卫计委附件1:2014年部门决算及“三公”经费公开文字说明
日期:2015-09-02
重庆市北碚区卫生和计划生育委员会2014年部门决算情况说明
 
         一、部门基本情况
(一)部门组成情况。
内设七科三室:党政办公室、人事科、规划财务科、医政科、公共卫生管理科、爱国卫生办公室(副处级)、政策法规科、发展规划科、宣传技术科、流动人口计划生育管理办公室。下属二级预算单位24个,即:北碚区卫生局卫生监督所、北碚区基层医疗卫生机构会计核算管理中心、北碚区疾病预防控制中心、北碚区妇幼保健院、区人口与计划生育生殖健康服务中心、区计划生育药品器械监督管理站、区计划生育协会、区计划生育行政执法队、重庆市第九人民医院、北碚区中医院、北碚区歇马镇中心卫生院、北碚区澄江镇中心卫生院、北碚区水土镇中心卫生院、北碚区静观镇中心卫生院、北碚区柳荫镇中心卫生院、北碚区复兴镇中心卫生院、北碚区蔡家镇中心卫生院、北碚区天府镇卫生院、北碚区施家梁镇卫生院、北碚区童家溪镇卫生院、北碚区三圣镇卫生院、北碚区金刀峡镇卫生院、北碚区东阳社区服务中心、北碚区中医门诊部。 
(二)部门(单位)职能。
主要职能:1.推进全区医药卫生体制改革。拟订全区卫生工作规范性文件、全区卫生发展规划并组织实施。2.统筹规划与协调全区卫生资源配置。3.承担食品安全综合协调,组织查处食品安全重大事故的责任,统一发布重大食品安全信息。指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、传染病防治、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。负责卫生行政复议和对卫生执法的监督。负责组织协调卫生行政诉讼工作。4.负责实施全区国家基本药物制度和医疗机构内部药事工作的监督管理。5.拟订农村卫生、初级卫生保健、社区卫生、妇幼保健和健康教育等有关政策措施、发展规划并指导实施。规划并指导社区卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督。6.负责全区医疗机构医疗服务的行业监督管理,执行医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准,组织实施医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。负责医疗急救和重大突发性事件人员伤亡的紧急医疗救护的组织指挥工作,负责重大活动的医疗保障工作。承担全区干部保健工作。7.负责全区医药卫生科技工作,组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。指导管理行业协会和专业协会。8.负责中医药管理工作,制定全区中医、中西医结合医疗发展规划和政策措施,协调有关部门共同发展全区中医药事业。9.负责卫生应急工作,拟订区域卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理。发布突发公共卫生事件应急处置信息。10.负责组织实施公共卫生法律法规,制定全区公共卫生管理制度并组织实施。11.负责疾病预防控制工作,制定全区重大疾病防治规划,拟订全区免疫规划及方案,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。承担区防治艾滋病工作委员会的具体工作。12.指导卫生人才队伍建设工作,组织拟订全区卫生人才发展规划,组织实施卫生技术人员资格认定工作。13.负责区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,按照规定负责有关干部的医疗管理工作。14.承担区爱国卫生运动会的具体工作。15.拟订人口发展规划草案,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。16.负责组织实施人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划,承担对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估,稳定低生育水平的责任。17.监测人口和计划生育发展动态,承担提出发布人口和计划生育安全预警预报建议的责任,负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设,参与人口基础信息库建设。18.会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施,负责开展出生人口性别综合治理工作。19.提出流动人口计划生育服务管理的政策建议,制定流动人口计划生育服务管理规划,负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。20.负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策与教育、卫生、文化、就业、社会保障等工作的衔接配合,推动完善计划生育利益导向机制工作。21.组织实施计划生育科学技术研究及推广,依法管理人口和计划生育技术服务工作,依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息,依法规范计划生育药具管理。22.制定人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展人口和计划生育宣传教育工作。23.组织实施人口和计划生育的生殖健康促进计划,指导家庭保健服务,提高人口素质;协同有关部门降低出生缺陷人口数量。24.制定人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划,指导人口和计划生育公共服务网络体系建设,指导北碚区计划生育协会业务工作。25.承办区委、区政府交办的其他事项。
           二、部门决算情况说明
  (一)2014年收入支出决算总体情况说明
   2014年收入决算数为126498.17万元,支出决算数为124215.29万元。
 (二)2014年公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年公共预算财政拨款支出决算数为22580.14万元,其中基本支出12632.58万元,项目支出9947.56万元。
   (三)2014年政府性基金收支决算情况说明
   2014年政府性基金收支无。
           三、“三公”经费情况说明  
         (一)“三公”经费总额情况
           2014年“三公”经费总额决算数为129.97万元,与预算149.36万元相比下降19.39万元。
  (二) 因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费分项情况
  2014年无因公出国(境)费用,与预算一致。
  2014年公务接待费决算数为20.22万元,与预算48.29万元相比下降 28.07万元 。2014年公务接待838批次,6168人次,下降的原因是公务接待批次减少。
  2014年公务用车购置及运行费决算数为109.75万元,与预算101.07万元相比增加8.68万元。其中公务用车购置决算数为18万元,与预算18万元一致。公务用车运行费决算数为91.75万元,与预算83.07万元相比增加8.68 万元,增加的原因是公务用车运行费增加。2014年公务用车购置1辆,车辆保有量为42辆。                                             
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