• 文章标题
  • 重庆市北碚区经济和信息化委员会2014年部门决算情况说明
  • 索引号
  • 115001090092984057/2015-00185
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区经济信息委
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2015-09-02
  • 发布日期
  • 2015-09-02
  • 有效性
  • 有效
重庆市北碚区经济和信息化委员会
2014年部门决算情况说明
 
一、部门基本情况
(一)部门组成情况:
内设六科室:党政办、企业服务科、经济发展科、经济运行科、信息产业科、政策法规科。下属事业单位4个,其中3个为全额拨款事业单位分别是:中小企业服务中心、节能减排(监察)中心、工业安监站;1个为自收自支是北碚区乡镇企业供销公司。
(二)部门职能:
我委作为区政府职能部门,主要职责是:
1.贯彻执行国家、市政府和区政府关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订工业和信息化工作的相关政策,并会同有关方面组织实施。
2.拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施;研究工业和信息化布局规划和结构调整的政策措施;引导和扶持工业和信息产业的发展。
3.负责本区工业和信息化固定资产投资规模和方向;负责本区工业技术改造项目的备案和报批,规划和组织本区重大工业、信息化建设项目;指导重大技术改造项目的实施;协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实,指导工业企业担保体系建设。
4.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息;负责年度工业调控目标制定及落实;协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议;负责对经济运行要素煤、电、工业用油、气和重要物资的协调;负责工业品及重要物资运输的协调和应急预案的编制工作。
5.推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理;指导本区工业企业建立现代企业制度;促进企业加强现代企业管理,规范企业行为;配合相关部门,做好辖区内工业企业的稳定工作。
6.指导协调和促进工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整;指导工业园区规划和建设,推进工业项目向园区集中,促进区内特色工业的发展;推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展。
7.负责本区电力、天然气行业行政管理、行政执法;负责民用爆破器材监督管理职责;指导本区工业系统协(学、商)会管理。
8.负责本区资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督;参与协调工业环境保护。
9.指导推进信息化工作,组织制定与实施相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;协调社会信息资源共享的管理,推进信息化建设。
10.组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务。
11.承担相关信息安全管理的责任。协调维护全区信息安全和信息安全体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全的重大事件。
二、部门决算情况说明
(一)2014年收入支出决算总体情况说明
2014年北碚区经济与信息委员会决算收入2420.13万元;2014年决算支出2420.13万元。支出按功能分类为一般公共服务支出498.83万元,社会保障和就业支出288.91万元,机关服务支出38.57万元,节能环保支出609.08万元,资源勘探信息支出957.45万元,住房保障支出27.29万元。
(二)2014年公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年北碚区经济与信息委员会公共预算财政拨款决算收入2420.13万元;2014年公共预算财政拨款决算支出2420.13万元,其中基本支出648.26万元,项目支出1771.87万元。                                                    
 
(三)2014年政府性基金收支决算情况说明
2014年我单位未涉及政府性基金收支。
 
三、“三公”经费情况说明  
    (一) “三公”经费总额情况:
2014年 “三公”经费预算为21.94万元,2014年“三公”经费决算数为21.69万元,比预算数
减少0.25万元,因公务接待及公务用车运行费用减少0.25万元。
(二) 因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费分项情况:
1、2014年无因公出国(境)预算及决算费用;
2、2014年公务接待费预算数6.94万元,2014年公务接待费决算数为6.71万元,接待批示为21
批次,接待人数为325人,比预算数减少0.23万元,因公务接待运行减少支出。
3、2014年公务用车购置及运行费预算数为15万元,2014年公务用车购置及运行费决算数为14.98
万元,比预算数减少0.02万元,因公务用车车辆运行支出减少。
                                                             
                                                     
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