索 引 号: 009298309-2019-00005 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区文化委 生成日期: 2019年02月22日
标 题: 北碚区文旅委公开说明-附件1:2019年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算

北碚区文旅委公开说明-附件1:2019年部门预算情况说明


附件1:

重庆市北碚区文化和旅游发展委员会

2019年部门预算情况说明

 

1、单位基本情况

(一)职能职责。区委、区政府关于印发《重庆市北碚区机构改革方案的通知》(北碚委发〔2019〕1号)要求,将重庆市北碚区文化委员会、重庆市北碚区旅游发展委员会职责整合,重新组建重庆市北碚区文化和旅游发展委员会。目前,正按要求,做好机构职能调整,并将机构改革任务及时落实。

原北碚区文化委员会职能职责:

(1)贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权和文化遗产、体育工作的法律、法规、规章和方针政策,制定规范性文件并组织实施。

(2)拟订全区文化艺术、新闻出版、广播影视、文化遗产保护、体育事业产业发展规划并组织实施。统筹推进文化、体育体制改革。

(3)负责推进全区文化体育公共服务。整合文体资源,规划现代公共文体服务体系建设,管理社会文体事业,指导协调全区公共文体设施建设,推行全民健身计划,组织管理全区重大文体活动。

(4)负责推动全区文化体育产业发展。指导、协调文体产业发展;指导协调文化、体育领域重点产业项目建设;推动文化、体育产业中小微企业发展;负责体育彩票发行工作;负责文化体育产业统计。

(5)负责文化遗产保护。组织文物资源调查,负责文物保护和博物馆工作;组织开展非物质文化遗产保护利用工作,负责对区内非物质文化遗产及民间艺术的挖掘、整理、保护和传承工作;指导、协调重大文物保护和考古项目的实施。

(6)负责指导管理全区文化艺术创作生产。指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;扶持推动文艺团队发展。

(7)负责文化体育行业管理工作。负责文化文物、新闻出版、广播影视、体育等行业行政审批和管理工作。

(8)负责文化市场综合执法和“扫黄打非”工作。承担“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作;负责著作权保护管理;对文化市场、广播影视、新闻出版等实施日常监管,依法查处违法违规行为。

(9)负责广播电视专用网的规划、管理;组织推进广播电视“村村通”工程,提高广播电视人口覆盖率,参与制定全区信息网络总体规划。

(10)负责全区文化娱乐、演出、网吧、文物、动漫、网络游戏、电子游戏、文化艺术品销售等文化市场的的监督管理。

(11)负责全区广播电影电视、信息网络视听节目、公共视听载体播放节目、卫星广播电视地面接收设施的监督管理;负责监管全区广播电影电视节目传输、监测和安全播出;指导、协调和管理全区广播电视宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

(12)负责全区新闻出版单位的监督管理;负责图书、报纸、期刊、音响制品、电子出版、网络出版、计算机软件等出版活动的印刷、复制、出版物发行的监督管理;负责查处盗版侵权行为;组织查处新闻违法活动。

(13)负责群众体育工作。负责推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导和监督体育社团工作。

(14)负责竞技体育和青少年体育工作。制定实施体育竞赛计划,指导体育传统项目学校(队)建设和训练工作,加强体育后备人才选拔、培养、输送。

(15)负责文化体育人才队伍建设和对外文化体育交流工作。会同有关部门制定全区文化体育人才建设规划并组织实施,负责从业人员的教育培训和职业资格管理;指导管理对外和对港澳台的文化体育交流工作;组织实施大型对外文化体育交流活动。

(16)承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

原北碚区旅游发展委员会职能职责:

贯彻执行国家、市有关旅游业的法律法规、规章、方针政策和行业标准;负责拟定全区旅游发展战略、政策、措施;组织编制旅游产业及人才发展规划。负责全区旅游发展统筹协调、产业促进和行业管理;协调促进旅游与相关产业融合发展,统筹推进全域旅游发展,研究和协调解决旅游经济运行中的重大问题。负责全区旅游经济运行态势监测分析、调度及绩效评价;统筹旅游公共服务体系建设和管理;统筹全区旅游信息化建设;负责旅游统计分析和行业信息发布工作。组织实施全区旅游资源的普查、规划和开发利用工作;推进重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路规划开发;推进休闲旅游体系建设;协调指导假日旅游、红色旅游和乡村旅游等工作;促进旅游新业态发展和旅游扶贫工作。统筹协调全区旅游招商引资工作;协调指导全区重点旅游项目规划建设;协调指导旅游相关重大项目规划论证;会同有关部门牵头建立旅游项目库,引导旅游投资;指导培育旅游企业发展;指导旅游商品研发推广。负责全区旅游整体形象宣传和推广,策划组织重大旅游节庆和会展活动,培育旅游品牌;负责旅游对外交流合作与旅游要素国际化建设;推进旅游区域合作,健全跨区域旅游合作体系。负责规范全区旅游市场秩序,监督管理旅游服务质量,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导旅游行业组织的业务工作;负责旅游安全的综合协调和监督管理,制定旅游行业突发事件应急预案并组织实施。指导全区旅游行业人才培养工作;指导全区旅游教育培训工作。完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成。

原北碚区文化委员会设置办公室、文化文物科、广电科、体育科、产业科、法规科6个正科级科室。下属文化市场行政执法大队1个参公事业单位和广播电视监测中心1个全额拨款事业单位。

原北碚区旅游发展委员会内设办公室、经济发展科、安全监督科3个科室,下属旅游执法大队、旅游发展促进中心2个全额拨款事业单位。

2、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入7455.28万元,一般公共预算财政拨款支出7455.28

万元,比2018年增加3499.15万元。其中:基本支出3007.81万元,比2018年增加382.02万元,主要原因是人员增加、工资社保等增长,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出4447.47万元,比2018年增加3117.13万元,主要原因是旅游宣传及项目建设、文化和旅游产业等投入增加,用于美丽乡村建设、政府购买公共文化服务、文化市场管理、文物修缮保护等重点工作。

2019年政府性基金预算收入258.79万元,政府性基金预算支出258.79万元,比2018年增加258.79万元,主要原因是旅游发展基金支出、彩票公益金安排等项目支出增加,主要用于地方旅游开发项目补助、开展全民体育事业。

三、“三公”经费情况说明

   2019年“三公”经费预算98.06万元,比2018年增加35.86万元。其中:因公出国(境)费用  4.5万元,比2018年增加1.5万元,主要原因是出国(境)相关支出增加;公务接待费46.83万元,比2018年增加24.13万元,主要原因是招商引资等支出增加;公务用车运行维护费46.73万元,比2018年增加10.23万元,主要原因是车辆使用年限过长,维修费用增加;无公务用车购置费预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费858.76万元,比上年增加283.72万元,主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额228万元,其中:政府采购货物预算27万元、政府采购服务预算201万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4447.47万元,我单位无重点项目预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆9辆,其中一般公务用车9辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆;购置单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、预算公开联系方式。

联系人:和香,电话:023-63225859


‎ 

附件2

财政拨款收支总体情况表

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

6,248.75

一、本年支出

7,714.07

7,455.28

258.79

 

一般公共预算拨款

6,248.75

一般公共服务支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

5,741.39

5,681.60

59.79

 

 

 

社会保障和就业支出

436.81

436.81

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

138.99

138.99

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

二、上年结转

1,219.52

农林水支出

1,047.60

1,047.60

 

 

一般公共预算拨款

960.73

交通运输支出

29.23

29.23

 

 

政府性基金预算拨款

258.79

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

商业服务业等支出

0.05

0.05

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

120.99

120.99

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

199.00

 

199.00

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

三、上级补助收入

245.80

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

245.80

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

    收入总计

7,714.07

    支出总计

7,714.07

7,455.28

258.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出表

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

2019年预算数

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

总计:

3956.13

7,455.28

3,007.81

4,447.47

207

 

 

文化旅游体育与传媒支出

3165.74

5,681.60

2,281.74

3,399.87

 207

  01

 

  文化和旅游

2339.84

3,511.23

1,854.66

1,656.57

 207

      01

     01

     行政运行

477.23

988.35

788.35

200.00

 207

      01

     02

     一般行政管理事务

 

495.00

 

495.00

 207

      01

     04

     图书馆

593.37

640.06

479.16

160.90

 207

      01

     05

     文化展示及纪念机构

26.46

79.65

15.45

64.20

 207

      01

     07

     艺术表演团体

290.00

290.00

 

290.00

 207

      01

     08

     文化活动

284.80

193.60

 

193.60

 207

      01

     09

     群众文化

457.94

641.70

571.70

70.00

 207

      01

     11

     文化创作与保护

 

10.00

 

10.00

 207

      01

     12

     文化和旅游市场管理

10.00

15.00

 

15.00

 207

      01

     13

     旅游宣传

 

34.01

 

34.01

 207

      01

     14

     旅游行业业务管理

 

63.00

 

63.00

 207

      01

     99

     其他文化和旅游支出

200.04

60.86

 

60.86

 207

  02

 

  文物

270.00

969.25

149.58

819.67

 207

      02

     04

     文物保护

30.00

452.67

 

452.67

 207

      02

     05

     博物馆

240.00

516.58

149.58

367.00

 207

  03

 

  体育

473.29

729.95

230.75

499.20

 207

      03

     02

     一般行政管理事务

49.13

 

 

 

 207

      03

     04

     运动项目管理

223.76

80.00

 

80.00

 207

      03

     06

     体育训练

40.00

55.80

 

55.80

 207

      03

     07

     体育场馆

80.00

280.00

 

280.00

 207

      03

     08

     群众体育

21.90

21.90

 

21.90

 207

      03

     99

     其他体育支出

58.50

292.25

230.75

61.50

 207

     04

 

新闻出版广播影视

42.61

 

 

 

 207

     04

     01

     行政运行

23.28

 

 

 

 207

     04

     04

     广播

19.33

 

 

 

 207

  06

 

  新闻出版电影

15.00

25.00

 

25.00

 207

      06

     99

     其他新闻出版电影支出

15.00

25.00

 

25.00

 207

  08

 

  广播电视

0.00

143.17

46.75

96.43

 207

      08

     04

     广播

0.00

143.17

46.75

96.43

 207

  99

 

  其他文化体育与传媒支出

25.00

303.00

 

303.00

 207

      99

     03

     文化产业发展专项支出

25.00

45.00

 

45.00

 207

      99

     99

     其他文化体育与传媒支出

 

258.00

 

258.00

208

 

 

社会保障和就业支出

334.22

436.81

436.81

 

208

  01

 

  人力资源和社会保障管理事务

9.75

 

 

 

208

  01

     02

     一般行政管理事务

9.75

 

 

 

 208

  05

 

  行政事业单位离退休

319.07

436.81

436.81

 

 208

      05

     01

     归口管理的行政单位离退休

68.58

26.58

26.58

 

 208

      05

     02

     事业单位离退休

7.60

0.40

0.40

 

 208

      05

     05

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.12

201.66

201.66

 

 208

      05

     06

     机关事业单位职业年金缴费支出

80.63

80.66

80.66

 

 208

      05

     99

     其他行政事业单位离退休支出

9.14

127.50

127.50

 

 208

  99

 

  其他社会保障和就业支出

5.40

 

 

 

 208

      99

     01

     其他社会保障和就业支出

5.40

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

103.83

138.99

138.99

 

 210

  11

 

  行政事业单位医疗

103.83

138.99

138.99

 

 210

      11

     01

     行政单位医疗

3.48

33.41

33.41

 

 210

      11

     02

     事业单位医疗

76.07

67.42

67.42

 

 210

      11

     03

     公务员医疗补助

24.28

12.60

12.60

 

 210

      11

     99

     其他行政事业单位医疗支出

 

25.56

25.56

 

213

 

 

农林水支出

 

1,047.60

 

1,047.60

 213

  01

 

  农业

 

1,047.60

 

1,047.60

 213

      01

     24

     农业组织化与产业化经营

 

47.60

 

47.60

 213

      01

     99

     其他农业支出

 

1,000.00

 

1,000.00

214

 

 

交通运输支出

 

29.23

29.23

 

 214

  01

 

  公路水路运输

 

29.23

29.23

 

 214

      01

     09

     交通运输信息化建设

 

29.23

29.23

 

216

 

 

商业服务业等支出

231.40

0.05

0.05

 

 216

  06

 

  涉外发展服务支出

231.40

0.05

0.05

 

 216

      06

     01

     行政运行

231.23

0.05

0.05

 

 216

      06

     02

     一般行政管理事务

0.17

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

120.94

120.99

120.99

 

 221

  02

 

  住房改革支出

120.94

120.99

120.99

 

 221

      02

     01

     住房公积金

120.94

120.99

120.99

 

 

 

附件4

一般公共预算基本支出情况表

 

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

3,007.81

2,244.35

763.46

303

对个人和家庭的补助

170.89

170.89

 

 30301

   离休费

20.88

20.88

 

 30307

   医疗费补助

23.08

23.08

 

 30399

   其他对个人和家庭的补助支出

126.93

126.93

 

301

工资福利支出

2,073.47

2,073.47

 

 30101

   基本工资

495.04

495.04

 

 30102

   津贴补贴

488.41

488.41

 

 30103

   奖金

24.82

24.82

 

 30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

201.66

201.66

 

 30109

   职业年金缴费

80.66

80.66

 

 30112

   其他社会保障缴费

107.22

107.22

 

 30113

   住房公积金

120.99

120.99

 

 30114

   医疗费

21.76

21.76

 

 30199

   其他工资福利支出

532.89

532.89

 

302

商品和服务支出

763.46

 

763.46

 30201

   办公费

60.25

 

60.25

 30202

   印刷费

16.90

 

16.90

 30203

   咨询费

0.50

 

0.50

 30204

   手续费

0.50

 

0.50

 30205

   水费

12.90

 

12.90

 30206

   电费

59.50

 

59.50

 30207

   邮电费

47.20

 

47.20

 30208

   取暖费

 

 

 

 30209

   物业管理费

15.30

 

15.30

 30211

   差旅费

201.50

 

201.50

 30212

   因公出国(境)费用

4.50

 

4.50

 30213

   维修(护)费

19.20

 

19.20

 30214

   租赁费

7.30

 

7.30

 30215

   会议费

2.00

 

2.00

 30216

   培训费

16.63

 

16.63

 30217

   公务接待费

46.83

 

46.83

 30218

   专用材料费

 

 

 

 30224

   被装购置费

 

 

 

 30225

   专用燃料费

 

 

 

 30226

   劳务费

0.40

 

0.40

 30227

   委托业务费

10.60

 

10.60

 30228

   工会经费

51.02

 

51.02

 30229

   福利费

15.05

 

15.05

 30231

   公务用车运行维护费

46.73

 

46.73

 30239

   其他交通费用

31.75

 

31.75

 30240

   税金及附加费用

 

 

 

 30299

   其他商品和服务支出

96.90

 

96.90

 

附件6

政府性基金预算支出表

 

 单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出  

合计

基本支出

项目支出

 

总计:

258.79

 

258.79

207

文化旅游体育与传媒支出

59.79

 

59.79

 20709

  旅游发展基金支出

59.79

 

59.79

   2070904

     地方旅游开发项目补助

59.79

 

59.79

         2070904

     地方旅游开发项目补助

41.86

 

41.86

         2070904

     地方旅游开发项目补助

17.93

 

17.93

229

其他支出

199.00

 

199.00

 22960

  彩票公益金安排的支出

199.00

 

199.00

   2296003

     用于体育事业的彩票公益金支出

199.00

 

199.00

         2296003

     用于体育事业的彩票公益金支出

30.00

 

30.00

         2296003

     用于体育事业的彩票公益金支出

153.00

 

153.00

         2296003

     用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

 

5.00

         2296003

     用于体育事业的彩票公益金支出

11.00

 

11.00

 

附件7

部门收支总体情况表

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

6,248.75

一般公共服务支出

 

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

245.80

科学技术支出

 

其他收入

 

文化旅游体育与传媒支出

5,741.39

 

 

社会保障和就业支出

436.81

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

138.99

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

1,047.60

 

 

交通运输支出

29.23

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

0.05

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

120.99

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

199.00

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

             本年收入合计

6,494.55

             本年支出合计

7,714.07

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

1,219.52

 

 

              收入总计

7,714.07

             支出总计

7,714.07

 

 

 

 

 

附件8

部门收入总体情况表

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入

 

总计:

7,714.07

1,219.52

6,248.75

 

 

 

 

245.80

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

5,741.39

972.92

4,522.68

 

 

 

 

245.80

 

 

 

 20701

  文化和旅游

3,511.23

147.03

3,339.40

 

 

 

 

24.80

 

 

 

   2070101

     行政运行

988.35

 

988.35

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070102

     一般行政管理事务

495.00

 

495.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070104

     图书馆

640.06

 

640.06

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070105

     文化展示及纪念机构

79.65

 

79.65

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070107

     艺术表演团体

290.00

 

290.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070108

     文化活动

193.60

 

193.60

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070109

     群众文化

641.70

40.00

601.70

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070111

     文化创作与保护

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070112

     文化和旅游市场管理

15.00

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070113

     旅游宣传

34.01

34.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070114

     旅游行业业务管理

63.00

63.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070199

     其他文化和旅游支出

60.86

0.02

36.04

 

 

 

 

24.80

 

 

 

 20702

  文物

969.25

622.67

346.58

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070204

     文物保护

452.67

422.67

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070205

     博物馆

516.58

200.00

316.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 20703

  体育

729.95

 

729.95

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070304

     运动项目管理

80.00

 

80.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070306

     体育训练

55.80

 

55.80

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070307

     体育场馆

280.00

 

280.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070308

     群众体育

21.90

 

21.90

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070399

     其他体育支出

292.25

 

292.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 20706

  新闻出版电影

25.00

10.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070699

     其他新闻出版电影支出

25.00

10.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 20708

  广播电视

143.17

33.43

46.75

 

 

 

 

63.00

 

 

 

   2070804

     广播

143.17

33.43

46.75

 

 

 

 

63.00

 

 

 

 20709

  旅游发展基金支出

59.79

59.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2070904

     地方旅游开发项目补助

59.79

59.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20799

  其他文化体育与传媒支出

303.00

100.00

45.00

 

 

 

 

158.00

 

 

 

   2079903

     文化产业发展专项支出

45.00

 

45.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2079999

     其他文化体育与传媒支出

258.00

100.00

 

 

 

 

 

158.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

436.81

 

436.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

436.81

 

436.81

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080501

     归口管理的行政单位离退休

26.58

 

26.58

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080502

     事业单位离退休

0.40

 

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

201.66

 

201.66

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

80.66

 

80.66

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

127.50

 

127.50

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

138.99

 

138.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

138.99

 

138.99

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101101

     行政单位医疗

33.41

 

33.41

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101102

     事业单位医疗

67.42

 

67.42

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101103

     公务员医疗补助

12.60

 

12.60

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101199

     其他行政事业单位医疗支出

25.56

 

25.56

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1,047.60

47.60

1,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 21301

  农业

1,047.60

47.60

1,000.00