• 文章标题
  • 重庆市北碚区商务局2018年部门预算情况说明
  • 索引号
  • 115001090092980506/2018-03951
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区人民政府
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2018-02-26
  • 发布日期
  • 2018-02-26
  • 有效性
  • 有效

重庆市北碚区商务局2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

 1、贯彻执行国家和重庆市有关国内外贸易、对外开放、国际经济合作和招商引资工作的法律、法规、规章和方针政策;拟定相应的发展规划以及规章制度、办法和措施,并组织实施。 

2、负责推进全区商贸流通业发展,拟定开拓市场、促进消费的政策措施,提出培育商贸流通企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、网络零售业、跨境电子商务等现代流通方式的发展。负责商圈、专业特色街、次级商业中心建设。

3、负责全区招商引资统筹协调、督查指导、考核奖惩和综合服务工作;负责收集符合北碚区产业定位的国内外投资信息,指导全区招商引资项目的策划、包装工作,建设本区招商引资项目库;负责重大招商项目的前期接洽、跟踪、推进工作;牵头组织开展国内外招商引资推介、考察活动。

4、承担组织实施全区重要商品市场调控和流通管理的责任。监测分析市场运行、商品供求状况,负责建立健全本区市场监测体系,调控重要消费品市场和节日市场;负责商贸流通业的统计及分析商贸流通经济运行情况并提出政策建议;负责建立健全本区生活必需品市场供应应急管理机制,负责重要商品的储备管理工作。

5、负责研究制定全区各类商品市场规划、牵头论证大型商品市场开办、规范商品市场秩序,负责城乡商贸统筹发展工作,指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划,承担城乡统筹商贸网络建设工作,推进城乡市场体系建设。

6、承担“购物之都”、“会展之都”、“美食之都”建设工作职能,组织实施市商委确定的“三都”建设重大项目,加强“五区四带”建设工作职能,促进全区商旅文融合发展。 

7、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈等工作。

8、承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理;负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

9、负责商贸流通对外经济合作,拟订商贸流通对外经济合作的政策措施,负责区内、本区外出、外地来碚举办的商贸流通展会的统筹和协调工作,指导、监督商贸流通各类促销活动。

10、拟定粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划,提出粮食流通发展战略的建议,负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理,负责区级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作,承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理的责任。

11、负责推动商贸流通科技信息化建设;会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金;组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

12、组织落实有关外贸进出口政策;指导和协调本区对外贸易体系建设;负责本区对外贸易的服务协调和管理工作,促进外贸增长方式转变;负责对外贸易、对外投资的统计和分析工作,提出总量计划、结构调整等的调控建议。

13、依法审核外商投资项目的合同章程及其变更;依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况;负责全区外商投资企业的服务工作,指导办理外商投诉工作,依法维护外商投资企业的合法权益。

14、负责拟定全区服务贸易发展规划,拟定推动服务贸易相关产业发展的政策,提出并组织实施加快服务外包、技术贸易、软件出口等重点服务贸易行业发展的措施,负责推进本区服务外包示范区的建设。

15、负责研究制定本区促进会展业发展的规划和政策措施并组织实施;负责规范本区会展市场秩序,培育会展品牌。

16、负责全区对外经济合作工作,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等,负责拟定公民出境就业管理政策并组织实施的职责,依法初审区内企业对外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督。

 17、负责辖区内对涉及WTO规则的地方性法规、政策的落实;负责WTO信息资料的收集和信息服务;指导、协调在WTO规则内帮助辖区企业解决贸易争端和公平开展进出口贸易工作;负责产业损害调查工作。

 18、按国家和重庆市规定权限负责辖区有关获取自营进出口经营权企业的指导和服务工作;组织辖区企业参加国家、重庆市举办的各种赴境外考察、展览展销会、外经贸交易会、洽谈会和招商推介活动等各类国际经贸交流活动。

19、会同区内有关部门,规范茧丝绸行业市场经营秩序,负责鲜茧收购、蚕种质量监督与管理工作,负责提供行业信息服务。

20、负责指导全区商贸企业的改革、调整和发展;协调处理商贸、粮食企业改制后的有关问题。

21、负责商贸流通行业安全的监督与管理。

22、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

(二)机构设置

内设机构九科一室:党政办公室、商业发展科、市场运行科、市场秩序科、招商科、新兴产业服务科、外经贸科、安全监督管理科、商圈管理科、自贸运行科。下属全额拨款事业单位1个:北碚区投资促进中心,自收自支事业单位2个:北碚区粮油质检中心、北碚区商业网点办公室。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入922.96万元,一般公共预算财政拨款支出922.96万元,比2017年减少32.49万元。其中:基本支出697.19万元,比2017年减少68.49万元,主要原因是减少退休费支出等,主要用于保障北碚区商务局(含北碚区投资促进中心)在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,离退休人员及遗属等生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出225.77万元,比2017年增加36万元,主要原因是增加成品粮储备项目支出,主要用于商贸执法、商贸系统慰问及维稳等重点工作。

北碚区商务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算37.11万元,比2017年减少27.87万元。其中:因公出国(境)费用2.17万元,与2017年预算持平;公务接待费29.44万元,与2017年预算持平;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.5万元,比2017年减少27.87万元,主要原因是2017年公车处置减少公务用车5辆。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费),含北碚区投资促进中心公用经费预算共153.32万元,比2017年预算增加16.34万元,增长11.97%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款225.77万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2017年12月,所属单位共有车辆 1 辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

5重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款225.77万元,我单位无重点项目预算。

五、专业性名词解释(纳入公开范围的部门必须编制填写)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指局机关和所属事业单位开支的离退休人员经费。  

(十五)医疗卫生与计划生育支出(类):指用于职工、优抚对象等医疗保障方面的支出。

(十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指局机关及所属事业单位用于住房改革方面的支出。

附表2

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

922.96

一般公共服务支出

558.41

政府性基金预算收入


外交支出


国有资本经营预算收入


国防支出


事业收入


公共安全支出


事业单位经营收入


教育支出

37.22

上级补助收入


科学技术支出


其他收入


文化体育与传媒支出




社会保障和就业支出

138.68



社会保险基金支出




医疗卫生与计划生育支出

56.03



节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出

36.00



金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出

26.34



粮油物资储备支出

70.28



国有资本经营预算支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出


本年收入合计

922.96

本年支出合计

922.96

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

922.96

支出总计

922.96

附表3

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费


总计:

922.96


922.96









201

一般公共服务支出

558.41


558.41









20113

商贸事务

558.41


558.41









2011301

行政运行

467.54


467.54









2011302

一般行政管理事务

90.87


90.87









205

教育支出

37.22


37.22









20502

普通教育

37.22


37.22









2050201

学前教育

37.22


37.22









208

社会保障和就业支出

138.68


138.68









20805

行政事业单位离退休

138.68


138.68









2080501

归口管理的行政单位离退休

71.62


71.62









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.90


43.90









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.56


17.56









2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.61


5.61









210

医疗卫生与计划生育支出

56.03


56.03









21011

行政事业单位医疗

56.03


56.03









2101101

行政单位医疗

39.56


39.56









2101102

事业单位医疗

6.07


6.07









2101103

公务员医疗补助

10.40


10.40









216

商业服务业等支出

36.00


36.00









21602

商业流通事务

36.00


36.00









2160299

其他商业流通事务支出

36.00


36.00









221

住房保障支出

26.34


26.34









22102

住房改革支出

26.34


26.34









2210201

住房公积金

26.34


26.34









222

粮油物资储备支出

70.28


70.28









22201

粮油事务

70.28


70.28









2220199

其他粮油事务支出

70.28


70.28









附表4

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出
经营支出

对下级单位补助支出


总计:

922.96

697.19

225.77




201

一般公共服务支出

558.41

476.14

82.27




20113

商贸事务

558.41

476.14

82.27




2011301

行政运行

467.54

467.54





2011302

一般行政管理事务

90.87

8.60

82.27




205

教育支出

37.22


37.22




20502

普通教育

37.22


37.22




2050201

学前教育

37.22


37.22




208

社会保障和就业支出

138.68

138.68





20805

行政事业单位离退休

138.68

138.68





2080501

归口管理的行政单位离退休

71.62

71.62





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.90

43.90





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.56

17.56





2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.61

5.61





210

医疗卫生与计划生育支出

56.03

56.03





21011

行政事业单位医疗

56.03

56.03





2101101

行政单位医疗

39.56

39.56





2101102

事业单位医疗

6.07

6.07





2101103

公务员医疗补助

10.40

10.40





216

商业服务业等支出

36.00


36.00




21602

商业流通事务

36.00


36.00




2160299

其他商业流通事务支出

36.00


36.00




221

住房保障支出

26.34

26.34





22102

住房改革支出

26.34

26.34





2210201

住房公积金

26.34

26.34





222

粮油物资储备支出

70.28


70.28




22201

粮油事务

70.28


70.28




2220199

其他粮油事务支出

70.28


70.28




附表5

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

922.96

一、本年支出

922.96

922.96



一般公共预算拨款

922.96

一般公共服务支出

558.41

558.41



政府性基金预算拨款


外交支出





国有资本经营预算拨款


国防支出







公共安全支出







教育支出

37.22

37.22





科学技术支出







文化体育与传媒支出







社会保障和就业支出

138.68

138.68





社会保险基金支出







医疗卫生与计划生育支出

56.03

56.03





节能环保支出







城乡社区支出







农林水支出







交通运输支出







资源勘探信息等支出







商业服务业等支出

36.00

36.00





金融支出







援助其他地区支出







国土海洋气象等支出







住房保障支出

26.34

26.34





粮油物资储备支出

70.28

70.28





国有资本经营预算支出







预备费







其他支出







转移性支出





二、上年结转


债务还本支出





一般公共预算拨款


债务付息支出





政府性基金预算拨款


债务发行费用支出





国有资本经营预算拨款


二、结转下年





收入总计

922.96

支出总计

922.96

922.96



附表6
附表6

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



922.96

697.19

225.77

201

一般公共服务支出

558.41

476.14

82.27

20113

商贸事务

558.41

476.14

82.27

2011301

行政运行

467.54

467.54


2011302

一般行政管理事务

90.87

8.60

82.27

205

教育支出

37.22


37.22

20502

普通教育

37.22


37.22

2050201

学前教育

37.22


37.22

208

社会保障和就业支出

138.68

138.68


20805

行政事业单位离退休

138.68

138.68


2080501

归口管理的行政单位离退休

71.62

71.62


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.90

43.90


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.56

17.56


2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.61

5.61


210

医疗卫生与计划生育支出

56.03

56.03


21011

行政事业单位医疗

56.03

56.03


2101101

行政单位医疗

39.56

39.56


2101102

事业单位医疗

6.07

6.07


2101103

公务员医疗补助

10.40

10.40


216

商业服务业等支出

36.00


36.00

21602

商业流通事务

36.00


36.00

2160299

其他商业流通事务支出

36.00


36.00

221

住房保障支出

26.34

26.34


22102

住房改革支出

26.34

26.34


2210201

住房公积金

26.34

26.34


222

粮油物资储备支出

70.28


70.28

22201

粮油事务

70.28


70.28

2220199

其他粮油事务支出

70.28


70.28

附表7

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


总计:

697.19

543.87

153.32

303

对个人和家庭的补助

89.12

89.12


30301

离休费

9.52

9.52


30302

退休费




30307

医疗费补助

16.01

16.01


30399

其他对个人和家庭的补助支出

63.60

63.60


301

工资福利支出

454.75

454.75


30101

基本工资

104.92

104.92


30102

津贴补贴

103.73

103.73


30103

奖金

10.86

10.86


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.90

43.90


30109

职业年金缴费

17.56

17.56


30112

其他社会保障缴费

50.38

50.38


30113

住房公积金

26.34

26.34


30114

医疗费

5.28

5.28


30199

其他工资福利支出

91.79

91.79


302

商品和服务支出

153.32


153.32

30201

办公费

9.00


9.00

30202

印刷费

3.50


3.50

30203

咨询费

8.50


8.50

30204

手续费

1.00


1.00

30205

水费

0.80


0.80

30206

电费

5.50


5.50

30207

邮电费

0.20


0.20

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

10.00


10.00

30212

因公出国(境)费用

2.00


2.00

30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费

10.00


10.00

30216

培训费

11.97


11.97

30217

公务接待费

20.00


20.00

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

25.89


25.89

30229

福利费

3.15


3.15

30231

公务用车运行维护费

25.50


25.50

30239

其他交通费用

16.31


16.31

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




附表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

单位

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

37.11

2.17

5.50


5.50

29.44

























附表9

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出  

合计

基本支出

项目支出







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