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  • 重庆市北碚区公共资源综合交易中心 2020年度部门决算情况说明
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  • 12500109577192799P/2021-00003
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区公共资源综合交易中心
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2021-10-29
  • 发布日期
  • 2021-10-29
  • 有效性
  • 有效

    一、单位基本情况

(一)职能职责。

按照公共资源交易管理规定,组织实施招标投标和政府采购等公共资源交易活动;建立全区统一的公共资源综合交易平台,负责为各类招投标采购交易活动提供交易场所、信息资料、技术咨询及其他相关服务,维护招投标采购活动的正常交易程序;对进场交易的项目实行交易登记制度,办理招标申请、投标登记,统筹安排交易时间、场地;负责各类招投标采购交易活动的信息发布,为进场招投标交易全过程进行见证、验证服务;对进入中心的公共资源交易活动进行跟踪服务,发现违法、违规行为后及时向有关行政监督部门报告,并协助查处;负责进场交易招投标各类文件等档案资料的收集、整理、立卷和统一管理,并建立档案管理制度,按规定为有关部门及单位提供档案查询服务;代收代退投标保证金;承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置。

内设五科二室:交易一科、交易二科、公告发布科、信息档案科、监督科、办公室、财务室。

(三)单位构成。

本部门为一级预算单位,无下属二级预算单位。

(四)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求,本部门未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2020年度收入总计332.99万元,支出总计332.99万元。收支较上年决算数减少78.92万元,下降19.2%,主要原因是减少公务员平时考核、社会保障缴费、人员工资、津补贴等人员经费收支,减少办公费、会议费、培训费等公用经费收支,减少了交易窗口运行购置费、交易业务培训费等项目经费收支

 2.收入情况。2020年度收入合计332.99万元,较上年决算数减少78.92万元,下降19.2%,主要原因是减少了公务员平时考核、社会保障缴费、人员工资、津补贴等人员经费收入和减少办公费、会议费、培训费等公用经费收入减少了交易窗口运行购置费、交易业务培训费等项目经费收入。其中:财政拨款收入332.99万元,占100.00%。

3.支出情况。2020年度支出合计332.99万元,较上年决算数减少78.92万元,下降19.2%,主要原因是减少公务员平时考核、社会保障缴费、人员工资、津补贴等人员经费支出减少办公费、会议费、培训费等公用经费支出,减少了交易窗口运行购置费、交易业务培训费等项目经费支出。其中:基本支出234.39万元,占70.4%;项目支出98.6万元,占29.6%。

 4.结转结余情况。2020年度及上年度均无年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计332.99万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少78.92万元,下降19.2%。主要原因是减少公务员平时考核、社会保障缴费、人员工资、津补贴等人员经费收支,减少办公费、会议费、培训费等公用经费收支,减少了交易窗口运行购置费、交易业务培训费等项目经费收支

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况2020年度一般公共预算财政拨款收入332.99万元,较上年决算数减少78.92万元,下降19.2%。主要原因是减少了公务员平时考核、社会保障缴费、人员工资、津补贴等人员经费收入,减少了办公费、会议费、培训费等公用经费收入,减少了交易窗口运行购置费、交易业务培训费等项目经费收入。较年初预算数减少20.76万元,下降5.9%。主要原因是按照《北碚区人民政府办公室关于实施政府过紧日子十条举措进一步深化财政管理改革的通知》要求,公用经费进行了调减,按照《重庆市北碚区财政局关于实施政府过紧日子压减一般性项目和重点专项的通知》(北碚财预〔2020〕13号)要求,对一般性项目经费进行了压减。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出332.99万元,较上年决算数减少78.92万元,下降19.2%。主要原因是减少了公务员平时考核、社会保障缴费、人员工资、津补贴等人员经费支出,减少了办公费、会议费、培训费等公用经费支出,减少了交易窗口运行购置费、交易业务培训费等项目经费支出。较年初预算数减少20.76万元,下降5.9%。主要原因是按照《北碚区人民政府办公室关于实施政府过zhichu紧日子十条举措进一步深化财政管理改革的通知》要求,公用经费进行了调减,按照《重庆市北碚区财政局关于实施政府过紧日子压减一般性项目和重点专项的通知》(北碚财预〔2020〕13号)要求,对一般性项目经费进行了压减。

3.结转结余情况。2020年度及上年度年末均无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出293.61万元,占88.2%,较年初预算数减少19.00万元,下降6.1%,主要原因是减少了工资支出、津补贴等人员经费支出,减少了办公费、会议费、培训费等公用经费支出,减少了交易窗口运行购置费、交易业务培训费等项目经费支出。

2)社会保障与就业支出18.44万元,占5.5%,较年初预算数减少2.11万元,下降10.3%,主要原因是人员调出,减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3)卫生健康支出9.25万元,占2.8%,较年初预算数减少1.07万元,下降10.4%,主要原因是人员调出,减少了事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出。

4)住房保障支出11.69万元,占3.5%,较年初预算数增加1.42万元,增长13.8%,增加了住房补贴支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出234.39万元。其中:人员经费186.86万元,较上年决算数减少25.24万元,下降11.9%,主要原因是人员调出,减少了公务员平时考核、工资、津补贴、社会保障经费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资和福利性支出、住房公积金、购房补贴等。公用经费47.53万元,较上年决算数减少6.28万元,下降11.7%,主要原因是减少了办公费、会议费、培训费等公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。

2020年度“三公”经费支出共计4.33万元,较年初预算数减少1.13万元,下降20.7%;较上年支出数减少4.2万元,下降49.20%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和上年决算均有所下降;二是强化公务用车运行支出管理,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度及上年度均未发生因公出国(境)费用支出;

本单位2020年度及上年度均未发生公务车购置费支出;

本单位2020年度发生公务车运行维护费4.33万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、交易工作标后回访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少0.17万元,下降3.8%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费强化公务用车运行支出管理,严格落实公车使用规定,严禁公车私用公车运行维护成本有所下降较上年支出数减少4.03万元,下降48.2%主要原因是减少1辆公务用车,同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公务车辆运行成本,强化公务用车运行支出管理,严格落实公车使用规定。

发生公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.96万元,下降100%,较上年支出数减少0.17万元,下降100%,较年初预算和上年支出减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.33万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.36万元,较上年决算数减少0.48万元,下降57.1%,主要原因是疫情防控形势下减少了集中会议数量。本年度培训费支出 4.28万元,较上年决算数减少1.79万元,下降29.5%,主要原因是疫情防控形势下减少了现场培训。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额2.26万元,其中:政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 2.26万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购计算机设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,涉及资金98.6万元。其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金98.6万元。从评价情况来看,此次自评项目的资金绩效管理效果良好,按预算计划完成实施保证了公共资源交易平台的正常运行,有效促进了招投标与互联网的深度融合,提升了公共服务平台信息化水平切实降低了投标交易成本提高了交易效率和透明度提供了更为公平公开的招投标平台。

本部门无重点绩效评价项目。

(二)绩效自评结果

1.项目绩效自评

北碚区2020年度项目支出绩效自评表

填报单位(公章):重庆市北碚区公共资源综合交易中心

项目名称

设备及软硬件系统维护费

自评总分(分)

99.6


业务主管部门

重庆市北碚区公共资源综合交易中心

实施单位

重庆市北碚区公共资源综合交易中心

联系人及电话

郭利峰63227503


项目资金(万元)


全年预算数                                (A)

全年执行数                                       (B )

执行率(B/A  ,  %)

年度总金额

13

13

100%

其中:上级资金




区级资金

13

13

100%

年度总体目标

年度绩效目标

全年目标实际完成情况

为保证2020年度公共资源交易平台的正常运行,共需设备及软硬件系统维护费13万元:1.国泰新点业务系统维护费3.8万元,2.电子招投标至水土机房数据专线租赁费7.2万元,3.开、评标区域电子设备维护费2万元。

完成2020年度招投标系统维护、专线租赁维护、网络安全服务、监控维护保养、开评标区域电子设备维护等任务,实现招投标活动效率。其中:1.国泰新点业务系统维护费3.8万元,2.电子招投标至水土机房数据专线租赁费7.2万元,3.开、评标区域电子设备维护费2万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

计量单位

指标性质

年度指标值

指标权重(分)

全年完成值

完成比例(%)

指标得分(分)

未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明


产出指标

数量指标

年稳定运行天数

350

60

360

102%

60



质量指标

设备及软硬件系统故障率

%

=

100

20

99

99%

19.8

中心有些设备老旧,故障率逐年增加。


满意度指标

服务对象满意度指标

招标单位和投标单位满意度

%

98

20

97

99%

19.8

投标单位对电子招投标熟练程度不够,需加强培训。


合计

100

99.6


<

北碚区2020年度项目支出绩效自评表 
填报单位(公章):重庆市北碚区公共资源综合交易中心




项目名称 封闭评标设备更新购置费 自评总分(分) 99.59
业务主管部门 重庆市北碚区公共资源综合交易中心 实施单位 重庆市北碚区公共资源综合交易中心 联系人
及电话
郭利峰 63227503
项目资金(万元)
全年预算数                                (A) 全年执行数                                       (B ) 执行率
(B/A  ,  %)
年度总金额 15 15 100%
其中:上级资金


区级资金 15 15 100%
年度总体目标 年度绩效目标 全年目标实际完成情况
保证2020年度公共资源交易平台的正常运行,达到公共服务平台信息建设标准,完成区委、区政府交办的各项工作任务。 2020年度完成一二开评标室广播多媒体设备更新、候标区信用展示广告一体机、开评标智能电子门牌、评标区专家门禁系统、机房服务器硬盘扩容等任务,提升场地智能化水平。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 计量单位 指标性质 年度指标值 指标权重
(分)
全年完成值 完成比例
(%)
指标得分
(分)
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明
产出指标 数量指标 更新设备数量 17 60 17 100% 60
时效指标 资金及时到位率 % = 100 20 100 100% 20
满意度指标 服务对象满意度指标 招标人、投标人及监督人员满意度 % 98 20 96 97.96% 19.59 由于电子招投标建设对场地智能化要求更高,中心受场地面积和资金预算限制,服务对象对中心现有服务场地还有不满意的地方,现有交易平台需进一步提升。
合计 100 99.59


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63227508

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