一、部门基本情况
(一)职能职责
从事小学教育教学工作。
(二)机构设置
内设办公室、德育处、安保科、后勤处、财务室、体卫艺处和教导处。
(三)单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2,602.47万元,支出总计2,602.47万元。收支较上年决算数增加245.59万元、增长10.4%,主要原因是专项设施设备购置和专项维修项目的增加。
2.收入情况。2020年度收入合计2,602.47万元,较上年决算数增加245.59万元,增长10.4%,主要原因是专项设施设备购置和专项维修项目的增加。其中:财政拨款收入2,602.47万元,占100.0%;
3.支出情况。2020年度支出合计2,602.47万元,较上年决算数增加245.59万元,增长10.4%,主要原因是专项设施设备购置和专项维修项目的增加。其中:基本支出 1,465.36万元,占56.3%;项目支出1,137.11万元,占43.7%;
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,较上年决算数无变化。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,602.47万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加245.59万 元,增长10.4%。主要原因是专项设施设备购置和专项维修项目的增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,602.47万元,较上年决算数增加245.59万元,增长10.4%。主要原因是专项设施设备购置和专项维修项目的增加。较年初预算数增加67.06万元,增长2.6%。主要原因是新增了学校二期设施设备投入、学校教学楼外墙和楼顶的安全隐患整治工程、学校室外消防管网安全隐患整治工程。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,602.47万元,较上年决算数增加245.59万元,增长10.4%。主要原因是专项设施设备购置和专项维修项目的增加。较年初预算数增加67.06万元,增长2.6%。主要原因是新增了学校二期设施设备投入、学校教学楼外墙和楼顶的安全隐患整治工程、学校室外消防管网安全隐患整治工程。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,较上年决算数无变化。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出2,350.91万元,占90.3%,较年初预算数增加287.88万 元,增长14%,主要原因是新增了学校二期设施设备投入、学校教学楼外墙和楼顶的安全隐患整治工程、学校室外消防管网安全隐患整治工程。
(2)社会保障与就业支出122.03万元,占4.7%,较年初预算数减少113.31万元,下降48.2%,主要原因是学校由原来的北碚区两江名居小学分为重庆市北碚区两江名居第一小学和重庆市北碚区两江名居第二小学,教师减少。
(3)卫生健康支出60.15万元,占2.3%,较年初预算数减少59.23万 元,下降49.6%,主要原因是学校由原来的北碚区两江名居小学分为重庆市北碚区两江名居第一小学和重庆市北碚区两江名居第二小学,教师减少。
(4)住房保障支出69.38万元,占2.7%,较年初预算数减少48.29万 元,下降41%,主要原因是学校由原来的北碚区两江名居小学分为重庆市北碚区两江名居第一小学和重庆市北碚区两江名居第二小学,教师减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,465.36万元。其中:人员经费1,311.20万元,较上年决算数减少563.74万元,下降30.1%,主要原因是学校由原来的北碚区两江名居小学分为重庆市北碚区两江名居第一小学和重庆市北碚区两江名居第二小学,教师减少。人员经费用途主要包括人员工资、津补贴、绩效工资、医保社保等。公用经费154.16万元,较上年决算数减少234.74万元,下降60.4%,主要原因是学校由原来的北碚区两江名居小学分为重庆市北碚区两江名居第一小学和重庆市北碚区两江名居第二小学,学校人员和学生减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、临聘人员劳务费、维修费、水电费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年决算数无变化。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,较上年决算数无变化。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位因公出国(境)费用0万元,主要原因本单位2020年度未发生因公出国(境)费支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。
公务车购置费0万元,本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。
公务车运行维护费0万元,本单位2020年度未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。
公务接待费0万元,本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,较上年决算数无变化。本年度培训费支出 3.74万元,较上年决算数减少35.34万元,下降90.4%,主要原因是疫情防控期间,外出培训活动减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出总额781.35万元,其中:政府采购货物支出781.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额722.16万元,占政府采购支出总额的92.4%,其中:授予小微企业合同金额 178.60万元,占政府采购支出总额的22.9%。主要用于采购二小设施设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对9个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评9项,涉及资金1153.7万元;其中:1、2020年非寄宿制家庭困难学生生活补助资金项目0.65万元全年执行率100.0%;2、营养改善计划预算资金项目年度总额11.12万元,全年执行率100.0%;3、北碚区两江名居第一小学安全隐患整治项目金额200万元,全年执行率79%;4、重庆市北碚区两江名居第一小学改善办学条件项目7万元,全年执行率100.0%;5、原北碚区两江名居小学二期设施设备采购项目70.7万元,全年执行率100.0%;6、原北碚区两江名居小学二期设施设备采购项目区级资金年度总额859.3万元,全年执行率10.0%;7、重庆市北碚区两江名居第一小学消防安全隐患整治项目金额25万元,全年执行率83.0%;8、2020年美育实验校奖补资金项目金额2万元,全年执行率100.0%;9、2020年乡村教师岗位生活补助项目金额23.82万元,全年执行率100.0%。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(公章):重庆市两江名居第一小学 |
|||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
原北碚区两江名居小学二期设施设备采购1 |
自评总分(分) |
99 | ||||||||||||||||||||||||||
业务主管部门 |
重庆市北碚区教育委员会 |
实施单位 |
重庆市北碚区两江名居第一小学 |
联系人及电话 |
徐海19923250018 | ||||||||||||||||||||||||
项目资金(万元) |
全年预算数 (A) |
全年执行数 (B ) |
执行率(B/A , %) | ||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 |
70.7 |
70.7 |
100% | ||||||||||||||||||||||||||
其中:上级资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||
区级资金 |
70.7 |
70.7 |
100% | ||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
本年采购转角讲台55套,后置绿板55块,直饮水机30台,打复印机等办公设备16台,教室、功能室、办公室及会议室窗帘,纸质图书,以及食堂、会议室装修改造,保障新校开学正常投用。 |
所有设施设备于8月中旬全部完成招标,保证了开学正常投用。食堂、会议室装修改造于2019年11月底完成装修并验收合格。实际支付资金70.7万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年度指标值 |
指标权重(分) |
全年完成值 |
完成比例(%) |
指标得分(分) |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 | ||||||||||||||||||
产出指标 |
数量 指标 |
转角将台数 |
套 |
= |
55 |
10 |
55 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||
后置绿板数 |
块 |
= |
55 |
10 |
55 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||
直饮水机数 |
台 |
= |
30 |
10 |
30 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||
打复印机等办公设备 |
台 |
= |
16 |
10 |
16 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||
窗帘涉及的教室、功能室等 |
建 |
= |
106 |
10 |
106 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||
纸质图书册数 |
册 |
= |
18601 |
10 |
18601 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||
食堂会议室装修面积 |
平方米 |
= |
580 |
10 |
580 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||
质量 指标 |
验收合格 |
无 |
无 |
验收合格 |
5 |
验收合格 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||
时效 指标 |
项目完成时间 |
无 |
无 |
年底 |
5 |
年底 |
100% |
5 |
|||||||||||||||||||||
成本 指标 |
资金使用率 |
% |
= |
100% |
5 |
100% |
100% |
5 |
|||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济 效益 |
||||||||||||||||||||||||||||
社会 效益 |
收益师生数量 |
人 |
≥ |
1500 |
5 |
1500 |
100% |
5 |
|||||||||||||||||||||
生态 效益 |
|||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生及家长满意度 |
% |
≥ |
100 |
10 |
90 |
90% |
9 |
— | |||||||||||||||||||
合计 |
— |
— |
100 |
99 |
|||||||||||||||||||||||||
北碚区2020年度项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(公章):重庆市北碚区两江名居第一小学 |
|||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
营养改善计划预算资金 |
自评总分(分) |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
业务主管部门 |
重庆市北碚区教育委员会 |
实施单位 |
重庆市北碚区两江名居第一小学 |
联系人及电话 |
徐海19923250018 |
||||||||||||||||||||||||
项目资金(万元) |
全年预算数 (A) |
全年执行数 (B ) |
执行率(B/A , %) |
||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 |
11.12 |
11.12 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||
其中:上级资金 |
10.35 |
10.35 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||
区级资金 |
0.77 |
0.77 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||
2020年1月到12月保障48名建卡贫困学生享受与其他学生同等的膳食营养,进一步提升菜品质量,科学搭配饮食,促进学生健康成长。 |
2020年1月到12月把到位的11.12万元全部用于学生膳食营养改善,保障48位建卡学生和11位低保及家庭经济困难学生膳食营养,促进学生体质健康发展。 |
||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年度指标值 |
指标权重(分) |
全年完成值 |
完成比例(%) |
指标得分(分) |
|||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
改善膳食营养涉及学生数 |
人 |
≥ |
1500 |
20 |
1500 |
100% |
20 |
||||||||||||||||||||
改善膳食营养涉及建卡学生数 |
人 |
≥ |
48 |
10 |
48 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
资金使用规范率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
完成及时率 |
% |
= |
100% |
20 |
100% |
100% |
20 |
|||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 |
覆盖建卡学生数量 |
人 |
≥ |
48 |
10 |
48 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||
覆盖学生数量 |
人 |
≥ |
1500 |
10 |
1500 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||
生态效益 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
100% |
20 |
||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
2. 部门整体绩效自评
本单位是二级预算单位,无部门整体绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位2020年度无重点项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-68369683