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  • 重庆市北碚区2018年财政决算表
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  • 115001090092980693/2019-00175
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  • 北碚区财政局
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  • 财政
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  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2019-09-09
  • 发布日期
  • 2019-09-09
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重庆市北碚区2018年财政决算表

2019年9月

目    录

说明

表1.2018年全区一般公共预算收入决算表

表2.2018年全区一般公共预算支出决算表

表3.2018年区级一般公共预算收支决算表

表4.2018年区级一般公共预算支出决算表

表5.2018年区级一般公共预算基本支出经济分类决算表

表6.2018年区级一般公共预算转移性收支决算表

表7.2018年区级一般公共预算转移支付支出决算表(分地区)

表8.2018年区级一般公共预算转移支付支出决算表(分项目)

表9.2018年全区政府性基金预算收入决算表

表10.2018年全区政府性基金预算支出决算表

表11.2018年区级政府性基金预算收支决算表

表12.2018年区级政府性基金预算支出决算表

表13.2018年区级政府性基金预算转移支付收支决算表

表14.2018年全区国有资本经营预算收入决算表

表15. 2018年全区国有资金经营预算支出决算表

表16.2018年区级国有资本经营预算收支决算表

表17.2018年全区社会保险基金预算收支决算表

表18.重庆市北碚区2018年地方政府债务限额及余额决算情况表

表19.重庆市北碚区2018年地方政府债券使用情况表

表20.重庆市北碚区2018年地方政府债务相关情况表

说  明

一、对财政转移支付安排情况

2018年,区对街镇转移支付为74810万元,其中,一般性转移支付47838万元,专项转移支付26972万元。一般性转移支付主要用于保障民生、机构运转等基本性支出,其中,体制补助主要是按照区与街镇财政体制安排的财力性补助资金,其他一般性转移支付主要是安排街镇的困难转移支付。专项转移支付按照规定用途专款专用,主要是市、区两级下达街镇的专项资金。

二、举借政府债务情况

2018年,经市政府批准,市财政局核定我区政府债务限额为76亿元,其中:一般债务限额44.3亿元,专项债务限额31.7亿元。截至2018年末,全区政府债务余额76亿元,未超过债务限额。2018年,我区收到地方政府债券转贷资金11亿元,其中:再融资债券3亿元,新增债券8亿元。新增债券资金主要用于区内重点项目建设,再融资债券资金全部用于到期政府债务还本。

三、预算绩效评价管理工作开展情况

2018年,将绩效目标管理与预算编制相结合,提升了财政资金的使用效益,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,区级部门项目支出绩效目标编制实现全覆盖。对城乡居民最低生活保障资金、污水处理资金和廉租住房建设资金等33个项目进行部门自评,涉及财政资金36395万元。组织实施重点项目绩效评价,围绕财政预算绩效管理,强化重点绩效评价手段,公开招标4家中介机构,对就业补助资金、基本公共卫生服务和农业发展资金等30个项目进行财政重点评价,涉及财政资金22349万元,其中,创业担保贷款贴息、市政设施改造及维护和基本公共卫生服务等15个项目评价结果为优,占财政重点评价项目个数的50%;老旧社区消防改造、商贸服务业发展资金和社区教育专项补助等11个项目评价结果为良,占财政重点评价项目个数的36.7%;法律援助专项、创新驱动专项资金和文艺精品创作扶持专项资金等4个项目评价结果为中,占财政重点评价项目个数的13.3%。将评价结果及时反馈项目主管部门,评价中发现的问题作为评价部门和单位改进预算管理、提高项目实施质量和公共服务水平的依据,将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。并对财政重点评价项目绩效报告进行试点公开,提高财政资金使用的公开性和透明性,接受社会和公众的监督。

四、社会保险基金预算收支情况说明

按照市级统筹的管理方式,市级代编全市社会保险基金预算,我区无相关数据。

表1

2018年全区一般公共预算收入决算表

单位:万元

收      入

决算数

增长%

一般公共预算收入

303,825

4.4

税收收入

246,077

15.1

增值税(含营业税)

51,492

22.4

企业所得税

12,485

6.1

个人所得税

7,722

-18.8

资源税

1,374

16.8

城市维护建设税

9,444

30.4

房产税

5,163

-23.1

印花税

5,849

9.2

城镇土地使用税

15,314

-60.6

土地增值税

36,782

4.8

耕地占用税

6,303

1.7

契税

94,115

89.1

环境保护税

34

非税收入

57,748

-25.3

专项收入

10,230

35.9

行政事业性收费收入

3,236

-62.0

罚没收入

6,634

68.7

国有资源(资产)有偿使用收入

37,499

-34.5

政府住房基金收入

125

11.6

其他收入

24

-47.8 

表2

2018年全区一般公共预算支出决算表

单位:万元

支       出 决算数  同口径增长%
一般公共预算支出 585,719  3.1 
一般公共服务支出  54,898  10.4 
国防支出  436  49.8 
公共安全支出  49,042  -2.4 
教育支出  122,699  2.2 
科学技术支出  5,438  9.1 
文化体育与传媒支出  7,986  2.0 
社会保障和就业支出  63,515  -16.5 
医疗卫生与计划生育支出  67,378  11.2 
节能环保支出  20,426  0.6 
城乡社区支出  36,733  -20.8 
农林水支出  36,530  22.8 
交通运输支出  35,445  124.8 
资源勘探信息等支出  15,987  99.6 
商业服务业等支出  4,991  -47.1 
援助其他地区支出  300  150.0 
国土海洋气象等支出  34,386  99.3 
住房保障支出  14,175  -12.8 
粮油物资储备支出  106  165.0 
其他支出  83  -82.9 
债务付息支出  15,163  31.5 
债务发行费用支出  2  100.0 

表3

2018年区级一般公共预算收支决算表

单位:万元

收      入 决算数 同口径增长% 支      出 决算数 增长%
总  计 800,071 
总  计 800,071 
本级收入合计 299,764  3.4  本级支出合计 519,246  1.5 
一、税收收入 246,077  15.1  一、一般公共服务支出 37,879  20.5 
增值税(含营业税) 51,492  22.4  二、国防支出 413  51.8 
企业所得税 12,485  6.1  三、公共安全支出 47,107  -1.8 
个人所得税 7,722  -18.8  四、教育支出 122,689  2.2 
资源税 1,374  16.8  五、科学技术支出 5,248  5.3 
城市维护建设税 9,444  30.4  六、文化体育与传媒支出 6,484  3.4 
房产税 5,163  -23.1  七、社会保障和就业支出 43,160  -29.8 
印花税 5,849  9.2  八、医疗卫生与计划生育支出 66,179  12.3 
城镇土地使用税 15,314  -60.6  九、节能环保支出 16,593  -18.1 
土地增值税 36,782  4.8  十、城乡社区支出 30,039  -24.2 
耕地占用税 6,303  1.7  十一、农林水支出 24,772  29.9 
契税 94,115  89.1  十二、交通运输支出 35,440  126.4 
环境保护税 34 
十三、资源勘探信息等支出 15,862  98.3 
二、非税收入 53,687  -29.6  十四、商业服务业等支出 4,980  -47.2 
专项收入 10,230  35.9  十五、援助其他地区支出 300  150.0 
行政事业性收费收入 3,236  -62.0  十六、国土海洋气象等支出 33,965  95.8 
罚没收入 6,634  68.7  十七、住房保障支出 12,845  -10.3 
国有资源(资产)有偿使用收入 33,438  -40.4  十八、粮油物资储备支出 106  165.7 
政府住房基金收入 125  11.6  十九、其他支出 20  -94.8 
其他收入 24  -47.8  二十、债务付息支出 15,163  31.5 



二十一、债务发行费用支出 2  100.0 
转移性收入合计 500,307 
转移性支出合计 280,825 
一、上级补助收入 314,162 
一、上解支出 44,783 
二、上年结转 41,957 
二、债务还本支出 30,000 
三、从政府性基金预算调入一般公共预算 97,709 
三、补充预算稳定调节基金 47,371 
四、动用预算稳定调节基金 14,700 
四、结转下年 83,861 
五、债务转贷收入 30,000 
五、补助下级支出 74,810 
五、下级上解收入 1,779 









注:本表直观反映2018年一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

表4

2018年区级一般公共预算支出决算表

单位:万元

支        出 决算数
本级支出合计 519,246 
一、一般公共服务支出 37,879 
人大事务 1,347 
行政运行 953 
一般行政管理事务 45 
人大会议 150 
人大监督 86 
代表工作 91 
人大信访工作 10 
事业运行 13 
政协事务 1,008 
行政运行 501 
一般行政管理事务 253 
政协会议 90 
委员视察 55 
参政议政 95 
事业运行 14 
政府办公厅(室)及相关机构事务 3,006 
行政运行 1,016 
一般行政管理事务 662 
政务公开审批 112 
法制建设 190 
信访事务 704 
事业运行 230 
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 92 
发展与改革事务 2,046 
行政运行 1,037 
一般行政管理事务 751 
事业运行 258 
统计信息事务 1,033 
行政运行 351 
一般行政管理事务 246 
专项统计业务 190 
统计管理 19 
专项普查活动 42 
统计抽样调查 68 
事业运行 117 
财政事务 2,186 
行政运行 783 
一般行政管理事务 1,122 
财政国库业务 28 
信息化建设 10 
事业运行 157 
其他财政事务支出 86 
税收事务 5,508 
一般行政管理事务 3,803 
其他税收事务支出 1,705 
审计事务 2,007 
一般行政管理事务 100 
审计业务 1,907 
人力资源事务 1,285 
行政运行 94 
一般行政管理事务 80 
军队转业干部安置 1,017 
公务员招考 55 
其他人力资源事务支出 40 
纪检监察事务 1,302 
行政运行 488 
一般行政管理事务 709 
派驻派出机构 28 
事业运行 77 
商贸事务 878 
行政运行 445 
一般行政管理事务 77 
招商引资 357 
工商行政管理事务 220 
一般行政管理事务 220 
质量技术监督与检验检疫事务 50 
一般行政管理事务 50 
民族事务 170 
行政运行 86 
一般行政管理事务 18 
民族工作专项 39 
事业运行 27 
宗教事务 140 
一般行政管理事务 60 
宗教工作专项 30 
其他宗教事务支出 50 
档案事务 287 
行政运行 157 
档案馆 130 
民主党派及工商联事务 523 
行政运行 92 
一般行政管理事务 95 
其他民主党派及工商联事务支出 336 
群众团体事务 913 
行政运行 161 
一般行政管理事务 146 
事业运行 347 
其他群众团体事务支出 260 
党委办公厅(室)及相关机构事务 2,947 
行政运行 1,187 
一般行政管理事务 1,693 
事业运行 67 
组织事务 1,258 
行政运行 346 
一般行政管理事务 435 
事业运行 57 
其他组织事务支出 419 
宣传事务 1,875 
行政运行 351 
一般行政管理事务 1,131 
事业运行 366 
其他宣传事务支出 26 
统战事务 636 
行政运行 380 
一般行政管理事务 215 
事业运行 41 
其他共产党事务支出 4 
其他共产党事务支出 4 
其他一般公共服务支出(款) 7,250 
其他一般公共服务支出(项) 7,250 
二、国防支出 413 
国防动员 413 
兵役征集 47 
人民防空 190 
预备役部队 30 
民兵 105 
其他国防动员支出 41 
三、公共安全支出 47,107 
武装警察 2,990 
内卫 130 
消防 2,860 
公安 42,978 
行政运行 27,588 
一般行政管理事务 14,284 
禁毒管理 166 
道路交通管理 200 
拘押收教场所管理 670 
警犬繁育及训养 70 
司法 1,110 
行政运行 470 
基层司法业务 133 
普法宣传 5 
律师公证管理 217 
法律援助 169 
社区矫正 104 
其他司法支出 13 
其他公共安全支出(款) 29 
其他公共安全支出(项) 29 
四、教育支出 122,689 
教育管理事务 788 
行政运行 379 
其他教育管理事务支出 409 
普通教育 98,171 
学前教育 4,355 
小学教育 32,813 
初中教育 33,835 
高中教育 27,138 
其他普通教育支出 30 
职业教育 7,970 
职业高中教育 7,918 
其他职业教育支出 52 
特殊教育 641 
特殊学校教育 641 
进修及培训 4,494 
教师进修 2,267 
干部教育 490 
培训支出 48 
其他进修及培训 1,689 
教育费附加安排的支出 6,636 
农村中小学校舍建设 377 
农村中小学教学设施 121 
城市中小学校舍建设 1,197 
城市中小学教学设施 420 
其他教育费附加安排的支出 4,521 
其他教育支出(款) 3,990 
其他教育支出(项) 3,990 
五、科学技术支出 5,248 
科学技术管理事务 510 
行政运行 401 
其他科学技术管理事务支出 109 
技术研究与开发 4,739 
应用技术研究与开发 2,823 
产业技术研究与开发 1,916 
六、文化体育与传媒支出 6,484 
文化 3,066 
行政运行 481 
一般行政管理事务 337 
图书馆 646 
文化展示及纪念机构 43 
艺术表演团体 322 
文化活动 285 
群众文化 472 
文化市场管理 10 
其他文化支出 472 
文物 295 
文物保护 47 
博物馆 248 
体育 819 
一般行政管理事务 49 
运动项目管理 369 
体育训练 40 
体育场馆 280 
群众体育 22 
其他体育支出 59 
新闻出版广播影视 1,911 
行政运行 99 
广播 46 
出版发行 11 
其他新闻出版广播影视支出 1,755 
其他文化体育与传媒支出(款) 393 
文化产业发展专项支出 25 
其他文化体育与传媒支出(项) 368 
七、社会保障和就业支出 43,160 
人力资源和社会保障管理事务 3,029 
行政运行 864 
一般行政管理事务 16 
劳动保障监察 38 
就业管理事务 273 
社会保险业务管理事务 1,148 
社会保险经办机构 388 
公共就业服务和职业技能鉴定机构 23 
其他人力资源和社会保障管理事务支出 279 
民政管理事务 1,755 
行政运行 359 
拥军优属 47 
老龄事务 796 
民间组织管理 10 
行政区划和地名管理 47 
基层政权和社区建设 38 
其他民政管理事务支出 460 
行政事业单位离退休 25,179 
归口管理的行政单位离退休 1,551 
事业单位离退休 4,449 
机关事业单位基本养老保险缴费支出 13,338 
机关事业单位职业年金缴费支出 5,509 
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 15 
其他行政事业单位离退休支出 316 
就业补助 1,957 
其他就业补助支出 1,957 
抚恤 4,483 
死亡抚恤 1,018 
伤残抚恤 21 
优抚事业单位支出 130 
其他优抚支出 3,313 
退役安置 2,729 
退役士兵安置 824 
军队移交政府的离退休人员安置 1,467 
军队移交政府离退休干部管理机构 236 
退役士兵管理教育 72 
其他退役安置支出 130 
社会福利 625 
儿童福利 29 
老年福利 421 
殡葬 95 
社会福利事业单位 80 
残疾人事业 1,071 
行政运行 187 
残疾人康复 237 
残疾人就业和扶贫 276 
残疾人体育 17 
残疾人生活和护理补贴 29 
其他残疾人事业支出 325 
自然灾害生活救助 189 
中央自然灾害生活补助 161 
地方自然灾害生活补助 28 
最低生活保障 6 
农村最低生活保障金支出 6 
临时救助 600 
临时救助支出 358 
流浪乞讨人员救助支出 241 
特困人员救助供养 2 
农村特困人员救助供养支出 2 
其他生活救助 11 
其他城市生活救助 11 
财政对基本养老保险基金的补助 17 
财政对其他基本养老保险基金的补助 17 
其他社会保障和就业支出(款) 1,507 
其他社会保障和就业支出(项) 1,507 
八、医疗卫生与计划生育支出 66,179 
医疗卫生与计划生育管理事务 874 
行政运行 554 
一般行政管理事务 95 
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 225 
公立医院 4,090 
综合医院 3,164 
中医(民族)医院 835 
妇产医院 1 
其他公立医院支出 90 
基层医疗卫生机构 10,225 
城市社区卫生机构 605 
乡镇卫生院 5,427 
其他基层医疗卫生机构支出 4,193 
公共卫生 8,547 
疾病预防控制机构 944 
卫生监督机构 481 
妇幼保健机构 180 
基本公共卫生服务 4,448 
重大公共卫生专项 704 
突发公共卫生事件应急处理 38 
其他公共卫生支出 1,752 
中医药 424 
中医(民族医)药专项 414 
其他中医药支出 10 
计划生育事务 4,125 
计划生育机构 10 
计划生育服务 3,758 
其他计划生育事务支出 357 
食品和药品监督管理事务 419 
一般行政管理事务 379 
其他食品和药品监督管理事务支出 40 
行政事业单位医疗 13,422 
行政单位医疗 2,274 
事业单位医疗 6,848 
公务员医疗补助 3,774 
其他行政事业单位医疗支出 525 
财政对基本医疗保险基金的补助 21,187 
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 21,187 
医疗救助 2,403 
城乡医疗救助 2,260 
其他医疗救助支出 143 
优抚对象医疗 119 
优抚对象医疗补助 97 
其他优抚对象医疗支出 22 
其他医疗卫生与计划生育支出 344 
其他医疗卫生与计划生育支出 344 
九、节能环保支出 16,593 
环境保护管理事务 2,336 
行政运行 592 
环境保护宣传 151 
其他环境保护管理事务支出 1,592 
环境监测与监察 100 
建设项目环评审查与监督 30 
其他环境监测与监察支出 70 
污染防治 11,130 
大气 677 
水体 8,794 
固体废弃物与化学品 1,479 
其他污染防治支出 180 
自然生态保护 143 
生态保护 120 
农村环境保护 23 
天然林保护 10 
政策性社会性支出补助 10 
退耕还林 330 
其他退耕还林支出 330 
能源节约利用(款) 1,298 
能源节能利用(项) 1,298 
污染减排 609 
环境执法监察 80 
减排专项支出 529 
其他节能环保支出(款) 638 
其他节能环保支出(项) 638 
十、城乡社区支出 30,039 
城乡社区管理事务 8,565 
行政运行 836 
一般行政管理事务 56 
城管执法 2,211 
工程建设管理 34 
住宅建设与房地产市场监管 39 
其他城乡社区管理事务支出 5,388 
城乡社区规划与管理(款) 563 
城乡社区规划与管理(项) 563 
城乡社区公共设施 9,154 
其他城乡社区公共设施支出 9,154 
城乡社区环境卫生(款) 5,103 
城乡社区环境卫生(项) 5,103 
建设市场管理与监督(款) 730 
建设市场管理与监督(项) 730 
其他城乡社区支出(款) 5,924 
其他城乡社区支出(项) 5,924 
十一、农林水支出 24,772 
农业 6,226 
行政运行 941 
事业运行 2,165 
科技转化与推广服务 85 
病虫害控制 55 
农产品质量安全 45 
执法监管 14 
农业行业业务管理 449 
防灾救灾 11 
农业结构调整补贴 20 
农业生产支持补贴 1,015 
农业组织化与产业化经营 703 
农产品加工与促销 20 
农村公益事业 34 
农业资源保护修复与利用 41 
成品油价格改革对渔业的补贴 112 
其他农业支出 516 
林业 4,469 
行政运行 361 
一般行政管理事务 20 
林业事业机构 1,302 
森林培育 795 
林业技术推广 30 
森林资源管理 193 
森林资源监测 6 
森林生态效益补偿 157 
林业自然保护区 36 
林业产业化 186 
林业资金审计稽查 19 
林业防灾减灾 210 
其他林业支出 1,154 
水利 9,376 
行政运行 993 
水利行业业务管理 652 
水利工程建设 5,129 
水利工程运行与维护 98 
水利前期工作 50 
水资源节约管理与保护 299 
水质监测 134 
防汛 604 
抗旱 5 
农田水利 83 
大中型水库移民后期扶持专项支出 29 
农村人畜饮水 1,270 
其他水利支出 30 
扶贫 873 
生产发展 130 
其他扶贫支出 743 
农业综合开发 1,279 
土地治理 1,229 
产业化发展 50 
农村综合改革 2,325 
对村级一事一议的补助 225 
对村集体经济组织的补助 2,100 
普惠金融发展支出 177 
农业保险保费补贴 8 
创业担保贷款贴息 169 
其他农林水事务支出(款) 46 
其他农林水事务支出(项) 46 
十二、交通运输支出 35,440 
公路水路运输 9,458 
行政运行 430 
公路建设 3,692 
公路养护 2,526 
交通运输信息化建设 24 
公路和运输安全 221 
公路运输管理 2,115 
海事管理 374 
其他公路水路运输支出 76 
成品油价格改革对交通运输的补贴 332 
成品油价格改革补贴其他支出 332 
车辆购置税支出 25,650 
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 6,390 
车辆购置税用于农村公路建设支出 19,260 
十三、资源勘探信息等支出 15,862 
制造业 322 
其他制造业支出 322 
工业和信息产业监管 4,624 
工业和信息产业支持 4,043 
其他工业和信息产业监管支出 581 
安全生产监管 1,134 
行政运行 637 
一般行政管理事务 193 
安全监管监察专项 56 
其他安全生产监管支出 247 
国有资产监管 13 
一般行政管理事务 13 
支持中小企业发展和管理支出 7,872 
机关服务 154 
中小企业发展专项 7,538 
其他支持中小企业发展和管理支出 180 
其他资源勘探信息等支出(款) 1,896 
其他资源勘探信息等支出(项) 1,896 
十四、商业服务业等支出 4,980 
商业流通事务 1,113 
行政运行 239 
一般行政管理事务 312 
民贸民品贷款贴息 345 
其他商业流通事务支出 217 
旅游业管理与服务支出 973 
行政运行 231 
一般行政管理事务 0 
旅游宣传 706 
其他旅游业管理与服务支出 35 
涉外发展服务支出 2,878 
其他涉外发展服务支出 2,878 
其他商业服务业等支出(款) 16 
其他商业服务业等支出(项) 16 
十五、援助其他地区支出 300 
教育 250 
文化体育与传媒 50 
十六、国土海洋气象等支出 33,965 
国土资源事务 33,563 
国土整治 900 
地质灾害防治 65 
土地资源储备支出 30,000 
事业运行 194 
其他国土资源事务支出 2,404 
气象事务 127 
气象事业机构 71 
气象探测 2 
气象信息传输及管理 2 
气象服务 52 
其他国土海洋气象等支出 275 
其他国土海洋气象等支出 275 
十七、住房保障支出 12,845 
保障性安居工程支出 3,687 
廉租住房 744 
棚户区改造 284 
公共租赁住房 120 
保障性住房租金补贴 39 
其他保障性安居工程支出 2,500 
住房改革支出 9,158 
住房公积金 8,145 
购房补贴 1,013 
十八、粮油物资储备支出 106 
粮油事务 70 
其他粮油事务支出 70 
粮油储备 36 
其他粮油储备支出 36 
十九、其他支出(类) 20 
其他支出(款) 20 
其他支出(项) 20 
二十、债务付息支出 15,163 
地方政府一般债务付息支出 15,163 
地方政府一般债券付息支出 15,163 
二十一、债务发行费用支出 2 
地方政府一般债务发行费用支出 2 

表5

2018年区级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位:万元

支        出 决算数
合计 177,914 
机关工资福利支出 44,175 
工资津补贴 23,570 
社会保障缴费 7,595 
住房公积金  2,570 
其他工资福利支出 10,440 
机关商品和服务支出 15,583 
办公经费 2,937 
会议费 45 
培训费 18 
专用材料购置费 0 
委托业务费 1,107 
公务接待费 16 
因公出国(境)费用 10 
公务用车运行维护费 437 
维修(护)费 15 
其他商品和服务支出 10,998 
机关资本性支出(一) 36 
房屋建筑物购建 0 
基础设施建设 1 
公务用车购置 0 
土地征迁补偿和安置支出 0 
设备购置 35 
大型修缮 0 
其他资本性支出 0 
机关资本性支出(二) 3 
房屋建筑物购建 0 
基础设施建设 0 
公务用车购置 0 
设备购置 3 
大型修缮 0 
其他资本性支出 0 
对事业单位经常性补助 112,330 
工资福利支出 90,357 
商品和服务支出 13,013 
其他对事业单位补助 8,961 
对事业单位资本性补助 0 
资本性支出(一) 0 
资本性支出(二) 0 
对企业补助 0 
费用补贴 0 
利息补贴 0 
其他对企业补助 0 
对企业补贴资本性 0 
对企业资本性支出(一) 0 
对企业资本性支出(二) 0 
对个人和家庭的补助 5,782 
社会福利和救助 320 
助学金 0 
个人农业生产补贴 0 
离退休费 1,156 
其他对个人和家庭补助 4,306 
对社会保障基金补助 0 
对社会保险基金补助 0 
补充全国社会保障基金 0 
债务利息及费用支出 0 
国内债务付息 0 
国外债务付息 0 
国内债务发行费用 0 
国外债务发行费用 0 
债务还本支出 0 
国内债务还本 0 
国外债务还本 0 
转移性支出 0 
援助其他地区支出 0 
债务转贷 0 
调出资金 0 
预备费及预留 0 
预备费 0 
预留 0 
其他支出 4 
赠与 0 
国家赔偿费用支出 0 
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 
其他支出 4 

表6

2018年区级一般公共预算转移性收支决算表

单位:万元

收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
转移性收入 500,307  转移性支出 280,825 
一、上级补助收入 314,162  一、上解支出 44,783 
(一)返还性收入 32,164  (一)体制上解支出 60 
所得税基数返还收入  4,110  (二)专项上解支出 44,723 
增值税税收返还收入 11,042  二、补助街镇支出 74,810 
消费税税收返还收入 884  (一)一般性转移支付支出 47,838 
增值税五五分享税收返还收入 16,128  体制补助 42,540 
(二)一般性转移支付收入 160,495  结算补助  318 
均衡性转移支付收入 20,651  其他一般性转移支付 4,980 
县级基本财力保障机制奖补资金收入 3,359  (二)专项转移支付支出 26,972 
结算补助收入 62,411  一般公共服务支出 622 
基层公检法司转移支付收入 2,315  公共安全支出 189 
城乡义务教育转移支付收入 9,907  社会保障和就业支出 13,005 
城乡居民基本医疗保险转移支付收入 18,592  节能环保支出 4,891 
农村综合改革转移支付收入 3,200  城乡社区支出 2,311 
重点生态功能区转移支付收入 5,903  农林水支出 5,297 
固定数额补助收入 12,837  交通运输支出 70 
贫困地区转移支付收入 415  资源勘探信息等支出 120 
其他一般性转移支付收入 20,905  国土海洋气象等支出 435 
(三)专项转移支付收入 121,503  住房保障支出 32 
一般公共服务 100 

国防 274 

教育 3,861 

科学技术 606 

文化体育与传媒 623 

社会保障和就业 5,753 

卫生健康 15,421 

节能环保 7,418 

城乡社区 605 

农林水 15,123 

交通运输 29,867 

资源勘探信息等 11,478 

商业服务业等 3,345 

自然资源海洋气象等 17,831 

住房保障 6,158 

其他收入 3,040 

二、上年结转 41,957 

三、从政府性基金预算调入一般公共预算 97,709 

四、地方政府一般债务转贷收入 30,000  三、结转下年 83,861 
五、调入预算稳定调节基金 14,700  四、地方政府一般债务还本支出 30,000 
六、下级上解收入 1,779  五、补充预算稳定调节基金 47,371 
注:本表详细反映2018年一般公共预算转移性收入和转移性支出情况,一般性转移支付主要用于全区保障民生、机构运转等基本性支出,专项转移支付按照规定用途专款专用。补助街镇支出74810万元,其中:体制补助主要是按照区与街镇财政体制安排的财力性补助资金,其他一般性转移支付主要是安排街镇的困难转移支付,专项转移支付主要是市区两级下达街镇的专项资金。

表7

2018年区级一般公共预算转移支付支出决算表

单位:万元

支      出 决算数 
小计   一般性转移支付  专项转移支付 
补助街镇合计 74,810  47,838  26,972 
天生街道 3,664  2,437  1,227 
朝阳街道 2,683  2,040  643 
北温泉街道 4,994  3,434  1,560 
龙凤桥街道 3,974  2,493  1,481 
东阳街道 5,552  2,978  2,574 
歇马镇 5,770  3,773  1,997 
蔡家岗街道 4,380  3,695  685 
童家溪镇 2,832  2,341  491 
施家梁镇 2,364  1,883  481 
水土镇 4,022  3,372  650 
澄江镇 6,341  2,558  3,783 
天府镇 5,218  2,777  2,441 
静观镇 6,796  4,104  2,692 
复兴镇 3,456  2,737  719 
柳荫镇 4,225  2,342  1,883 
三圣镇 3,911  2,508  1,403 
金刀峡镇 4,628  2,366  2,262 
注:本表直观反映2018年区级对各街镇的补助情况。2018年,区对街镇转移支付为74810万元,其中,一般性转移支付47838万元,专项转移支付26972万元。

表8

2018年区级一般公共预算转移支付支出决算表(分项目)

单位:万元

支      出 决算数 
补助街镇合计 74,810 
一、一般性转移支付 47,838 
1. 体制补助收入 42,540 
2. 结算补助收入 318 
3.其他一般性转移支付收入 4,980 
二、专项转移支付 26,972 
义务兵家庭优待金 64 
城市最低生活保障金 5,392 
城市特困人员救助供养金 2,210 
城市困难群众送温暖 20 
其他社会保障专项资金 42 
农村最低生活保障金 3,800 
农村特困人员救助供养金 1,288 
农村困难群众送温暖 68 
缙云山国家级自然保护区生态环境综合整治 3,044 
农村综合改革 3,200 
农业生产发展资金 1,023 
农村一二三产业融合试点考评 200 
市政执法经费 487 
城市综合行政执法经费 332 
龙兴路龙凤桥段安全隐患治理 70 
专职消防队工作经费 35 
城区生活垃圾处理 55 
市容环境综合治理 1,700 
市级城建相关项目资金 680 
农村危房改造 32 
清理嘉陵江边北泉至郭家沱延线所需费用 15 
基层政权建设资金 120 
山坪塘安全防护设施资金 6 
群兴路整治 300 
歇马街道阳光丽景小区安全隐患整治和物管运营补贴 50 
地灾群测群防监测 5 
长滩污水处理厂歇马段管网用地协调工作经费 92 
森林防火补助资金 20 
安全生产目标管理考核 38 
垮房子滑坡治理及危岩降险工程治理 74 
龙凤桥街道地灾分类处理搬迁避让 4 
禁毒专职人员经费 14 
北回路改造工程款和群兴路整治经费 328 
税收征管保障 170 
微企孵化园建设 30 
首批美丽乡村示范村创建 300 
胜天湖大坡滑坡工程治理 96 
天府镇村规划服务项目 30 
龙凤桥街道地灾抢险 1 
天府镇农贸市场建设 54 
东阳街道地灾治理 22 
板栗湾滑坡治理 53 
澄江镇民权村柏树林泥石流避让搬迁补助经费 31 
三圣镇地灾分类处置搬迁避让经费 18 
天府镇刘家漕河清淤整治资金 30 
柳荫镇地灾搬迁避让补助经费 40 
2017年度群众工作经费 260 
石槽门居民区综合整治资金 50 
金刀峡镇地灾分类处置经费 92 
2018年群众工作经费 164 
2018年区级农发资金 10 
商标品牌建设奖励经费 45 
2018年度防汛抗旱应急基金 225 
2018年度“三变”改革资金 200 
农发资金 57 
“12.10”爆炸事件吴洪举专项经费 12 
购买消防水罐车 40 
江北火柴厂职工医疗保险 17 
天府采煤沉陷区农村房屋群体信访稳定专项预算 100 
原皮家山乡小塘村项目专项资金 17 

表9

2018年全区政府性基金预算收入决算表

单位:万元

收      入 决算数  增长%
政府性基金预算收入 551  81.3 
污水处理费收入 551  81.3 

表10

2018年全区政府性基金预算支出决算表

单位:万元

支       出 决算数  增长%
政府性基金预算支出 442,791  12.6 
社会保障和就业支出 496  158.3 
城乡社区支出 431,057  11.6 
农林水支出 811  284.4 
商业服务业等支出 2  -98.7 
其他支出 2,009  16.7 
债务付息支出 8,416  70.9 

表11

2018年区级政府性基金预算收支决算表

单位:万元

收        入 决算数 支        出 决算数
总  计 659,573  总  计 659,573 
本级收入合计 551  本级支出合计 442,752 
其中:污水处理费收入 551  一、社会保障和就业支出 496 


二、城乡社区支出 431,021 


三、农林水支出 808 


四、商业服务业等支出 2 


五、其他支出 2,009 


六、债务付息支出 8,416 
转移性收入合计 659,022  转移性支出合计 216,821 
一、上级补助收入 448,374  一、补助下级支出 743 
二、债务转贷收入(新增) 80,000  二、调出资金 97,709 
三、上年结转 130,648  三、上解支出 3,048 


四、结转下年 115,321 




注:本表直观反映2018年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

表12

2018年区级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

支        出 决算数
本级支出合计 442,752 
一、社会保障和就业支出 496 
大中型水库移民后期扶持基金支出 465 
移民补助 133 
基础设施建设和经济发展 274 
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 58 
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 31 
基础设施建设和经济发展 31 
二、城乡社区支出 431,021 
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 430,770 
征地和拆迁补偿支出 291,291 
土地开发支出 377 
城市建设支出 139,022 
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 80 
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 168 
城市公共设施 150 
其他城市基础设施配套费安排的支出 18 
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 83 
污水处理设施建设和运营 83 
三、农林水支出 808 
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 105 
基础设施建设和经济发展 105 
三峡水库库区基金支出 123 
基础设施建设和经济发展 88 
其他三峡水库库区基金支出 35 
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 580 
三峡工程后续工作 580 
四、商业服务业等支出 2 
旅游发展基金支出 2 
地方旅游开发项目补助 2 
五、其他支出 2,009 
彩票发行销售机构业务费安排的支出 34 
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 34 
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,975 
用于社会福利的彩票公益金支出 925 
用于体育事业的彩票公益金支出 327 
用于教育事业的彩票公益金支出 56 
用于残疾人事业的彩票公益金支出 89 
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 578 
六、债务付息支出 8,416 
地方政府专项债务付息支出 8,416 
国有土地使用权出让金债务付息支出 8,416 

表13

2018年区级政府性基金预算转移支付收支决算表

单位:万元

收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
转移性收入 659,022  转移性支出 216,821 
一、政府性基金补助收入 448,374  一、政府性基金上解支出 3,048 
社会保障和就业 589  二、调出资金 97,709 
城乡社区 443,928  三、结转下年 115,321 
农林水 1,467  四、补助下级支出 743 
商业服务业等 60  城乡社区支出 740 
其他收入 2,330  农林水支出 3 
二、上年结转 130,648 

三、债务转贷收入 80,000 

表14

2018年全区国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

收      入 决算数  增长%
国有资本经营预算收入 6,513  -84.0 
国有资本经营收入 6,513  -84.0 
其他国有资本经营预算收入 6,513  -84.0 

表15

2018年全区国有资金经营预算支出决算表

单位:万元

支       出 决算数  增长%
国有资本经营预算支出 6,250  -64.0 
国有资本经营预算支出 6,250  -64.0 

表16

2018年区级国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

收      入 决算数 支       出 决算数
总  计 13,858  总  计 13,858 
本级收入合计 6,513  本级支出合计 6,250 
一、其他国有资本经营预算收入 6,513  一、国有资本经营预算支出 6,250 
其他国有资本经营预算收入 6,513  解决历史遗留问题及改革成本支出 1,737 


“三供一业”移交补助支出 1,737 


国有企业资本金注入 1,000 


其他国有企业资本金注入 1,000 


其他国有资本经营预算支出(款) 3,513 


其他国有资本经营预算支出(项) 3,513 
转移性收入合计 7,345  转移性支出合计 7,608 
一、上级补助收入 4,164  一、结转下年 7,608 
二、上年结转 3,181 

注:本表直观反映2018年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

表17

2018年全区社会保险基金预算收支决算表

单位:万元

收      入 决算数 增长% 支       出 决算数 增长%
总  计

总  计

收入合计

支出合计

一、基本养老保险基金收入

一、基本养老保险基金支出

企业职工基本养老保险基金

企业职工基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金

二、基本医疗保险基金收入

二、基本医疗保险基金支出

城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)

城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)

城乡居民基本医疗保险基金

城乡居民基本医疗保险基金

三、失业保险基金收入

三、失业保险基金支出

四、工伤保险基金收入

四、工伤保险基金支出
















本年收支结余






注:按照市级统筹的管理方式,市级代编全市社会保险基金预算,此表无数据。

表18

重庆市北碚区2018年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位:亿元

地   区 2018年债务限额 2018年债务余额预计执行数

一般债务 专项债务
一般债务 专项债务
A=B+C B C D=E+F E F
北碚区 76.0 44.3 31.7 76.0 44.3 31.7
注:本表反映本级政府债务限额及余额决算数。

表19

重庆市北碚区2018年地方政府债券使用情况表

单位:亿元

项目名称 项目领域 项目主管部门 项目实施单位 债券性质 债券规模 发行时间(年/月)
重庆铁路枢纽东环线 铁路 区交通局 区铁路建设指挥部办公室、区征地办 普通专项债券 2.50  2018年6月
渝武立交改建工程 市政建设 区交通局 重庆市北碚交通建设发展有限公司 普通专项债券 0.70  2018年6月
农村危旧房改造 农林水利建设 区住建委 相关街镇 普通专项债券 0.10772 2018年6月
街镇缺失污水管网建设 农林水利建设 区住建委 相关街镇 普通专项债券 0.15  2018年6月
丰子岩水库 农林水利建设 区水利局 重庆市北碚区缙云水利投资有限公司 普通专项债券 1.00  2018年6月
周家岩安置房 保障性住房 新城管委会 重庆市北碚区新城建设有限责任公司 普通专项债券 0.20  2018年6月
蔡家B32安置房 保障性住房 蔡家管委会 重庆市蔡家组团建设开发有限公司 普通专项债券 0.40  2018年6月
温泉城城中村改造  保障性住房 温泉城管委会 重庆北泉温泉开发有限公司 普通专项债券 2.50  2018年6月
钟表元件厂地块收储项目 土地储备 区土储中心 区土储中心 普通专项债券 0.10  2018年6月
区委党校校舍建设 教育 区委党校 区委党校 普通专项债券 0.34228 2018年6月
合计



8.00 
注:本表反映新增地方政府债券资金使用情况。

表20

重庆市北碚区2018年地方政府债务相关情况表

单位:亿元

项目 额度
一、2017年末地方政府债务余额 68.0
其中:一般债务 44.3
专项债务 23.7
二、2017年地方政府债务限额 69.7
其中:一般债务 46.0
专项债务 23.7
三、2018年地方政府债务发行决算数 11.0
新增一般债券发行额 -  
再融资一般债券发行额 3.0 
新增专项债券发行额 8.0 
再融资专项债券发行额 -  
四、2018年地方政府债务还本支出决算数 3.0
一般债务还本支出 3.0
专项债务还本支出 -  
五、2018年地方政府债务付息支出决算数 2.3
一般债务付息支出 1.5
专项债务付息支出 0.8
六、2018年末地方政府债务余额决算数 76.0
其中:一般债务 44.3
专项债务 31.7
七、2018年地方政府债务限额 76.0
其中:一般债务 44.3
专项债务 31.7
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