- 文章标题
- 重庆市北碚区城市管理局2020年度部门决算公开情况说明
- 索引号
- 1150010900929827XD/2021-00517
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区城市管理局
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2021-10-27
- 发布日期
- 2021-10-27
- 有效性
- 有效
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.负责研究制定城市市政基础设施维护与管理、环境卫生、市容环境综合整治等市政管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施。
2.贯彻执行国家和地方关于市政基础设施维护与管理、环境卫生、城市市容环境综合整治和城市管理综合行政执法的法律、法规和政策;按照区政府的要求,组织制定城市市政设施维护、环境卫生、市容环境综合整治、城市管理综合行政执法的相关规定、措施。
3.承担本区城市道路、桥梁、隧道和城市道路功能照明等市政基础设施维护管理的责任;组织和参与市政工程设施的初设审查和竣工验收;负责市政设施维护许可的管理;负责城市公共停车场的监督管理。
4.承担城市市容环境综合整治和城市环境卫生管理的责任;负责城市水域垃圾的监督管理;管理城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务。
5.负责城市供水、节水的监督管理。
6.负责本区户外广告设施、夜景灯饰设施设置的审批和监督管理。
7.承担城市管理执法、监察执法的责任;负责本区城市管理综合行政执法的监督管理。
8.承担本区数字化城市管理的监督管理责任。
9.负责全区城市园林绿化(公共绿地、单位附属绿地、居住区绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地和城市道路、建筑物附属绿化),公园管理;负责城市、村镇园林绿化建设和养护管理的检查指导;负责园林市场的监督管理和从业资质的管理。
10.指导镇(街)的市政园林管理工作。
11.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)单位构成。
内设8个科室:党政办公室、安全监督科、市容环卫科、市政设施科、法制法规科、园林绿化科、科技发展科、财务审计科。下属单位8个,其中全额预算单位8个,即:北碚区环境卫生管理处、北碚区路灯管理处、北碚区市政设施管理处、北碚区数字化城市管理中心、北碚区城市管理综合行政执法支队、北碚区绿化工程处、北碚区公园管理处、北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心。
(纳入2020年部门预算编制范围的二级单位清单)
1、 北碚区环境卫生管理处
2、 北碚区路灯管理处
3、 北碚区市政设施管理处
4、 北碚区数字化城市管理中心
5、 北碚区城市管理综合行政执法支队
6、 北碚区绿化工程处
7、 北碚区公园管理处
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计21144.8万元,支出总计21144.8万元。收支较上年决算数减少3824.76万元、减少15.32%,主要原因是管网建设项目减少而减少开支。
2.收入情况。2020年度收入合计20457.61万元,较上年决算数减少3499.81万元,减少14.61%,主要原因是管网建设项目资金减少导致收入减少。其中:财政拨款收入20457.61万元,占100%。此外,年初结转和结余687.19万元。
3.支出情况。2020年度支出合计20844.80万元,较上年决算数减少2966.07万元,减少12.46%,主要原因是管网建设项目减少开支。其中:基本支出8378.94万元,占40.20%;项目支出12465.86万元,占59.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余300万元,较上年决算数减少858.69万元,减少74.11%,主要原因是东阳饮水源治理项目结余资金未能及时付款。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计21050.74万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少3918.82万元,下降15.7%。主要原因是管网建设项目减少开支。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入19454.20万元,较上年决算数减少4466.63万元,减少18.67%。主要原因是管网建设、缙云山沿线综合整治项目减少。较年初预算数 增加1618.63万元,增长9.1%。主要原因是年中追加北温泉危岩地灾抢险工程进度款891.29万元、生活垃圾处置费915万元预算。此外,年初财政拨款结转和结余593.13万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出19747.33万元,较上年决算数减少4026.95万元,减少16.94%。主要原因是疫情缩减开支,项目减少。较年初预算数增加1911.76万元,增长10.72%。主要原因是年中追加北温泉危岩地灾抢险工程进度款891.29万元、生活垃圾处置费915万元预算等。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余300.00万元,较上年决算数减少858.69万元,减少74.11%,主要原因是去年未付款的政府采购于今年付款,东阳饮水源治理项目结余资金未能及时付款。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出200.00万元,占0.96%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格按照预算执行支付。
(2)社会保障与就业支出1699.32万元,占8.6%,较年初预算数增加164.88万元,增长10.75%,主要原因是增人增资后增加了社保支出。
(3)卫生健康支出405.08万元,占2.1%,较年初预算数减少74.66万元,减少15.56%,主要原因是支队队员下放镇街,支出减少。
(4)节能环保支出6674.37万元,占33.8%,较年初预算数增加2468.22万元,增长58.68%,主要原因是工作任务增大,追加垃圾处置费返还等预算 。
(5)城乡社区支出8810.86万元,占44.6%,较年初预算数减少1526.12万元,下降14.76%,主要原因是政府采购未能及时付款结余资金,在来年付款。
(6)自然资源海洋气象等支出725.56万元,占3.7%,较年初预算数减少0.06万元,减少0.01%,主要原因是资金剩余未支付完。
(7)住房保障支出340.85万元,占1.7%,较年初预算数减少11.78万元,减少3.34%,主要原因是支队队员下放镇街,住房保障支出减少。
(8)灾害防治及应急管理支出891.29万元,占4.5%,较年初预算数增加891.29万元,增长100.00%,主要原因是年中追加北温泉应急工程支出预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出8319.23万元。其中:人员经费6939.62万元,较上年决算数增加18.26万元,增长0.26%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1379.61元,较上年决算数增加30.74万元,上升2.28%,主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、水电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1003.41万元,较上年决算数增加966.82万元,增长2642.31%,主要原因是城市管理任务加大,增加了北碚区城镇垃圾收运系统建设运营等项目。本年支出1003.41万元,较上年决算数增加966.82万元,增长2642.31%,主要原因是城市管理任务加大,增加了北碚区城镇垃圾收运系统建设运营等项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计296.51万元,较年初预算数增加205.84万元,增长227.02%,主要原因是年初预算不包含工程车辆的运行维护费,年底决算环卫处、绿化处、路灯处等基层单位将洒水车、绿化工程车、清扫保洁车、路灯维修车等工程用车费用计入公务用车运行维护费。较上年支出数减少184.00万元,减少38.3%,主要原因是今年绿化处、环卫处等基层单位较去年购买工程车辆数减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,今年无出国情况。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是今年无出国情况。较上年支出数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是今年无出国情况。
公务车购置费0.00万元,未购置车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少196.67万元,减少100.00%,主要原因是未购置新车。
公务车运行维护费296.51万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费,洒水车、清扫保洁车、设施维护等工程车的保险、燃油费等。费用支出较年初预算数增加213.41万元,增长256.81%,主要原因是年初预算不包含工程车辆的运行维护费,年底决算环卫处、绿化处、路灯处等基层单位将洒水车、绿化工程车、清扫保洁车、路灯维修车等工程用车费用计入公务用车运行维护费。较上年支出数增加了13.19万元,增加4.66%,主要原因是车辆老旧,维修费用增加。
公务接待费0万元,主要用于接待外区到我区交流学习城市管理经验接待支出。费用支出较年初预算数减少7.57万元,下降100.00%,主要原因是接待次数减少。较上年支出数减少0.51万元,下降100.00%,主要原因是接待次数减少,厉行节约,减少三公经费。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为93辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.19万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出448.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少104.63万元,下降18.90%,主要原因是厉行节约,严格控制三公经费,减少日常开支。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.58万元,较上年决算数减少1.56万元,减少49.68%,主要原因是厉行节约,控制会议成本。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出21.95万元,较上年决算数减少12.36万元,下降36.02%,主要原因是厉行节约,到外地培训次数减少。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆93辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车92辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额3475.48万元,其中:政府采购货物支出595.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2880.46万元。授予中小企业合同金额2509.29万元,占政府采购支出总额的72.20%,其中:授予小微企业合同金额2509.29万元,占政府采购支出总额的72.20%。主要用于2020年节日鲜花采购、北碚区迎春灯饰建设采购、市政设施维护劳务用工外包等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和19个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评19项,涉及资金20457.61万元;从评价情况来看,生活垃圾分类项目和北温泉危岩应急抢险工程项目实施总体完成情况较好。
(二)绩效自评结果
1. 部门整体绩效自评表
北碚区2020年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
填报单位(公章):重庆市北碚区城市管理局 |
|||||||||
一级预算 单位名称 |
重庆市北碚区城市管理局 |
联系人 |
刁娟 |
联系 电话 |
68285993 |
自评 总分(分) |
98 | ||
部门整体预算执行情况 (万元) |
年初预算总量 (A) |
全年预算总量 (年初预算+年中调整,B) |
全年执行总量 (C) |
执行率(C/B,%) | |||||
17958.98 |
22141.44 |
20457.61 |
92.40% | ||||||
部门整体 绩效目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
贯彻执行国家和地方关于市政基础设施维护与管理、环境卫生、城市市容环境综合整治和城市管理综合行政执法的法律、法规和政策;按照区政府的要求,组织制定城市市政设施维护、环境卫生、市容环境综合整治、城市管理综合行政执法的相关规定、措施。城市管理是一项提升城市竞争力、维护良好营商环境的综合性系统性工程,城管局将按照区委、区政府的决策部署,强化执行,狠抓落实,以《区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的要求及制定的年度城市管理工作计划为立足点,创新理念、转变方式、系统治理、分类推进;整合各类行政管理资源和社会力量资源,健全协作机制,全面提升城市管理精细化、智慧化水平,为促进我区经济社会综合发展和提高全体市民幸福指数起到积极作用。 |
我单位主要职能是贯彻执行国家和地方关于市政基础设施维护与管理、环境卫生、城市市容环境综合整治和城市管理综合行政执法的法律、法规和政策;按照区政府的要求,组织制定城市市政设施维护、环境卫生、市容环境综合整治、城市管理综合行政执法的相关规定、措施。负责研究制定城市市政基础设施维护与管理、环境卫生、市容环境综合整治等市政管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施。城管局按照区委、区政府的决策部署,强化执行,狠抓落实,以《区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的要求及制定的年度城市管理工作计划为立足点,创新理念、转变方式、系统治理、分类推进;整合各类行政管理资源和社会力量资源,健全协作机制,全面提升城市管理精细化、智慧化水平,为促进我区经济社会综合发展和提高全体市民幸福指数起到积极作用。 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年度 指标值 |
指标 权重 |
全年 完成值 |
完成 比例 |
指标 得分 |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 |
违法用地、违法建筑案件结案率 |
% |
= |
80 |
8 |
70 |
88% |
7 |
||
城区迎春灯饰的亮灯率 |
% |
≥ |
95 |
4 |
95 |
100% |
4 |
||
建成区街道生活垃圾分类示范覆盖率 |
% |
≥ |
75 |
8 |
75 |
100% |
8 |
||
路灯亮 灯率 |
% |
≥ |
99 |
8 |
99 |
100% |
8 |
||
公园绿化管护完成率 |
% |
≥ |
95 |
8 |
95 |
100% |
8 |
||
排水管网完好率 |
% |
≥ |
98 |
8 |
98 |
100% |
8 |
||
绿带保洁维护完成率 |
% |
≥ |
99 |
8 |
99 |
100% |
8 |
||
智慧城管问题处置率 |
% |
≥ |
93 |
8 |
83 |
89% |
7 |
||
建成区道路完好率 |
% |
≥ |
98 |
8 |
98 |
100% |
8 |
||
公厕维护达标率 |
% |
= |
90 |
8 |
90 |
100% |
8 |
||
垃圾收运处置率 |
% |
= |
100 |
8 |
100 |
100% |
8 |
||
化粪池监控系统数量保有量 |
座 |
= |
14 |
8 |
14 |
100% |
8 |
||
环卫设施维护达标率 |
% |
≥ |
95 |
8 |
95 |
100% |
8 |
||
合计 |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
98 |
— |
2.绩效目标自评表
(1)生活垃圾分类项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为180.61万元,执行数为180.17万元,完成预算的99.76%。主要产出和效果:2020年,全区城市建成区内的街道、建制镇政府所在地全面推行生活垃圾分类,公共机构实现生活垃圾分类全覆盖,城市建成区内35%的街道和全区15个行政村开展生活垃圾分类示范。有害垃圾实现单独收运,城市生活垃圾回收利用率达到28%。全区除天生街道、朝阳街道、龙凤桥街道、北温泉街道4个示范片区以外的13个未开展垃圾分类示范的街镇选取1个以上的社区作为垃圾分类试点示范片区。巩固东阳街道西山坪村、歇马街道虎头村、金刀镇胜天湖村、澄江镇北泉村、施家梁镇施家村共5个行政村的农村生活垃圾分类示范成果,完成龙凤桥街道龙车村、凤凰村、群兴村、长滩村;北温泉街道人民村、金刚村;澄江镇五一村、柏林村、缙云村和柳荫镇东升村共10个行政村的农村生活分类示范工作。发现的问题及原因,工作量较大,资金未能及时付款。下一步改进措施,加大工作强度,按进度及时支付。
北碚区2020年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
填报单位(公章):重庆市北碚区城市管理局 |
|||||||||||
项目名称 |
垃圾分类改革项目 |
自评总分 (分) |
100 | ||||||||
业务主管 部门 |
北碚区城市管理局 |
实施 单位 |
北碚区城市管理局 |
联系人 及电话 |
雷鑫达68208801 | ||||||
项目资金(万元) |
全年预算数 (A) |
全年执行数 (B ) |
执行率 (B/A , %) | ||||||||
年度总金额 |
180.61 |
180.17 |
99.76% | ||||||||
其中:上级资金 |
|||||||||||
区级资金 |
180.61 |
180.17 |
99.76% | ||||||||
年度总体目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
2020年北碚区生活垃圾回收利用率要达到35%:并完成开展我区建成区9个街道生活垃圾分类示范工作,居民生活垃圾分类知晓率达到90%。 |
2020年生活垃圾回收利用率达到35%:已完成开展我区建成区9个街道生活垃圾分类示范工作,居民生活垃圾分类知晓率已达到90%。 | ||||||||||
绩效 指标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年度指标值 |
指标权重 (分) |
全年完成值 |
完成比例 (%) |
指标得分 (分) |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 |
产出 指标 |
数量 指标 |
城市建成区生活垃圾分类覆盖率 |
% |
≧ |
100 |
20 |
100 |
100 |
20 |
||
质量 指标 |
再生资源可回收利用率 |
% |
≧ |
35 |
20 |
35 |
100 |
20 |
|||
时效 指标 |
生活垃圾分类示范覆盖按时完成率 |
% |
= |
100 |
20 |
100 |
100 |
20 |
|||
效益 指标 |
经济 效益 |
降低生活垃圾收运成本 |
无 |
无 |
100 |
10 |
降低 |
100 |
10 |
||
社会 效益 |
居民垃圾分类知晓率 |
% |
≧ |
90 |
10 |
90 |
100 |
10 |
|||
生态 效益 |
保持环境整洁 |
无 |
无 |
保持 |
10 |
100 |
100 |
10 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对生活垃圾分类满意度 |
% |
= |
80 |
10 |
80 |
100 |
10 |
||
合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
100 |
— |
(2)北温泉危岩应急抢险工程项目绩效目标自评综述:本工程于2020年5月1日开始实体工程施工,共分4段,J1-J4,面积为1万余平方,2020年8月25日实体完成,对212国道沿线附近人民群众及缙云山北温泉游客带来了便利和安全。
北碚区2020年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
填报单位(公章):重庆市北碚区城市管理局 |
|||||||||||
项目名称 |
北温泉危岩应急抢险工程 |
自评总分 (分) |
99.5 | ||||||||
业务主管部门 |
北碚区 城市管理局 |
实施 单位 |
北碚区城市管理局 |
联系人及电话 |
黄博63223609 | ||||||
项目资金 (万元) |
全年预算数 (A) |
全年执行数 (B ) |
执行率(B/A , %) | ||||||||
年度总金额 |
891.29 |
891.29 |
100 | ||||||||
其中:上级资金 |
891.29 |
891.29 |
100 | ||||||||
区级资金 |
|||||||||||
年度总体目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
在2020年9月前针对该区域内发生崩塌险情的212国道沿线边坡采取排危、锚固、喷浆等方式进行抢险 |
本工程于2020年5月1日开始实体工程施工,共分4段,J1-J4,面积为1万余平方,2020年8月25日实体完成,对212国道沿线附近人民群众及缙云山北温泉游客带来了便利和安全。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年度指标值 |
指标权重(分) |
全年完成值 |
完成比例(%) |
指标得分(分) |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 |
产出 指标 |
数量 指标 |
实际完成率 |
百分比 |
≥ |
100 |
20 |
100 |
100% |
20 |
||
质量指标 |
质量达标率 |
百分比 |
≥ |
100 |
20 |
100 |
100% |
20 |
|||
时效 指标 |
完成及时率 |
百分比 |
≥ |
95 |
10 |
92 |
95% |
9.5 |
|||
成本 指标 |
成本偏离度 |
百分比 |
≤ |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||
效益 指标 |
社会 效益 |
对沿线居民出行是否带来便捷 |
无 |
是/否 |
是 |
20 |
是 |
100% |
20 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
百分比 |
≥ |
95 |
20 |
95 |
100% |
20 |
||
合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
99.5 |
— |
(三)重点绩效评价结果
由区财政局委托相关单位对我局北温泉街道温塘峡强盗湾至川仪四厂段地质灾害抢险救灾应急工程项目进行了重点绩效评价,本项目绩效评价等次为:良,项目绩效得分88.2分。主要绩效成果:项目建成加固了沿线危岩,排除了沿线落石滑坡、落石隐患,能够保障公众出行安全,给出行北温泉自然风景区、温泉寺的游客带来更加美好的体验。主要问题:一是对项目成本控制欠佳,二是完工日期相对滞后,超期原因主要有:1、2020年5-7月连续下雨25天,施工作业难以开展;2、施工过程中,交通压力导致施工难度加大。改进建议:一是加强项目实施过程中与相关单位的沟通,切实解决项目存在的风险点。二是加强对周边边坡地段的巡视,并做好相应巡视记录,对可能出现的险情能够及时做出反应。三是加强对未移植树木边坡地段的巡查或加固处理,及时排除隐患。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:刁娟 68285993