• 文章标题
  • 重庆市北碚区交通局(本级)2022年单位预算情况说明
  • 索引号
  • 115001090092982375/2022-00004
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区交通局
  • 主题分类
  • 交通
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2022-02-10
  • 发布日期
  • 2022-02-10
  • 有效性
  • 有效

    一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,拟订全区交通发展战略、政策和实施细则,并监督执行。负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题,指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全区综合交通发展战略,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和铁路公路水路交通中长期规划,并组织实施;统筹区域和城乡交通运输协调发展,优先发展公共交通,大力发展农村交通,加快推进城乡交通运输一体化。组织编制铁路建设、公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整、农村客运等专项规划,并组织实施;参与拟订物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。

3.综合全区交通运力,构建全区综合运输体系;组织公路、水运、公共客运等运输方式,协调铁路、民航、轨道交通运输及项目建设等工作。

4.承担全区道路、水路运输市场监管责任;监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。负责指导和协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、船员管理、通信导航和危险品运输监督管理工作;负责辖区物流企业、货物运输企业、道路旅客运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训学校等方面的行业管理工作;负责贯彻执行地方性渔业船舶检验政策、标准及法规,负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作;渔业船舶检验机构负责渔业船舶和船用产品检验工作。

5.承担全区公路、水路建设市场监管责任;监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施、重大项目建设的协调、配合工作,并指导其养护和维护。

6.承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作;协调全区交通重大事故、特别重大突发公共事件的应急管理和处置,依法参与事故调查处理;负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;负责实施经营性机动车营运安全标准、指导营运车辆综合性能检测管理;负责全区交通战备工作。

7.负责提出全区铁路、公路、水路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责所属单位固定资产的监督管理。

8.负责全区公路路产路权管理和保护;负责组织货运车辆超限运输治理工作;协调市级管理的海事、港航、交通综合执法等管理机构的涉地相关工作。

9.负责辖区公路网运行监测和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

10.推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能、技术培训工作。

11.负责交通行业对外交流工作,指导利用外资工作;组织开展区域交流合作工作。

12.承担全区交通行业精神文明建设责任,负责交通行业宣传工作。

13.承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)单位构成

单位内设机构9个:党政办公室、政策法规科、规划建设管理科、财务科、行政审批科、公路管理养护科、综合运输管理科(交通战备办公室)、铁路民航发展科、安全监督科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数11771.06万元,其中:一般公共预算拨款10703.54万元,政府性基金预算拨款1067.52万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年减少412.54万元,主要是专项经费干线公路建设拨款减少397.24万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数11771.06万元,其中:社会保障和就业支出96.49万元,卫生健康支出23.99万元,城乡社区支出1067.52万元,交通运输支出10563.78万元,住房保障19.28万元。支出预算2021年减少412.54万元,主要是基本支出预算减少15.31万元,项目支出预算减少397.23万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入10703.54万元,一般公共预算财政拨款支出10703.54万元,比2021增加6942.69万元。其中:基本支出504.94万元,比2021减少15.31万元,主要原因是人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出10198.59万元,比2021增加6958.00万元,主要原因是干线公路建设项目增加等,主要用于农村公路、干线公路建设等重点工作。

2022年政府性基金预算收入1067.52万元,政府性基金预算支出1067.52万元,比2021减少7355.23万元,主要原因是减少了农村公路、干线公路建设款,主要用于农村公路、干线公路建设。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算9.3万元,比2021年减少0.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少0万元;公务接待费3.8万元,比2021年减少0.3万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;公务用车运行维护费5.5万元,比2021减少0万元;公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费366.37万元,比上年减少8.63万元,主要原因为人员的减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款10198.59万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202112月,单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人:李霖 联系方式:023-60305330











表七












重庆市碚区交通局单位收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计


11,771.06

10,703.54

1,067.52








208

社会保障和就业支出

96.49

96.49









20805

行政事业单位养老支出

95.31

95.31









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.70

25.70









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.85

12.85









2080599

其他行政事业单位养老支出

56.75

56.75









20899

其他社会保障和就业支出

1.18

1.18









2089999

其他社会保障和就业支出

1.18

1.18









210

卫生健康支出

23.99

23.99









21011

行政事业单位医疗

23.99

23.99









2101101

行政单位医疗

16.07

16.07









2101103

公务员医疗补助

7.92

7.92









212

城乡社区支出

1,067.52


1,067.52








21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

360.00


360.00








2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

360.00


360.00








21213

城市基础设施配套费安排的支出

707.52


707.52








2121301

城市公共设施

707.52


707.52








214

交通运输支出

10,563.79

10,563.79









21401

公路水路运输

7,662.79

7,662.79









2140101

行政运行

401.37

401.37









2140104

公路建设

5,991.00

5,991.00









2140106

公路养护

1,193.16

1,193.16









2140112

公路运输管理

75.00

75.00









2140199

其他公路水路运输支出

2.26

2.26









21402

铁路运输

10.00

10.00









2140201

行政运行

10.00

10.00









21405

邮政业支出

25.00

25.00









2140599

其他邮政业支出

25.00

25.00









21406

车辆购置税支出

2,866.00

2,866.00









2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

2,866.00

2,866.00









221

住房保障支出

19.28

19.28









22102

住房改革支出

19.28

19.28









2210201

住房公积金

19.28

19.28
































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