- 文章标题
- 重庆市北碚区科学技术协会 2021年部门预算情况说明
- 索引号
- 13500109009299109K/2021-00001
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区科协
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2021-04-06
- 发布日期
- 2021-04-06
- 有效性
- 有效
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、履行四服务工作职责:为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。
2、密切联系科技工作者,宣传党的路线方针、政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,建设科技工作者之家。
3、开展创新争先行动,推进科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。
4、提高全民科学素质,开展群众性、经常性、社会性的科学技术普及活动,捍卫科学尊严,传播科学思想和方法,破除封闭迷信和邪教理论;开展农村科学技术普及、推广农业科学技术成果;开展青少年科技教育活动;开展领导干部的科普知识宣传活动;开展社区科普活动。
5、开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展;开展民间国际科学技术交流活动,促进国家级、市级学会与地方产业技术合作,发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往,为海内外科技人才创新创业提供服务。
6、履行政协科协界别的职能,积极参与政治协商、民主监督和参政议政活动。
7、对街镇科协、企(事)业科协、直属区级学(协)会进行业务指导。
8、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业,管理区科协直属事业单位。
9、承办区委、区政府交办的其它事项。
(二)单位构成
北碚区科协内设 2个机构处室,分别是办公室和综合发展科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数319.71万元,其中:一般公共预算拨款319.71万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0 万元。收入较2020年减少14.18 万元,主要是一般公共预算拨款增加0.73万元,2020年结转比2019年结转减少14.91万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数319.71 万元,其中:一般公共服务支出预算248.23 万元,教育支出预算0 万元,社会保障和就业支出预算51.13 万元,卫生健康支出预算 10.60万元,住房保障支出预算 9.75万元。支出预算较2020年减少14.18 万元,主要是基本支出预算增加4.73 万元,项目支出预算减少18.91 万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入 319.71 万元,一般公共预算财政拨款支出 319.71万元,比2020年减少14.18 万元。其中:基本支出 244.02 万元,比2020年增加4.73万元,主要原因是人员增资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 75.69 万元,比2020年减少18.91 万元,主要原因是厉行节约、压缩开支等,主要用于全民科普等重点工作。
重庆市北碚区科学技术协会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算0.5万元,与2020年相比无变化。其中:因公出国(境)费用0 万元,与2020年相比无变化,主要原因是本单位无因公出国(境)费用;公务接待费 0.5 万元,与2020年相比无变化,主要原因是本单位严格执行公务接待管理,规范使用公务接待费;公务用车运行维护费 0 万元,与2020年相比无变化,主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费 0 万元,与2020年相比无变化,主要原因是本单位无购置公务用车计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 56.69万元,比2020年增加0.10万元,主要原因为人员提标。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款75.69万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人、联系方式: 王娟,电话:023-68318700