• 文章标题
  • 重庆市北碚区人民政府天生街道办事处2022年部门预算情况说明
  • 索引号
  • 115001090092987638/2022-00004
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区天生街道
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政
  • 成文日期
  • 2022-02-10
  • 发布日期
  • 2022-02-11
  • 有效性
  • 有效

  一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)单位构成

天生街道办事处现设有党政办、党群办、经济发展办、民政和社区事务办、平安建设办、财政办、规建环办、应急办等8个内设科室和文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合执法大队、退役军人管理站、社区事务管理中心等6个事业单位。现有编制数62人(含城市管理执法大队17人),近期领导岗位调整后实有在职在编49人(城管执法大队6人),退休24人;社区干部99人,专职网格员11人,离任社区干部11人;城市协管员65人,协税员2人,戒毒助理员2人,司法助理员2人,食药监协管员10人,在岗专职巡逻员现有58人,社保员1人,老干局工作人员1人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数4066.29万元,其中:一般公共预算拨款4065.28万元,政府性基金预算拨款1.01万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加114万元,主要是专项结转经费拨款增加114万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数4066.29万元,其中:一般公共服务支出778.42万元,国防动员支出7万元,公共安全支出118.88万元,文化旅游体育与传媒支出70.54万元,社会保障和就业支出1811.58万元,卫生健康支出106.58万元,城乡社区支出836.03万元,住房保障支出49.14万元,灾害防治及应急管理支出23.71万元,科学技术支197.00万元,节能环保支27.54万元,农林水支19.00万元,资源勘探工业信息等支出20.00万元,其他支出0.73万元,抗疫特别国债安排的支出0.14万元。支出预算较2021年增加114万元,主要是基本支出预算增加 0万元,项目支出预算增加114万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4065.28万元,一般公共预算财政拨款支出4065.28万元,比2021年增加134.01万元。其中:基本支出0万元,比2021年增加0万元项目支出134.01万元,比2021年增加134.01万元,主要原因困难群众补助增加等,主要用于困难群众民生事项重点工作。

2022年政府性基金预算收入1.01万元,政府性基金预算支出1.01万元,比2021年减少20.01万元,主要原因是上级安排政府性基金项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算28.5万元,比2021年减少5.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少(或增加) 0万元,主要原因是无此项预算;公务接待费12万元,比2021持平,主要原因是严格落实区政府过紧日子十条举措;公务用车运行维护费16.5万元,比2021年减少5.5万元,主要原因是2021年减少1辆公务用车;公务用车购置费0万元,比2021年减少(或增加) 0万元;主要原因是无公务车购置需求

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费353.62万元,比上年减少55.97万元,主要原因为城管执法大队下沉人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款的项目支出总额2791.3万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车1 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:  联系方式:  小娟,电话:023-68355066

扫一扫在手机打开当前页