经汇总,2026年区级部门(单位)“三公”经费预算2894万元,较2025年只减不增,严格落实了中央八项规定精神和党政机关过紧日子相关要求,严控“三公”经费支出预算。其中:
1.因公出国(境)费0万元,较上年增加0万元,主要原因是年初暂未安排因公出国(境)计划。
2.公务接待费140万元,较上年减少114万元,主要原因是严格贯彻中央八项规定精神,从严控制公务接待支出。
3.公务用车购置及运行费2754万元,较上年减少6万元。其中,公务用车运行费2091万元,较上年减少89万元;公务用车购置费663万元,较上年增加83万元,主要原因是部分公务车达到报废条件且无法使用,按规定报废更新。
2026年区级“三公”经费预算表
单位:万元
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支出 |
预算数 |
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合计 |
2894 |
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因公出国(境)费 |
- |
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公务用车购置及运行费 |
2754 |
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其中:公务用车购置费 |
663 |
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公务用车运行费 |
2091 |
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公务接待费 |
140 |
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