• 文章标题
  • 重庆市北碚区交通委员会2014年部门决算情况说明
  • 索引号
  • 115001090092980506/2015-03634
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区人民政府
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2015-09-02
  • 发布日期
  • 2015-09-02
  • 有效性
  • 有效

  一、部门基本情况

 

  (一)部门组成情况

 

  设7个内设机构:党政办公室、监察室、安全监督科、计划财务科、规划建设养护管理科、法制运输管理科、重大项目办公室。下属二级预算单位4个,即:重庆市北碚区公路局、重庆市北碚区道路运输管理处、重庆市北碚区港航管理处、重庆市北碚区公路工程质量监督站。

 

  (二)部门(单位)职能。

 

  1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,拟订全区交通发展战略、政策和实施细则,并监督执行。负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题,指导交通行业的体制改革和结构调整。

 

  2.拟订全区综合交通发展战略,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和铁路公路水路交通中长期规划,并组织实施;统筹区域和城乡交通运输协调发展,优先发展公共交通,大力发展农村交通,加快推进城乡交通运输一体化。组织编制铁路建设、公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整、农村客运等专项规划,并组织实施;参与拟订物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。

 

  3.综合平衡全区交通运力,构建全区综合交通运输体系;组织公路、水运、公共客运等运输方式,协调铁路、民航、轨道交通运输及项目建设等工作。

 

  4.承担全区道路、水路运输市场监管责任;监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。按权限承担水上交通安全监管责任,负责指导和协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、船员管理、通信导航和危险品运输监督管理工作;按权限负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作。

 

  5.承担全区公路、水路建设市场监管责任;监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施、重大项目建设的协调、配合工作,并指导其养护和维护;监督区内交通建设项目招投标活动。

 

  6.承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作;协调全区交通重大事故、特别重大突发公共事件的应急管理和处置,依法参与事故调查处理;负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;负责实施经营性机动车营运安全标准、指导营运车辆综合性能检测管理;负责全区交通战备工作。

 

  7.负责提出全区铁路、公路、水路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责所属单位固定资产的监督管理。

 

  8.负责全区公路路产路权管理和保护;负责组织货运车辆超限运输治理工作;协调市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作。

 

  9.负责辖区公路网运行监测和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

 

  10.推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能、技术培训工作。

 

  11.负责交通行业对外交流工作,指导利用外资工作;组织开展区域交流合作工作。

 

  12.承担全区交通行业精神文明建设责任,负责交通行业宣传工作。

 

  13.承办区委、区政府交办的其它事项。

 

  二、部门决算情况说明

 

  (一)2014年收入支出决算总体情况说明

 

  2014年收入14282.72万元,2014年支出14282.72万元。(不含政府性基金预算财政拨款支出)

 

  (二)2014年公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

  2014年公共预算财政拨款支出14282.72万元,其中基本支出3137.93万元、项目支出11144.79万元。

 

  (三)2014年政府性基金收支决算情况说明

 

  2014年政府性基金预算财政拨款收入33779.02万元,支出33779.02万元。

 

  三、“三公”经费情况说明

 

  (一)“三公”经费总额109.02万元,与预算比减少0.06万元,减少原因公务接待减少。

 

  (二)公务接待费38.34万元,公务接待227批次、4328人次,与预算比减少0.06万元,减少原因公务接待减少;公务用车购置及运行费70.68万元,与预算相符,公务用车保有量19辆。

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