重庆市北碚区住房和城乡建设委员会2019年部门预算情况说明
日期:2019-02-22

一、单位基本情况

(一)职能职责。

主要承担规范城乡建设管理秩序;负责培育和规范城乡建设投融资市场;承担监督管理勘察、设计市场;承担监督管理建筑市场;负责区重点工程建设领导小组的日常工作,监督实施重点工程建设政策;负责城市基础设施建设管理;负责全区住房建设和房地产开发建设的监督管理、招商引资;负责规范和指导村镇建设;承担推进建筑节能责任;负责行政区域内的城乡建设档案归档与管理工作;承担区城市棚户区改造办公室、区畅通工程建设领导小组交通基础设施建设办公室日常工作;贯彻执行有关房屋管理方面的法律、法规、规章及政策;负责拟定房屋管理方面的规范性文件以及相关政策并组织实施;负责对全区房产市场的宏观调控和监督指导;负责城镇低收入家庭住房保障工作,执行经济适用住房管理等住房保障相关政策并负责区经济适用房的立项、审批、监督、管理;承担区廉租住房保障政策的宣传、执行,编制廉租住房保障规划和年度计划;负责区廉租住房的建设和监督管理;负责起草全区住房制度改革方案及有关政策文件,并组织实施全区住房货币化分配、集资合作建房、资助购房、租金改革、直管公房优惠出售工作;承担全区住房公共维修基金的归集、审批、使用、管理责任;承担全区城镇房屋拆迁的行政管理责任;承担全区物业行政管理和对辖区内物业公司的监督管理责任;承担全区房屋住用安全的监督管理、安全鉴定及白蚁防治工作;承担房政的行政复议和行政应诉责任;负责依法查处全区房政违法违规行为;承担辖区内改制企业职工住房移交后的行政管理责任;负责辖区内直管公房的租赁、经营、维护的行政管理;承担对区房产中介服务机构和中介服务人员的行政监督管理责任;负责受理北碚区房屋面积测量的相关委托,并组织现场实施,出具房产面积测算报告书;负责受理北碚区房屋楼盘表建立申请,并组织实施;负责北碚区房屋面积测量工作的政策宣传、解释工作;承担区应急应战指挥平台设施设备和指挥系统的维护与管理;负责本地区防空警报网的建设管理;负责本地区人民防空无线电管理和人民防空通信值勤;提供本地区战时防空救护、平时应急救援的指挥通信保障服务;负责组织拟订、定期修订本地区城市防空袭方案及实施计划,参与重要经济目标防护工作;负责制订本地区应急应战指挥通信保障方案并组织实施,指导镇(街)指挥平台建设和运行;负责本地区人防疏散基地、“两防一体化社区”的建设工作;负责本地区人防专业技术队伍组训、人防知识教育等工作;承办区委、区政府交办的其他事项。

区委、区政府关于印发《重庆市北碚区机构改革方案的通知》(北碚委发〔2019〕1号)要求,将重庆市北碚区城乡建设委员会、重庆市北碚区房屋管理局、重庆市北碚区民防办公室职责整合,重新组建重庆市北碚区住房和城乡建设委员会。目前,正按要求,做好机构职能调整,制定“三定”方案,整合内设科室及单位人员。

(二)单位构成。

内设11个行政科室、1个参公事业单位、11个财政拨款二级预算事业单位,行政科室为:党政办公室(挂房政执法监察科牌子)、财务人事科、村镇建设科、勘察设计管理科、建筑管理科、住房建设科、城市基础设施建设科、房屋征收管理办公室、住房改革保障科、物业管理科(挂房屋安全管理科和区危险建筑办公室牌子)、工程科,待“三定”方案确定后,相关行政科室设置将进行调整。参公事业单位为:建筑施工安全管理站;财政拨款全额事业单位8个,分别为:建设工程质量监督站、城乡建设开发服务中心、城建档案室、城建监察大队、建筑管理服务中心、北碚区公共保障住房管理中心、北碚区房屋住用安全鉴定中心、人防指挥信息保障中心;财政拨款差额事业单位3个,分别为:重庆市北碚区房屋管理所、北碚区房屋测绘管理所、北碚区国有土地上房屋征收与补偿安置中心。

二、部门预算情况说明

2019年收入总计11618.05万元,其中:一般公共预算财政拨款8454.70 万元;上年结转3163.35万元。一般公共预算财政拨款支出11471.55万元,比2018年增加4488.86万元,其中:基本支出4507.31万元,比2018年增加457.96 万元,主要原因是人员增加及调资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7110.74 万元,比2018年增加4177.40万元,主要原因是新增专项项目等,主要用于全区城市基础设施项目前期研究、城市清水绿岸方案研究、建设工程质量监督、建筑施工现场安全监管、廉租房维护管理等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出146.50万元,比2018年增加146.50万元,主要原因是2018年调整预算结余,主要用于征收配套费工作补助经费。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算52.28万元,比2018年增加5.77 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年减少(或增加)0万元;公务接待费10.78万元,比2018年减少5.23万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少公务接待费用;公务用车运行维护费41.50万元,比2018年增加11万元,主要原因为原自收自支的建管站撤销,新成立全额拨款的建管服务中心,原建管站2辆公务用车划入建管服务中心;公务用车购置费0万元,比2018年减少(或增加) 0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费359.18万元,比上年减少7.1万元,主要原因为人员调出整体费用减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额215.79万元,其中:政府采购货物预算35.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180.00万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款6964.24万元,我单位无重点项目预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆8辆,其中一般公务用车 8辆、一般执勤执法用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,其他用车主要是 0;购置单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式:

李霄  电话:023-68865085


附件2:

财政拨款收支总体情况表

单位名称:重庆市北碚区住房和城乡建设委员会

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

8,326.70

一、本年支出

11,618.05

11,471.55

146.50

一般公共预算拨款

8,326.70

一般公共服务支出

1,065.82

1,065.82

政府性基金预算拨款

外交支出

国有资本经营预算拨款

国防支出

公共安全支出

教育支出

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

1,012.42

1,012.42

社会保险基金支出

卫生健康支出

154.28

154.28

节能环保支出

城乡社区支出

6,111.23

5,964.73

146.50

二、上年结转

3,163.35

农林水支出

一般公共预算拨款

3,016.85

交通运输支出

政府性基金预算拨款

146.50

资源勘探信息等支出

国有资本经营预算拨款

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

3,274.31

3,274.31

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

三、上级补助收入

128.00

债务还本支出

一般公共预算拨款

128.00

债务付息支出

政府性基金预算拨款

债务发行费用支出

国有资本经营预算拨款

二、结转下年

    收入总计

11,618.05

    支出总计

11,618.05

11,471.55

146.50

 

附件3:

             一般公共预算财政拨款支出表

  单位名称: 重庆市北碚区住房和城乡建设委员会                                                                            单位:万元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

2019年预算数

小计

基本支出

项目支出

总计:

6,982.69

11,471.55

4,507.31

6,964.24

201

一般公共服务支出

1,271.32

1,065.82

271.82

794.00

201

01

 人大事务

252.03

201

01

01

      行政运行

252.03

 201

  11

  纪检监察事务

6.00

10.00

10.00

 201

      11

     05

     派驻派出机构

6.00

10.00

10.00

 201

  99

  其他一般公共服务支出

1,013.29

1,055.82

271.82

784.00

 201

      99

     99

     其他一般公共服务支出

1,013.29

1,055.82

271.82

784.00

208

社会保障和就业支出

737.54

1,012.42

775.31

237.11

 208

  05

  行政事业单位离退休

737.54

1,012.42

775.31

237.11

 208

      05

     01

     归口管理的行政单位离退休

112.20

87.52

9.20

78.32

208

      05

     02

    事业单位离退休

141.00

 208

      05

     05

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

341.61

473.01

337.06

135.95

 208

      05

     06

     机关事业单位职业年金缴费支出

136.64

157.67

134.83

22.84

 208

      05

     99

     其他行政事业单位离退休支出

6.09

294.22

294.22

210

卫生健康支出

166.11

154.28

154.28

 210

  11

  行政事业单位医疗

166.11

154.28

154.28

 210

      11

     01

     行政单位医疗

64.82

45.93

45.93

 210

      11

     02

     事业单位医疗

70.53

71.78

71.78

 210

      11

     03

     公务员医疗补助

30.76

18.88

18.88

 210

      11

     99

     其他行政事业单位医疗支出

17.68

17.68

212

城乡社区支出

4,562.71

5,964.73

3,164.65

2,800.08

 212

  01

  城乡社区管理事务

3,661.31

4,275.19

2,264.51

2,010.68

 212

      01

     01

     行政运行

522.55

835.60

835.60

 212

      01

     03

     机关服务

10.00

10.00

 212

      01

     06

     工程建设管理

34.00

120.00

120.00

212

      01

     09

     住宅建设与房地产市场监管

50.00

 212

      01

     99

     其他城乡社区管理事务支出

3,054.76

3,309.59

1,428.91

1,880.68

 212

  03

  城乡社区公共设施

521.24

521.24

 212

      03

     99

     其他城乡社区公共设施支出

521.24

521.24

 212

  06

  建设市场管理与监督

741.34

1,048.09

781.00

267.09

 212

      06

     01

     建设市场管理与监督

741.34

1,048.09

781.00

267.09

 212

  99

  其他城乡社区支出

160.06

120.21

119.14

1.07

 212

      99

     01

     其他城乡社区支出

120.21

119.14

1.07

212

      99

     99

     其他城乡社区支出

160.06

221

住房保障支出

245.01

3,274.31

141.26

3,133.05

 221

  01

  保障性安居工程支出

105.00

3,053.54

3,053.54

 221

      01

     01

     廉租住房

2,630.15

2,630.15

 221

      01

     03

     棚户区改造

128.00

128.00

 221

      01

     06

     公共租赁住房

105.00

120.00

120.00

 221

      01

     07

     保障性住房租金补贴

175.40

175.40

 221

  02

  住房改革支出

140.01

220.77

141.26

79.51

 221

      02

     01

     住房公积金

140.01

220.77

141.26

79.51



 

附件4:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:重庆市北碚区住房和城乡建设委员会  

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

总计:

4,507.31

3,667.86

839.45

303

对个人和家庭的补助

314.22

314.22

 30307

   医疗费补助

17.39

17.39

 30399

   其他对个人和家庭的补助支出

296.83

296.83

301

工资福利支出

3,353.64

3,353.64

 30101

   基本工资

832.88

832.88

 30102

   津贴补贴

818.02

818.02

 30103

   奖金

34.41

34.41

 30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

337.06

337.06

 30109

   职业年金缴费

134.83

134.83

 30112

   其他社会保障缴费

124.84

124.84

 30113

   住房公积金

141.26

141.26

 30114

   医疗费

25.76

25.76

 30199

   其他工资福利支出

904.58

904.58

302

商品和服务支出

839.45

839.45

 30201

   办公费

102.50

102.50

 30202

   印刷费

15.00

15.00

 30203

   咨询费

8.00

8.00

 30204

   手续费

5.00

5.00

 30205

   水费

8.40

8.40

 30206

   电费

34.50

34.50

 30207

   邮电费

15.20

15.20

 30208

   取暖费

 30209

   物业管理费

29.00

29.00

 30211

   差旅费

259.50

259.50

 30212

   因公出国(境)费用

 30213

   维修(护)费

9.50

9.50

 30214

   租赁费

2.00

2.00

 30215

   会议费

11.50

11.50

 30216

   培训费

23.11

23.11

 30217

   公务接待费

8.98

8.98

 30218

   专用材料费

 30224

   被装购置费

 30225

   专用燃料费

 30226

   劳务费

20.00

20.00

 30227

   委托业务费

12.00

12.00

 30228

   工会经费

63.85

63.85

 30229

   福利费

30.23

30.23

 30231

   公务用车运行维护费

38.50

38.50

 30239

   其他交通费用

81.95

81.95

 30240

   税金及附加费用

 30299

   其他商品和服务支出

60.72

60.72

 

附件5:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:重庆市北碚区住房和城乡建设委员会  

单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


46.51

0

30.50

0

30.50

16.01

52.28

0

41.50

0

41.50

10.78

 

附件6:

政府性基金预算支出表

单位名称: 重庆市北碚区住房和城乡建设委员会 

 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出 

合计

基本支出

项目支出

总计:

146.50

146.50

212

城乡社区支出

146.50

146.50

 21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9.00

9.00

   2120804

     农村基础设施建设支出

9.00

9.00

         2120804

     农村基础设施建设支出

9.00

9.00

 21213

  城市基础设施配套费安排的支出

137.50

137.50

   2121399

     其他城市基础设施配套费安排的支出

137.50

137.50

         2121399

     其他城市基础设施配套费安排的支出

137.50

137.50

 

附件7:

部门收支总体情况表

单位名称:重庆市北碚区住房和城乡建设委员会  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

8,326.70

一般公共服务支出

1,065.82

政府性基金预算收入

外交支出

国有资本经营预算收入

国防支出

事业收入

公共安全支出

事业单位经营收入

教育支出

上级补助收入

128.00

科学技术支出

其他收入

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

1,012.42

社会保险基金支出

卫生健康支出

154.28

节能环保支出

城乡社区支出

6,111.23

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

3,274.31

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

             本年收入合计

8,332.04

             本年支出合计

11,618.05

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

3,163.35

              收入总计

11,618.05

             支出总计

11,618.05

 

附件8:

部门收入总体情况表

单位名称: 重庆市北碚区住房和城乡建设委员会

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

教育收费收入

非教育收费收入



总计:

11,618.05

3,163.35

8,326.70

128.00

201

一般公共服务支出

1,065.82

1,065.82

 20111

  纪检监察事务

10.00

10.00

   2011105

     派驻派出机构

10.00

10.00

 20199

  其他一般公共服务支出

1,055.82

1,055.82

   2019999

     其他一般公共服务支出

1,055.82

1,055.82

208

社会保障和就业支出

1,012.42

1,012.42

 20805

  行政事业单位离退休

1,012.42

1,012.42

   2080501

     归口管理的行政单位离退休

87.52

87.52

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

473.01

473.01

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

157.67

157.67

   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

294.22

294.22

210

卫生健康支出

154.28

154.28

 21011

  行政事业单位医疗

154.28

154.28

   2101101

     行政单位医疗

45.93

45.93

   2101102

     事业单位医疗

71.78

71.78

   2101103

     公务员医疗补助

18.88

18.88

   2101199

     其他行政事业单位医疗支出

17.68

17.68

212

城乡社区支出

6,111.23

357.81

5,753.42

 21201

  城乡社区管理事务

4,275.19

47.91

4,227.28

   2120101

     行政运行

835.60

835.60

   2120103

     机关服务

10.00

10.00

   2120106

     工程建设管理

120.00

120.00

   2120199

     其他城乡社区管理事务支出

3,309.59

47.91

3,261.68

 21203

  城乡社区公共设施

521.24

121.24

400.00

   2120399

     其他城乡社区公共设施支出

521.24

121.24

400.00

 21206

  建设市场管理与监督

1,048.09

41.09

1,007.00

   2120601

     建设市场管理与监督

1,048.09

41.09

1,007.00

 21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9.00

9.00

   2120804

     农村基础设施建设支出

9.00

9.00

 21213

  城市基础设施配套费安排的支出

137.50

137.50

   2121399

     其他城市基础设施配套费安排的支出

137.50

137.50

 21299

  其他城乡社区支出

120.21

1.07

119.14

   2129901

     其他城乡社区支出

120.21

1.07

119.14

221

住房保障支出

3,274.31

2,805.54

340.77

128.00

 22101

  保障性安居工程支出

3,053.54

2,805.54

120.00

128.00

   2210101

     廉租住房

2,630.15

2,630.15

   2210103

     棚户区改造

128.00

128.00

   2210106

     公共租赁住房

120.00

120.00

   2210107

     保障性住房租金补贴

175.40

175.40

 22102

  住房改革支出

220.77

220.77

   2210201

     住房公积金

220.77

220.77

 

附件9:

部门支出总体情况表

单位名称: 重庆市北碚区住房和城乡建设委员会  

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

总计:

11,618.05

4,507.31

7,110.74

201

一般公共服务支出

1,065.82

271.82

794.00

 20111

  纪检监察事务

10.00

10.00

   2011105

     派驻派出机构

10.00

10.00

 20199

  其他一般公共服务支出

1,055.82

271.82

784.00

   2019999

     其他一般公共服务支出

1,055.82

271.82

784.00

208

社会保障和就业支出

1,012.42

775.31

237.11

 20805

  行政事业单位离退休

1,012.42

775.31

237.11

   2080501

     归口管理的行政单位离退休

87.52

9.20

78.32

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

473.01

337.06

135.95

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

157.67

134.83

22.84

   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

294.22

294.22

210

卫生健康支出

154.28

154.28

 21011

  行政事业单位医疗

154.28

154.28

   2101101

     行政单位医疗

45.93

45.93

   2101102

     事业单位医疗

71.78

71.78

   2101103

     公务员医疗补助

18.88

18.88

   2101199

     其他行政事业单位医疗支出

17.68

17.68

212

城乡社区支出

6,111.23

3,164.65

2,946.58

 21201

  城乡社区管理事务

4,275.19

2,264.51

2,010.68

   2120101

     行政运行

835.60

835.60

   2120103

     机关服务

10.00

10.00

   2120106

     工程建设管理

120.00

120.00

   2120199

     其他城乡社区管理事务支出

3,309.59

1,428.91

1,880.68

 21203

  城乡社区公共设施

521.24

521.24

   2120399

     其他城乡社区公共设施支出

521.24

521.24

 21206

  建设市场管理与监督

1,048.09

781.00

267.09

   2120601

     建设市场管理与监督

1,048.09

781.00

267.09

 21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9.00

9.00

   2120804

     农村基础设施建设支出

9.00

9.00

 21213

  城市基础设施配套费安排的支出

137.50

137.50

   2121399

     其他城市基础设施配套费安排的支出

137.50

137.50

 21299

  其他城乡社区支出

120.21

119.14

1.07

   2129901

     其他城乡社区支出

120.21

119.14

1.07

221

住房保障支出

3,274.31

141.26

3,133.05

 22101

  保障性安居工程支出

3,053.54

3,053.54

   2210101

     廉租住房

2,630.15

2,630.15

   2210103

     棚户区改造

128.00

128.00

   2210106

     公共租赁住房

120.00

120.00

   2210107

     保障性住房租金补贴

175.40

175.40

 22102

  住房改革支出

220.77

141.26

79.51

   2210201

     住房公积金

220.77

141.26

79.51

 

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