- 文章标题
- 北碚水土组团管理委员会2017年部门预算情况
- 索引号
- 11500109556769704J/2017-00038
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区水土组团管委会
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2017-02-23
- 发布日期
- 2017-02-23
- 有效性
- 有效
北碚水土组团管理委员会2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)部门职能
(1)贯彻执行党和国家的方针政策,法律法规及区委、区政府决议、决定;(2)负责编制水土组团总体发展规划等各项规划,经报批后组织实施;(3)统筹协调水土组团规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务;(4)负责水土组团土地征用、出让等工作;(5)负责开发水土组团的土地,培育新型工业企业和综合开发产业;(6)负责组织实施水土组团内的市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设,并加强市政设施的维护管理;(7)负责管理水土组团入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务;(8)受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任;(9)负责管理水土组团的国有资产;(10)贯彻执行安全生产法律法规、在本区域内依法履行安全生产监督管理职责,与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作;(11)承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
综合处、财务处、规划建设处、用地处、招商处。
二、部门预算情况
2017年北碚水土组团管理委员会预算收入93.88万元,其中,一般公共预算收入93.88万元。支出按功能分类为一般公共服务支出82.19万元,医疗卫生与计划生育支出5.97万元,住房保障支出5.72万元,具体支出预算见附表。北碚水土组团管理委员会无政府性基金收支发生,故北碚水土组团管理委员会2017年政府性基金收支预算表无相关数据填报。较2016年预算,一般公共预算收入7.37万元,增加8.52%,主要是增加了城乡社区投入;支出增加7.37万元,增加8.52%,主要是增加了城乡社区投入。北碚水土组团管理委员会无政府性基金收支发生,故北碚水土组团管理委员会2017年政府性基金收支预算表无相关数据填报。2017年本部门机关运行经费支出0万元。2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算为零万元,其中,公务接待费用零万元,公务用车运行维护费用零万元。较2016年预算,“三公”经费预算减少2.94万元,其中,公务接待费用减少1.94万元,公务用车运行维护费用减少1万元。
四、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
附表1: |
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北碚水土组团管理委员会2017年财政拨款收支总体情况表 | |||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
般公共预算拨款收入 |
93.88 |
一般公共服务支出 |
82.19 |
政府性基金预算拨款收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
5.97 |
事业收入 |
|
住房保障支出 |
5.72 |
事业单位经营收入 |
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上级补助收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 |
93.88 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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本年支出合计 |
93.88 |
上年结转 |
|
结转下年 |
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收入总计 |
93.88 |
支出总计 |
93.88 |
附表2: |
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北碚水土组团管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
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单位:万元 |
科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
合计 |
93.88 |
93.88 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
82.19 |
82.19 |
|
201 |
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
82.19 |
82.19 |
|
|
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
82.19 |
82.19 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
5.97 |
5.97 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
5.97 |
5.97 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
5.72 |
5.72 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
5.72 |
5.72 |
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附表3: |
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北碚水土组团管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
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单位:万元 |
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
类 |
款 |
||
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|
合计 |
93.88 |
301 |
|
工资福利支出 |
55.42 |
|
30101 |
基本工资 |
24.40 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.27 |
|
30103 |
奖金 |
2.29 |
|
30104 |
社会保障缴费-生育保险 |
0.26 |
|
30104 |
社会保障缴费-失业保险 |
0.10 |
|
30104 |
社会保障缴费-医疗保险 |
4.85 |
|
30104 |
社会保障缴费-工伤保险 |
0.26 |
302 |
|
商品和服务支出 |
31.62 |
|
30201 |
办公费 |
0.50 |
|
30203 |
咨询费 |
0.20 |
|
30204 |
手续费 |
0.10 |
|
30205 |
水费 |
0.05 |
|
30206 |
电费 |
0.10 |
|
30207 |
邮电费 |
0.05 |
|
30211 |
差旅费 |
15.60 |
|
30215 |
会议费 |
1.20 |
|
30216 |
培训费 |
0.57 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
30228 |
工会经费 |
1.03 |
|
30229 |
福利费 |
0.73 |
|
30239 |
其他交通费 |
9.99 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
6.84 |
|
30307 |
医疗费 |
1.12 |
|
30311 |
住房公积金 |
5.72 |
附表4: |
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北碚水土组团管理委员会2017年政府性基金收支预算表 | |||||||
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单位:万元 |
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
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附表6: |
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北碚水土组团管理委员会2017年收支预算总表 | |||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
般公共预算拨款收入 |
93.88 |
一般公共服务支出 |
82.19 |
政府性基金预算拨款收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
5.97 |
事业收入 |
|
住房保障支出 |
5.72 |
事业单位经营收入 |
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
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|
本年收入合计 |
93.88 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
本年支出合计 |
93.88 |
上年结转 |
|
结转下年 |
|
收入总计 |
93.88 |
支出总计 |
93.88 |
附表7: |
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北碚水土组团管理委员会2017部门收入总表 | ||||||||||||
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单位:万元 |
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科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中教育收费 |
|||||||||
|
合计 |
93.88 |
|
93.88 |
|
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
82.19 |
|
82.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
82.19 |
|
82.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
82.19 |
|
82.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.97 |
|
5.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.97 |
|
5.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.85 |
|
4.85 |
|
|
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|
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
|
1.12 |
|
|
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|
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|
|
221 |
住房保障支出 |
5.72 |
|
5.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.72 |
|
5.72 |
|
|
|
|
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
5.72 |
|
5.72 |
|
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附表8: |
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北碚水土组团管理委员会2017部门支出总表 | |||||||
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
93.88 |
93.88 |
|
|
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201 |
一般公共服务支出 |
82.19 |
82.19 |
|
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|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
82.19 |
82.19 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
82.19 |
82.19 |
|
|
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.97 |
5.97 |
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.97 |
5.97 |
|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
4.85 |
4.85 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
5.72 |
5.72 |
|
|
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