索 引 号: 009299088/2017-00024 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 团区委 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 中国共产主义青年团重庆市北碚区委员会2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

中国共产主义青年团重庆市北碚区委员会2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

一是坚持党的领导;

二是加强对广大青少年的政治引领和思想引导;

三是依法依章独立自主开展工作;

四是团结动员广大青年干事创业;

五是突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责;

六是拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖;

七是积极参与社会治理;

八是研究指导共青团自身改革和建设;

九是承担区委、区政府和团市委交办的其他工作。

(二)机构设置

团区委汇总决算表含2个独立核算单位:一是团区委本级,财政全额拨款的行政单位,内设办公室、组织部、青少年事业发展部;二是青少年活动中心,财政全额拨款的事业单位(2016年纳入财政决算),内设办公室、培训部、活动部、后勤部。编制共计11名,行政编制6名,机关工勤编制1名,事业编制4名。2016年末实有行政工作人员5名,机关工勤人员1名,事业人员3名,在职人员合计9人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计722.9万元,支出总计722.9万元。与2015年决算数相比,收入增加374.0万元、增长107%,主要原因:新增一个二级预算单位和市级机器人项目专项资金及有关青少年事业发展专项资金。支出增加348.9万元,增长或下降107%,主要原因是新增一个二级预算单位和市级机器人项目专项及有关青少年事业发展专项的运行实施。

本部门2016年度收入合计722.9万元,其中:财政拨款收入722.9万元,占100%。

本部门2016年度支出合计722.9万元,其中:基本支出110.6万元,占15.3%;项目支出612.3万元,占84.7%。

本部门2016年度年末结转和结余0万元,较上年无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入722.9万元,较上年决算数增加374.0万元,增长107%。主要原因是新增一个二级预算单位和市级机器人项目专项资金及有关青少年事业发展专项资金。较年初预算数增加451.3万元,增长166%。主要原因是新增市级机器人项目专项资金及有关青少年事业发展专项资金。

本部门2016年度财政拨款支出722.9万元,较上年决算数增加374.0万元,增长107%。主要原因新增一个二级预算单位和市级机器人项目专项资金及有关青少年事业发展专项资金,新增单位运行费和新增专项项目活动实施费。较年初预算数增加451.3万元,增长166%。主要原因部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出399.9万元,占55.3%,较年初预算数增加139.5万元,决算数大于年初预算数,主要原因是市级机器人项目专项资金及有关青少年事业发展专项资金。 

农林水支出12.5万元,占1.7%,较年初预算数增加12.5万元,决算数大于年初预算数,主要原因是用于农村青年培训 。

医疗卫生与计划生育支出5.6万元,占0.8%,与年初预算数相同。

住房保障支出10.7万元,占1.5%,与年初预算数相同。

其他支出294.1万元,占40.7%,较年初预算数增加294.1万元,决算数大于年初预算数,主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。    

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出110.6万元,较上年决算数增加18.9万元,增长20%,主要原因新增一个二级预算单位。其中:人员经费87.9万元,较上年增加17.5万元,主要原因是新增一个二级预算单位产生的增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、购房补贴。公用经费22.7万元,较上年增加6.8万元,主要原因是增加了一个二级预算单位,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计9.4万元,较年初预算数减少4.4万元,较上年支出数减少4.9万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用1.7万元,主要是用于到台湾交流学习,费用支出较年初预算数增加1.7万元,较上年支出数增加1.7万元,增加主要原因是根据上级安排到台湾交流学习。

公务车运行维护费3.1万元,主要用于市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少6.5万元,较上年支出数减少6.7万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费4.5万元,主要用于群团改革过程中接待海南、湖北等省市以及外区县团组织来我区学习考察群团改革相关工作,费用支出较年初预算数增加0.3万元,较上年支出数无变化,增加的主要原因是群团改革,接待人数增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,保有量为1辆;国内公务接待66批次,641人。2016年本部门人均接待费70元,车均维护费3.1万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出19.7万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修费、培训费、其他交通费用。机关运行经费较2015年减少1.6万元,降低7.5%,主要原因是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额128.5万元,较年初预算数减少16.6万元,较上年支出增加128.5万元,主要原因是新增市级专项项目采购机器人设备。其中:政府采购货物支出128.5万元,主要用于采购机器人设备。

(四)预算绩效管理情况说明。

加强资金管理,提高绩效的措施、工作等,达到了预期目的。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68862345。


2016年收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次



 

1

栏次



 

2

财政拨款收入

1

722.9

一般公共服务支出

28

399.9

上级补助收入

2

0.0

外交支出

29

0.0

事业收入

3

0.0

国防支出

30

0.0

经营收入

4

0.0

公共安全支出

31

0.0

附属单位上缴收入

5

0.0

教育支出

32

0.0

其他收入

6

0.0

科学技术支出

33

0.0

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

0.0

 

8

 

社会保障和就业支出

35

0.0

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

5.6

 

10

 

节能环保支出

37

0.0

 

11

 

城乡社区支出

38

0.0

 

12

 

农林水支出

39

12.5

 

13

 

交通运输支出

40

0.0

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

0.0

 

15

 

商业服务业等支出

42

0.0

 

16

 

金融支出

43

0.0

 

17

 

援助其他地区支出

44

0.0

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

0.0

 

19

 

住房保障支出

46

10.7

 

20

 

粮油物资储备支出

47

0.0

 

21

 

其他支出

48

294.1

 

22

 

债务还本支出

49

0.0

 

23

 

债务付息支出

50

0.0

本年收入合计

24

722.9

本年支出合计

51

722.9

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

26

0.0

年末结转和结余

53

0.0

总计

27

722.9

总计

54

722.9

 

 

2016年收入决算表

公开02表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

722.9

722.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

399.9

399.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20129

群众团体事务

399.9

399.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2012901

  行政运行

77.9

77.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2012902

  一般行政管理事务

34.2

34.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2012950

  事业运行

16.3

16.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2012999

  其他群众团体事务支出

271.5

271.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

5.6

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

5.6

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

3.4

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

  公务员医疗补助

1.3

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

12.5

12.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21301

农业

12.5

12.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130106

  科技转化与推广服务

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130199

  其他农业支出

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

10.7

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

10.7

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

5.6

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

  购房补贴

5.2

5.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

229

其他支出

294.1

294.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

294.1

294.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

266.1

266.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

28.0

28.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

2016年支出决算表

公开03表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

722.9

110.6

612.3

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

399.9

94.2

305.7

0.0

0.0

0.0

20129

群众团体事务

399.9

94.2

305.7

0.0

0.0

0.0

2012901

  行政运行

77.9

77.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2012902

  一般行政管理事务

34.2

0.0

34.2

0.0

0.0

0.0

2012950

  事业运行

16.3

16.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2012999

  其他群众团体事务支出

271.5

0.0

271.5

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

5.6

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

5.6

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

3.4

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

  公务员医疗补助

1.3

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

12.5

0.0

12.5

0.0

0.0

0.0

21301

农业

12.5

0.0

12.5

0.0

0.0

0.0

2130106

  科技转化与推广服务

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

2130199

  其他农业支出

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

10.7

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

10.7

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

5.6

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

  购房补贴

5.2

5.2

0.0

0.0

0.0

0.0

229

其他支出

294.1

0.0

294.1

0.0

0.0

0.0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

294.1

0.0

294.1

0.0

0.0

0.0

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

266.1

0.0

266.1

0.0

0.0

0.0

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

28.0

0.0

28.0

0.0

0.0

0.0

 

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

428.8

一般公共服务支出

29

399.9

399.9

0.0

政府性基金预算财政拨款

2

294.1

外交支出

30

0.0

0.0

0.0

 

3

 

国防支出

31

0.0

0.0

0.0

 

4

 

公共安全支出

32

0.0

0.0

0.0

 

5

 

教育支出

33

0.0

0.0

0.0

 

6

 

科学技术支出

34

0.0

0.0

0.0

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

0.0

0.0

0.0

 

8

 

社会保障和就业支出

36

0.0

0.0

0.0

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

5.6

5.6

0.0

 

10

 

节能环保支出

38

0.0

0.0

0.0

 

11

 

城乡社区支出

39

0.0

0.0

0.0

 

12

 

农林水支出

40

12.5

12.5

0.0

 

13

 

交通运输支出

41

0.0

0.0

0.0

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

0.0

0.0

0.0

 

15

 

商业服务业等支出

43

0.0

0.0

0.0

 

16

 

金融支出

44

0.0

0.0

0.0

 

17

 

援助其他地区支出

45

0.0

0.0

0.0

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

0.0

0.0

0.0

 

19

 

住房保障支出

47

10.7

10.7

0.0

 

20

 

粮油物资储备支出

48

0.0

0.0

0.0

 

21

 

其他支出

49

294.1

0.0

294.1

 

22

 

债务还本支出

50

0.0

0.0

0.0

 

23

 

债务付息支出

51

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

722.9

本年支出合计

52

722.9

428.8

294.1

年初财政拨款结转和结余

25

0.0

年末财政拨款结转和结余

53

0.0

0.0

0.0

一般公共预算财政拨款

26

0.0

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.0

 

55

 

 

 

总计

28

722.9

总计

56

722.9

428.8

294.1

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

428.8

110.6

318.2

201

一般公共服务支出

399.9

94.2

305.7

20129

群众团体事务

399.9

94.2

305.7

2012901

  行政运行

77.9

77.9

0.0

2012902

  一般行政管理事务

34.2

0.0

34.2

2012950

  事业运行

16.3

16.3

0.0

2012999

  其他群众团体事务支出

271.5

0.0

271.5

210

医疗卫生与计划生育支出

5.6

5.6

0.0

21005

医疗保障

5.6

5.6

0.0

2100501

  行政单位医疗

3.4

3.4

0.0

2100502

  事业单位医疗

0.9

0.9

0.0

2100503

  公务员医疗补助

1.3

1.3

0.0

213

农林水支出

12.5

0.0

12.5

21301

农业

12.5

0.0

12.5

2130106

  科技转化与推广服务

12.0

0.0

12.0

2130199

  其他农业支出

0.5

0.0

0.5

221

住房保障支出

10.7

10.7

0.0

22102

住房改革支出

10.7

10.7

0.0

2210201

  住房公积金

5.6

5.6

0.0

2210203

  购房补贴

5.2

5.2

0.0

 

 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

110.6

87.9

22.7

301

工资福利支出

75.9

75.9

0.0

30101

  基本工资

22.1

22.1

0.0

30102

  津贴补贴

16.2

16.2

0.0

30103

  奖金

8.5

8.5

0.0

30104

  其他社会保障缴费

24.4

24.4

0.0

30107

  绩效工资

4.7

4.7

0.0

302

商品和服务支出

22.7

0.0

22.7

30201

  办公费

0.5

0.0

0.5

30202

  印刷费

0.1

0.0

0.1

30205

  水费

0.0

0.0

0.0

30206

  电费

0.1

0.0

0.1

30207

  邮电费

0.1

0.0

0.1

30211

  差旅费

11.9

0.0

11.9

30213

  维修(护)费

0.2

0.0

0.2

30215

  会议费

0.1

0.0

0.1

30216

  培训费

0.4

0.0

0.4

30226

  劳务费

1.0

0.0

1.0

30228

  工会经费

0.8

0.0

0.8

30239

  其他交通费用

7.4

0.0

7.4

303

对个人和家庭的补助

12.0

12.0

0.0

30307

  医疗费

1.3

1.3

0.0

30311

  住房公积金

5.6

5.6

0.0

30313

  购房补贴

5.2

5.2

0.0

 

 

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.0

294.1

294.1

0.0

294.1

0.0

229

其他支出

0.0

294.1

294.1

0.0

294.1

0.0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.0

294.1

294.1

0.0

294.1

0.0

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

0.0

266.1

266.1

0.0

266.1

0.0

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.0

28.0

28.0

0.0

28.0

0.0

 

 

2016年部门决算相关信息统计表

公开08表

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

19.7

(一)支出合计

13.8

9.4

(一)行政单位

19.7

  1.因公出国(境)费

0.0

1.7

(二)参照公务员法管理事业单位

0.0

  2.公务用车购置及运行维护费

9.6

3.1

 

 

    (1)公务用车购置费

0.0

0.0

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

9.6

3.1

(一)车辆数合计(辆)

1

  3.公务接待费

4.2

4.5

  1.部级领导干部用车

0

    (1)国内接待费

4.2

4.5

  2.一般公务用车

1

         其中:外事接待费

0.0

0.0

  3.一般执法执勤用车

0

    (2)国(境)外接待费

0.0

0.0

  4.特种专业技术用车

0

(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

1

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

1

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

  3.公务用车购置数(辆)

────

0

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

────

1

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

────

66

 

 

     其中:外事接待批次(个)

────

0

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

────

641

 

 

     其中:外事接待人次(人)

────

0

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0