索 引 号: 009299125/2016-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区老龄办 生成日期: 2016年03月11日
标 题: 重庆市北碚区老龄办2016年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 预算

重庆市北碚区老龄办2016年部门预算情况说明

 

、单位基本情况

(一)部门职能

1、执行区老龄委提出的各项决议。负责指导、协调、督促和检查全区的老龄工作。

2、宣传、贯彻老年人权益保障法和重庆市实施办法等法律、法规。指导、督促、检查全区的贯彻执行情况。依法保障老年人的合法权益,为老年人提供法律咨询和服务。

3、负责编制全区老龄事业发展规划、年度工作计划。协调有关部门和单位,切实做好老龄工作。并对各镇、街和基层组织的老龄工作进行督促检查。

4、大力发展老年教育事业。规划、指导和协调全区老年教育工作。管理“北碚老年大学”,发挥老年学校、协会的作用。

5、加强老年人思想政治工作,提高老年群体综合素质,动员广大老年人积极参加物质文明和精神文明建设。充分发挥各级老年群众组织的作用,组织、协调开展全区性老年、文化、教育等活动。

6、支持、引导社区大力开展老年服务业。鼓励、支持社会力量兴办老年福利、服务事业和各类公益事业。督促有关部门发展敬老、养老、助老公益事业。

7、负责全区老龄工作的业务培训,不断提高老龄工作干部的业务素质。广泛收集老龄工作方面的信息,开展科学研究,推广先进经验。

8、组织和协调区内外有关老龄工作的重要事务和重大活动。

(二)机构设置

无内设机构

二、部门预算情况

2016年北碚区老龄办预算收入574.49万元,其中,一般公共预算收入574.49万元。支出按功能分类为一般公共服务支出524.11万元,社会保障和就业支出38.64万元,医疗卫生与计划生育支出8.45万元,住房保障支出3.29万元,具体支出预算见附表。

三、“三公”经费情况说明

2016年“三公”经费预算为10.5万元,其中,公务接待费用5万元,公务用车运行维护费用5.5万元。


附表1:   
北碚区老龄工作委员会办公室2016年收支预算总表
    
   单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算收入574.49一般公共服务支出524.11
二、政府性基金收入   政府办公厅(室)及相关机构事务524.11
三、事业收入     行政运行41.96
四、经营收入     一般行政管理事务482.15
五、上级补助收入 社会保障和就业支出38.64
六、上年结余、结转   行政事业单位离退休38.64
七、其他收入     归口管理的行政单位离退休38.64
  医疗卫生与计划生育支出8.46
    医疗保障8.46
      行政单位医疗6.42
      公务员医疗补助2.04
  住房保障支出3.29
    住房改革支出3.29
      住房公积金3.29
    
    
    
    
    
    
    
本年收入合计574.49本年支出合计574.49




附表2:      
北碚区老龄工作委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
      单位:万元
科目编码功能科目名称 预算数
合计基本支出项目支出
   合计574.4992.34482.15
201  一般公共服务支出524.1141.96482.15
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务524.1141.96482.15
      01    行政运行41.9641.96 
      02    一般行政管理事务482.15 482.15
208  社会保障和就业支出38.6438.64 
  20805   行政事业单位离退休38.6438.64 
      01    归口管理的行政单位离退休38.6438.64 
210  医疗卫生与计划生育支出8.468.46 
  21005   医疗保障8.468.46 
      01    行政单位医疗6.426.42 
      03    公务员医疗补助2.042.04 
221  住房保障支出3.293.29 
  22102   住房改革支出3.293.29 
      01    住房公积金3.293.29 
       




附表3:   
北碚区老龄工作委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
   单位:万元
科目编码经济科目名称 预算数
  合计92.34
301 工资福利支出34.02
  30101  基本工资13.42
  30102  津贴补贴11.86
  30103  奖金2.05
  30104  社会保障缴费-医疗保险6.42
  30104  社会保障缴费-工伤保险0.14
  30104  社会保障缴费-生育保险0.14
302 商品和服务支出14.35
  30201  办公费3.00
  30202  印刷费1.00
  30205  水费0.10
  30206  电费0.50
  30207  邮电费0.50
  30211  差旅费0.50
  30213  维修(护)费0.50
  30215  会议费0.80
  30216  培训费1.20
  30217  公务接待费1.50
  30226  劳务费0.50
  30228  工会经费0.55
  30229  福利费0.40
  30231  公务用车运行维护费3.20
  30299  其他商品和服务支出0.10
303 对个人和家庭的补助43.96
  30302  退休费37.34
  30307  医疗费2.04
  30311  住房公积金3.29
  30399  其他对个人和家庭的补助支出1.30
    


   政府性基金收支预算表    
       单位:万元 
科目编码功能科目名称政府性基金收入预算政府性基金支出预算 
合计基本支出项目支出