• 文章标题
  • 重庆市北碚区民政局2018年部门预算情况说明
  • 索引号
  • 11500109009298157H/2018-00205
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区民政局
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2018-03-01
  • 发布日期
  • 2018-03-01
  • 有效性
  • 有效

一、单位基本情况

(一)部门职能

贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,提出民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。承担社团、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。负责社团、民办非企业单位的登记管理工作。执行优抚政策、标准和办法;执行退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划;承办烈士及机关、警察因公伤亡人员的报批审核和褒扬工作;审核报批区级重点烈士纪念建筑物保护单位工作;负责管理烈士陵园;负责军队离退休干部管理服务中心的建设和管理;组织、指导拥军优属工作,承担区双拥工作领导小组的日常工作。执行自然灾害生活救助政策,负责核查、上报灾情;管理分配区级救灾款物并监督使用,组织、指导社会捐赠工作。执行社会救助政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责全区最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;执行城乡基层群众建设和社区建设政策;推进村(居)务公开和基层民主政治建设;承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)委会建设和城乡社区建设工作。拟订全区行政区划总体规划;负责各镇、街行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批;负责地名工作;负责行政区域界线的勘定和管理;协调辖区边界争议纠纷。拟订全区社会福利事业发展规划,执行各类福利设施标准;负责社会福利机构的管理工作;执行孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的相关政策;指导各镇、街的社会救助和农村五保供养工作。执行促进慈善事业的政策,推进慈善事业发展;组织、指导社会捐助工作;执行市福利彩票资金管理办法,管理、使用好本级福利彩票资金。执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策,加强殡葬行业管理,负责推进婚俗和殡葬改革。负责福利企业资格认定和年检工作,督促落实国家对福利企业的扶持保护政策。执行全市社会工作发展政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设四科一室,即:党政办公室、优抚安置科、基层政权和社区建设科、社会事务科、救灾救助科,另设有北碚区老龄工作委员会办公室。下属事业单位12个,即:城乡低保管理中心、城乡医疗救助管理中心、烈士陵园管理处、第一社会福利院、第二社会福利院、婚姻登记处、军队离退休干部管理服务中心、救助管理站、北碚殡仪馆、江东殡仪馆、社区康复医院、公墓管理处。

纳入2018年部门预算编制范围的二级单位有:婚姻登记处、军队离退休干部管理服务中心、救助管理站、第一社会福利院、第二社会福利院、北碚殡仪馆、江东殡仪馆、社区康复医院、区老龄工作委员会办公室。其中区老龄工作委员会办公室为2018年新纳入。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2202.36万元,一般公共预算财政拨款支出2202.36万元,比2017年增加203.69万元。其中:基本支出1248.42万元,比2017年增加123.39万元,主要原因是社会保障和就业支出、行政事业单位医疗、住房保障支出等增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出953.94万元,比2017年增加80.3万元,主要原因是2018年区老年大学预计学费收入增加,非税收入预算增加。

2018年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。北碚区民政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算23.28万元,比2017年减少0.22万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年一致;公务接待费11.28万元,比2017年减少0.17万元;公务用车运行维护费12万元,比2017年减少0.05万元;公务用车购置费0万元,与2017年一致。公务接待费用和公务用车运行维护费用减少的主要原因是:将认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,因此全年支出预算数有所下降。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。民政局机关、区老龄工作委员会办公室、婚姻登记处、军队离退休干部管理服务中心、救助管理站共5家单位的机关运行经费财政拨款预算262.54万元,比2017年预算增加29.57万元,增长12.7%,主要原因是2018年人员增加,相应增加公用经费。主要用于:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额850.5万元(财政拨款164.2万元,事业收入686.3万元),其中:政府采购货物预算673万元(财政拨款112.2万元,事业收入560.8万元)、政府采购工程预算40万元(财政拨款0万元,事业收入40万元)、政府采购服务预算137.5万元(财政拨款52万元,事业收入85.5万元)。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款953.94万元,我单位无重点项目预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车7辆,其他用车主要是福利院老人服务用车、殡葬用车、救助用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十四)社会保障和就业(类)民政管理事务(款):指用于民政局及所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

(十五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指民政局机关和所属事业单位开支的离退休人员经费。

(十六)社会保障和就业(类)抚恤(款):指民政局用于各类优抚对象和优抚事业单位发生的费用。

(十七)社会保障和就业(类)退役安置(款):用于民政局及所属事业单位用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的经费。

(十八)社会保障和就业(类)社会福利(款):指民政局对儿童、老年人提供福利服务,民政局举办的殡仪事业单位和社会福利事业单位等社会福利事务的支出。

(十九)社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款):指民政局采购救灾储备物资和对发生自然灾害地区进行救助的费用。

(二十)社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理站的运转支出。

(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款):反映公立医院方面的支出。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指民政局及所属事业单位用于住房改革方面的支出。

(二十三)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款):指民政局用福利彩票公益金安排到社会福利、社会救助等民政事业方面的支出。


 

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

2,202.36

一般公共服务支出

6.00

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

4,015.00

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

4,984.68

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,177.86

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

48.82

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

          本年收入合计

6,217.36

              本年支出合计

6,217.36

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

               收入总计

6,217.36

              支出总计

6,217.36

 

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

总计:

6,217.36

 

2,202.36

 

 

4,015.00

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  20111

   纪检监察事务

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011105

      派驻派出机构

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4,984.68

 

2,069.68

 

 

2,915.00

 

 

 

 

 

  20802

   民政管理事务

1,127.66

 

1,127.66

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080201

      行政运行

346.66

 

346.66

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080204

      拥军优属

37.50

 

37.50

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080205

      老龄事务

614.71

 

614.71

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080206

      民间组织管理

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080208

      基层政权和社区建设

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080299

      其他民政管理事务支出

108.79

 

108.79

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

211.47

 

211.47

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

59.95

 

59.95

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

      事业单位离退休

4.20

 

4.20

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.42

 

94.42

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

37.77

 

37.77

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

15.13

 

15.13

 

 

 

 

 

 

 

 

  20808

   抚恤

124.00

 

124.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080804

      优抚事业单位支出

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080899

      其他优抚支出

84.00

 

84.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  20809

   退役安置

221.95

 

221.95

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080901

      退役士兵安置

10.42

 

10.42

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080903

      军队移交政府离退休干部管理机构

126.53

 

126.53

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080999

      其他退役安置支出

85.00

 

85.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  20810

   社会福利

3,129.41

 

214.41

 

 

2,915.00

 

 

 

 

 

    2081002

      老年福利

444.90

 

39.90

 

 

405.00

 

 

 

 

 

    2081004

      殡葬

2,603.87

 

93.87

 

 

2,510.00

 

 

 

 

 

    2081005

      社会福利事业单位

80.65

 

80.65

 

 

 

 

 

 

 

 

  20820

   临时救助

170.20

 

170.20

 

 

 

 

 

 

 

 

    2082002

      流浪乞讨人员救助支出

170.20

 

170.20

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,177.86

 

77.86

 

 

1,100.00

 

 

 

 

 

  21002

   公立医院

1,100.00

 

 

 

 

1,100.00

 

 

 

 

 

    2100201

      综合医院

1,100.00

 

 

 

 

1,100.00

 

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

77.86

 

77.86

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

54.81

 

54.81

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

      事业单位医疗

6.17

 

6.17

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

16.88

 

16.88

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.82

 

48.82

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

48.82

 

48.82

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

48.82

 

48.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

6,217.36

5,263.42

953.94

 

 

 

201

一般公共服务支出

6.00

 

6.00

 

 

 

  20111

   纪检监察事务

6.00

 

6.00

 

 

 

    2011105

      派驻派出机构

6.00

 

6.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4,984.68

4,036.74

947.94

 

 

 

  20802

   民政管理事务

1,127.66

455.13

672.52

 

 

 

    2080201

      行政运行

346.66

346.66

 

 

 

 

    2080204

      拥军优属

37.50

 

37.50

 

 

 

    2080205

      老龄事务

614.71

46.68

568.02

 

 

 

    2080206

      民间组织管理

10.00

 

10.00

 

 

 

    2080208

      基层政权和社区建设

10.00

 

10.00

 

 

 

    2080299

      其他民政管理事务支出

108.79

61.79

47.00

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

211.47

201.47

10.00

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

59.95

59.95

 

 

 

 

    2080502

      事业单位离退休

4.20

4.20

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.42

94.42

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

37.77

37.77

 

 

 

 

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

15.13

5.13

10.00

 

 

 

  20808

   抚恤

124.00

 

124.00

 

 

 

    2080804

      优抚事业单位支出

40.00

 

40.00

 

 

 

    2080899

      其他优抚支出

84.00

 

84.00

 

 

 

  20809

   退役安置

221.95

111.53

110.42

 

 

 

    2080901

      退役士兵安置

10.42

 

10.42

 

 

 

    2080903

      军队移交政府离退休干部管理机构

126.53

111.53

15.00

 

 

 

    2080999

      其他退役安置支出

85.00

 

85.00

 

 

 

  20810

   社会福利

3,129.41

3,129.41

 

 

 

 

    2081002

      老年福利

444.90

444.90

 

 

 

 

    2081004

      殡葬

2,603.87

2,603.87

 

 

 

 

    2081005

      社会福利事业单位

80.65

80.65

 

 

 

 

  20820

   临时救助

170.20

139.20

31.00

 

 

 

    2082002

      流浪乞讨人员救助支出

170.20

139.20

31.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,177.86

1,177.86

 

 

 

 

  21002

   公立医院

1,100.00

1,100.00

 

 

 

 

    2100201

      综合医院

1,100.00

1,100.00

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

77.86

77.86

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

54.81

54.81

 

 

 

 

    2101102

      事业单位医疗

6.17

6.17

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

16.88

16.88

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.82

48.82

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

48.82

48.82

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

48.82

48.82

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

2,202.36

一、本年支出

2,202.36

2,202.36

 

 

一般公共预算拨款

2,202.36

一般公共服务支出

6.00

6.00

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

2,069.68

2,069.68

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

77.86

77.86

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

48.82

48.82

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

     收入总计

2,202.36

     支出总计

2,202.36

2,202.36

 

 

 

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

2202.36

1248.42

953.94

201

一般公共服务支出

6.00

 

6.00

     20111

   纪检监察事务

6.00

 

6.00

          2011105

      派驻派出机构

6.00

 

6.00

208

社会保障和就业支出

2069.68

1121.74

947.94

     20802

   民政管理事务

1127.66

455.13

672.52

          2080201

      行政运行

346.66

346.66

 

          2080204

      拥军优属

37.50

 

37.50

          2080205

      老龄事务

614.71

46.68

568.02

          2080206

      民间组织管理

10.00

 

10.00

          2080208

      基层政权和社区建设

10.00

 

10.00

          2080299

      其他民政管理事务支出

108.79

61.79

47.00

     20805

   行政事业单位离退休

211.47

201.47

10.00

          2080501

      归口管理的行政单位离退休

59.95

59.95

 

          2080502

      事业单位离退休

4.20

4.20

 

          2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.42

94.42

 

          2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

37.77

37.77

 

          2080599

      其他行政事业单位离退休支出

15.13

5.13

10.00

     20808

   抚恤

124.00

 

124.00

          2080804

      优抚事业单位支出

40.00

 

40.00

          2080899

      其他优抚支出

84.00

 

84.00

     20809

   退役安置

221.95

111.53

110.42

          2080901

      退役士兵安置

10.42

 

10.42

          2080903

      军队移交政府离退休干部管理机构

126.53

111.53

15.00

          2080999

      其他退役安置支出

85.00

 

85.00

     20810

   社会福利

214.41

214.41

 

          2081002

      老年福利

39.90

39.90

 

          2081004

      殡葬

93.87

93.87

 

          2081005

      社会福利事业单位

80.65

80.65

 

     20820

   临时救助

170.20

139.20

31.00

          2082002

      流浪乞讨人员救助支出

170.20

139.20

31.00

210

医疗卫生与计划生育支出

77.86

77.86

 

     21002

   公立医院

 

 

 

          2100201

      综合医院

 

 

 

     21011

   行政事业单位医疗

77.86

77.86

 

          2101101

      行政单位医疗

54.81

54.81

 

          2101102

      事业单位医疗

6.17

6.17

 

          2101103

      公务员医疗补助

16.88

16.88

 

221

住房保障支出

48.82

48.82

 

     22102

   住房改革支出

48.82

48.82

 

          2210201

      住房公积金

48.82

48.82

 

 

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

1,248.42

975.43

272.99

303

对个人和家庭的补助

77.67

77.67

 

  30301

    离休费

8.40

8.40

 

  30307

    医疗费补助

13.53

13.53

 

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

55.75

55.75

 

301

工资福利支出

897.75

897.75

 

  30101

    基本工资

235.14

235.14

 

  30102

    津贴补贴

211.14

211.14

 

  30103

    奖金

25.84

25.84

 

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

94.42

94.42

 

  30109

    职业年金缴费

37.77

37.77

 

  30112

    其他社会保障缴费

63.32

63.32

 

  30113

    住房公积金

48.82

48.82

 

  30114

    医疗费

8.48

8.48

 

  30199

    其他工资福利支出

172.82

172.82

 

302

商品和服务支出

272.99

 

272.99

  30201

    办公费

15.18

 

15.18

  30202

    印刷费

0.20

 

0.20

  30203

    咨询费

0.05

 

0.05

  30204

    手续费

0.02

 

0.02

  30205

    水费

6.75

 

6.75

  30206

    电费

17.50

 

17.50

  30207

    邮电费

9.52

 

9.52

  30208

    取暖费

 

 

 

  30209

    物业管理费

6.50

 

6.50

  30211

    差旅费

26.00

 

26.00

  30212

    因公出国(境)费用

 

 

 

  30213

    维修(护)费

7.35

 

7.35

  30214

    租赁费

0.55

 

0.55

  30215

    会议费

7.45

 

7.45

  30216

    培训费

9.89

 

9.89

  30217

    公务接待费

11.50

 

11.50

  30218

    专用材料费

 

 

 

  30224

    被装购置费

 

 

 

  30225

    专用燃料费

 

 

 

  30226

    劳务费

10.30

 

10.30

  30227

    委托业务费

0.40

 

0.40

  30228

    工会经费

45.37

 

45.37

  30229

    福利费

7.59

 

7.59

  30231

    公务用车运行维护费

20.50

 

20.50

  30239

    其他交通费用

52.33

 

52.33

  30240

    税金及附加费用

 

 

 

  30299

    其他商品和服务支出

18.05

 

18.05

 

一般公共预算三公经费支出情况表

单位:万元

单位

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


23.28

 

12.00

 

12.00

11.28

 

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出  

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

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