• 文章标题
  • 重庆市公安局北碚区分局 2019年部门预算情况说明
  • 索引号
  • 11500000009277567B/2019-00110
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区公安分局
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2019-02-21
  • 发布日期
  • 2019-02-21
  • 有效性
  • 有效



一、单位基本情况

(一)部门职能

我分局属公安系统,职责是:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作;法律法规规定的其他职责。

(二)机构设置

内设政治处(含战训基地)、监察室、警令处、指挥中心、警务保障处、国保支队、校保支队、治安支队、人口管理支队、法制支队、出入境支队、网安支队、科信科、情报信息科、刑警支队(含警犬基地)、经侦支队、禁毒支队、交巡警支队、特警支队、反恐支队、内部安全支队等21个处队科室;设朝阳派出所、天生派出所、燎原派出所、北泉派出所、澄江派出所、黄桷派出所、文星派出所、歇马派出所、蔡家派出所、童家溪派出所、施家梁派出所、水土派出所、柳荫派出所、复兴派出所、静观派出所、金刀峡派出所、三圣派出所、桃园派出所、红石派出所、西山坪派出所、缙云山派出所等21个派出所;设看守所、拘留所和强制隔离戒毒所3个羁押场所。全局内设机构共45个单位。

二、部门预算情况

2019年一般公共预算财政拨款收入46663.04万元,一般公共预算财政拨款支出47911.04万元(上年结转1248万元),比2018年收入增加4661.5万元,支出增加5909.5万元。其中:基本支出30901.24万元,比2018年增加2618.7万元,增加的主要原因是绩效考核和公安执勤津贴调整以及区级部门公用经费标准统一提高等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出17009.8万元,比2018年增加3290.8万元,主要原因是辅警经费、公安办案及装备等专项经费增加,同时新增留置中心辅警加班费,违停抓拍、信号灯及电子警察网络租赁费、扫黑除恶专项经费等专项经费,主要用于公安办案及装备建设,交通设施建设和其他公安业务的开展。

重庆市公安局北碚区分局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算1221万元,比2018年增加0.11万元。其中:无因公出国(境)费用,与2018年一致;公务接待费1万元,比 2018年增加0.63万元,增加原因是公安业务工作交流往来及协同办案的情形日趋频繁,用于来访单位的接待用餐;公务用车运行维护费820万元,比2018年减少50万元,主要原因是单位严格公车管理,在使用上厉行节约;公务用车购置费400万元,比2018年增加50万元;主要原因是单位现有执勤执法车辆241辆,根据车辆的实际使用情况需报废更新一批执勤执法用车。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费财政拨款预算8379.51万元,比2018年预算增加936.5万元,增长12.58%,增加的主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、邮电费、维修(护)费物业管理、其他商品和服务等支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额1207.44万元,其中:政府采购服务预算1207.44万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款17009.8万元。本单位无重点项目经费预算。

4、国有资产占有情况。截至2018年12月,单位共有车辆241辆,其中一般执勤执法车辆241辆;单价50万元以上通用设备2台,单价100万元以上专用设备3台。2019年一般公共预算安排购置车辆30辆,其中一般执勤执法用车30辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

单位预算公开信息反馈和联系方式:张显峰      电话:023-68316238

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 重庆市公安局北碚区分局  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

46,663.04

一、本年支出

47,911.04

47,911.04

一般公共预算拨款

46,663.04

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款

外交支出

国有资本经营预算拨款

国防支出

公共安全支出

41,383.55

41,383.55

教育支出

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

3,730.84

3,730.84

社会保险基金支出

卫生健康支出

1,398.32

1,398.32

节能环保支出

城乡社区支出

二、上年结转

1,248.00

农林水支出

一般公共预算拨款

1,248.00

交通运输支出

政府性基金预算拨款

资源勘探信息等支出

国有资本经营预算拨款

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

1,398.33

1,398.33

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

三、上级补助收入

债务还本支出

一般公共预算拨款

债务付息支出

政府性基金预算拨款

债务发行费用支出

国有资本经营预算拨款

二、结转下年

收入总计

47,911.04

支出总计

47,911.04

47,911.04

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称: 重庆市公安局北碚区分局  

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

2019年预算数

小计

基本支出

项目支出

总计:

42001.53

47,911.04

30,901.24

17,009.80

204

公共安全支出

35688.64

41,383.55

24,382.75

17,000.80

204

02

公安

35688.64

41,383.55

24,382.75

17,000.80

204

02

01

行政运行

23355.64

27,460.82

24,382.75

3,078.07

204

02

02

一般行政管理事务

11427.00

11,835.64

11,835.64

204

02

11

禁毒管理

166.00

204

02

17

拘押收教场所管理

670.00

204

02

18

警犬繁育及训养

70.00

204

02

19

信息化建设

1,371.00

1,371.00

204

02

20

执法办案

581.09

581.09

204

02

21

特别业务

135.00

135.00

208

社会保障和就业支出

3520.71

3,730.84

3,721.84

9.00

208

01

人力资源和社会保障管理事务

9.00

9.00

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.00

9.00

208

05

行政事业单位离退休

3520.71

3,721.84

3,721.84

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

302.45

97.27

97.27

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2276.21

2,330.55

2,330.55

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

910.49

932.22

932.22

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

31.57

361.81

361.81

210

卫生健康支出

1426.45

1,398.32

1,398.32

210

11

行政事业单位医疗

1426.45

1,398.32

1,398.32

210

11

01

行政单位医疗

1195.01

1,165.28

1,165.28

210

11

03

公务员医疗补助

231.44

233.04

233.04

221

住房保障支出

1365.73

1,398.33

1,398.33

221

02

住房改革支出

1365.73

1,398.33

1,398.33

221

02

01

住房公积金

1365.73

1,398.33

1,398.33

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 重庆市公安局北碚区分局  

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

总计:

30,901.24

22,521.73

8,379.51

303

对个人和家庭的补助

503.47

503.47

30301

离休费

45.34

45.34

30307

医疗费补助

77.91

77.91

30399

其他对个人和家庭的补助支出

380.23

380.23

301

工资福利支出

22,018.26

22,018.26

30101

基本工资

4,185.47

4,185.47

30102

津贴补贴

6,816.92

6,816.92

30103

奖金

650.37

650.37

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2,330.55

2,330.55

30109

职业年金缴费

932.22

932.22

30112

其他社会保障缴费

1,200.23

1,200.23

30113

住房公积金

1,398.33

1,398.33

30114

医疗费

188.64

188.64

30199

其他工资福利支出

4,315.52

4,315.52

302

商品和服务支出

8,379.51

8,379.51

30201

办公费

658.00

658.00

30202

印刷费

50.00

50.00

30203

咨询费

12.50

12.50

30204

手续费

0.10

0.10

30205

水费

120.00

120.00

30206

电费

250.00

250.00

30207

邮电费

500.00

500.00

30208

取暖费

30209

物业管理费

105.00

105.00

30211

差旅费

1976.00

1,976.00

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

600.00

600.00

30214

租赁费

10.00

10.00

30215

会议费

6.00

6.00

30216

培训费

141.98

141.98

30217

公务接待费

1.00

1.00

30218

专用材料费

120.00

120.00

30224

被装购置费

30.00

30.00

30225

专用燃料费

30226

劳务费

217.40

217.40

30227

委托业务费

270.00

270.00

30228

工会经费

610.05

610.05

30229

福利费

125.56

125.56

30231

公务用车运行维护费

775.50

775.50

30239

其他交通费用

1,000.42

1,000.42

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

800.00

800.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 重庆市公安局北碚区分局  

单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

小计


公务用车

购置费

公务用车   运行费

1,220.37

1,220.00

350.00

870.00

0.37

1,221.00

1,220.00

400.00

820.00

1.00

政府性基金预算支出表

单位名称: 重庆市公安局北碚区分局  

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

本单位无政府性基金预算财政拨款收入,故无相应支出。

部门收支总体情况表

单位名称: 重庆市公安局北碚区分局  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

46,663.04

一般公共服务支出

政府性基金预算收入

外交支出

国有资本经营预算收入

国防支出

事业收入

公共安全支出

41,383.55

事业单位经营收入

教育支出

上级补助收入

科学技术支出

其他收入

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

3,730.84

社会保险基金支出

卫生健康支出

1,398.32

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

1,398.33

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

46,663.04

本年支出合计

47,911.04

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

1,248.00

收入总计

47,911.04

支出总计

47,911.04

部门收入总体情况表

单位名称: 重庆市公安局北碚区分局  

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收

费收入



总计:

47,911.04

1,248.00

46,663.04

204

公共安全支出

41,383.55

1,239.00

40,144.55

20402

公安

41,383.55

1,239.00

40,144.55

2040201

行政运行

27,460.82

27,460.82

2040202

一般行政管理事务

11,835.64

1,239.00

10,596.64

2040219

信息化建设

1,371.00

1,371.00

2040220

执法办案

581.09

581.09

2040221

特别业务

135.00

135.00

208

社会保障和就业支出

3,730.84

9.00

3,721.84

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.00

9.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.00

9.00

20805

行政事业单位离退休

3,721.84

3,721.84

2080501

归口管理的行政单位离退休

97.27

97.27

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,330.55

2,330.55

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

932.22

932.22

2080599

其他行政事业单位离退休支出

361.81

361.81

210

卫生健康支出

1,398.32

1,398.32

21011

行政事业单位医疗

1,398.32

1,398.32

2101101

行政单位医疗

1,165.28

1,165.28

2101103

公务员医疗补助

233.04

233.04

221

住房保障支出

1,398.33

1,398.33

22102

住房改革支出

1,398.33

1,398.33

2210201

住房公积金

1,398.33

1,398.33

部门支出总体情况表

单位名称: 重庆市公安局北碚区分局  

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

总计:

47,911.04

30,901.24

17,009.80

204

公共安全支出

41,383.55

24,382.75

17,000.80

20402

公安

41,383.55

24,382.75

17,000.80

2040201

行政运行

27,460.82

24,382.75

3,078.07

2040202

一般行政管理事务

11,835.64

11,835.64

2040219

信息化建设

1,371.00

1,371.00

2040220

执法办案

581.09

581.09

2040221

特别业务

135.00

135.00

208

社会保障和就业支出

3,730.84

3,721.84

9.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.00

9.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.00

9.00

20805

行政事业单位离退休

3,721.84

3,721.84

2080501

归口管理的行政单位离退休

97.27

97.27

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,330.55

2,330.55

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

932.22

932.22

2080599

其他行政事业单位离退休支出

361.81

361.81

210

卫生健康支出

1,398.32

1,398.32

21011

行政事业单位医疗

1,398.32

1,398.32

2101101

行政单位医疗

1,165.28

1,165.28

2101103

公务员医疗补助

233.04

233.04

221

住房保障支出

1,398.33

1,398.33

22102

住房改革支出

1,398.33

1,398.33

2210201

住房公积金

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