• 文章标题
  • 重庆市北碚区水土组团管理委员会2019年部门预算情况说明
  • 索引号
  • 11500109556769704J/2019-00045
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区水土组团管委会
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2019-02-21
  • 发布日期
  • 2019-02-21
  • 有效性
  • 有效

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1. 贯彻执行党和国家的方针政策,法律法规及区委、区政府决议、决定;

2. 负责编制水土组团总体发展规划等各项规划,经报批后组织实施;

3. 统筹协调水土组团规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务;

4. 负责水土组团土地征用、出让等工作;

5. 负责开发水土组团的土地,培育新型工业企业和综合开发产业;

6. 负责组织实施水土组团内的市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设,并加强市政设施的维护管理;

7. 负责管理水土组团入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务;

8. 受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任;

9. 负责管理水土组团的国有资产;

10. 贯彻执行安全生产法律法规、在本区域内依法履行安全生产监督管理职责,与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作;

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

综合处、财务处、规划建设处、用地处、招商处。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 128.19 万元,一般公共预算财政拨款支出 128.19  万元,比2018年减少28.8  万元。其中:基本支出 128.19 万元,比2018年增加减少28.8  万元,主要原因是人员减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;2019年无项目支出。2019年无政府性基金预算收入 。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算 1.8 万元,比2018年减少0.2 万元。其中:因公出国(境)费用0  万元,比2018年减少(或增加)0 万元;公务接待费 1.8 万元,比2018年减少0.2  万元,主要原因是响应国家政策,减少公务接待费用;无公务用车运行维护费 。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位无政府采购项目

3、绩效目标设置情况。2019年我单位无绩效目标设置预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,我单位共有车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、一般执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。2019年一般公共预算无安排购置车辆 。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

联系人:田容

联系电话:60313521

详见附表

附表一

财政拨款收支总体情况表
单位:北碚水土组团管理委员会 单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 128.19 一、本年支出 128.19 128.19

一般公共预算拨款 128.19 一般公共服务支出 103.46 103.46

政府性基金预算拨款
外交支出



国有资本经营预算拨款
国防支出





公共安全支出





教育支出





科学技术支出





文化旅游体育与传媒支出





社会保障和就业支出 13.35 13.35



社会保险基金支出





卫生健康支出 5.69 5.69



节能环保支出





城乡社区支出



二、上年结转
农林水支出



一般公共预算拨款
交通运输支出



政府性基金预算拨款
资源勘探信息等支出



国有资本经营预算拨款
商业服务业等支出





金融支出





援助其他地区支出





自然资源海洋气象等支出





住房保障支出 5.68 5.68



粮油物资储备支出





国有资本经营预算支出





灾害防治及应急管理支出





预备费





其他支出





转移性支出



三、上级补助收入
债务还本支出



一般公共预算拨款
债务付息支出



政府性基金预算拨款
债务发行费用支出



国有资本经营预算拨款
二、结转下年



     收入总计 128.19      支出总计 128.19 128.19


附表二


一般公共预算财政拨款支出表

单位:北碚水土组团管理委员会

单位:万元
科目编码 功能科目名称 2018年预算数 2019年预算数


小计 基本支出 项目支出



总计: 157.02 128.19 128.19
201

一般公共服务支出 123.68 103.46 103.46
  201      99
   其他一般公共服务支出 123.68 103.46 103.46
  201        99       99       其他一般公共服务支出 123.68 103.46 103.46
208

社会保障和就业支出 17.95 13.35 13.35
  208      05
   行政事业单位离退休 17.95 13.35 13.35
  208        05       05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.82 9.46 9.46
  208        05       06       机关事业单位职业年金缴费支出 5.13 3.79 3.79
  208        05       99       其他行政事业单位离退休支出
0.10 0.10
210

卫生健康支出 7.69 5.69 5.69
  210      11
   行政事业单位医疗 7.69 5.69 5.69
  210        11       01       行政单位医疗 3.55 2.74 2.74
  210        11       02       事业单位医疗 2.86 2.00 2.00
  210        11       03       公务员医疗补助 1.28 0.50 0.50
  210        11       99       其他行政事业单位医疗支出
0.50 0.50
221

住房保障支出 7.69 5.69 5.69
  221      02
   住房改革支出 7.69 5.69 5.69
  221        02       01       住房公积金 7.69 5.69 5.69


附表三


一般公共预算基本支出情况表

单位:北碚水土组团管理委员会

单位:万元
经济分类科目 2019年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

总计: 128.19 96.09 32.09
303 对个人和家庭的补助 0.10 0.10
  30307     医疗费补助 0.10 0.10
301 工资福利支出 95.99 95.99
  30101     基本工资 23.16 23.16
  30102     津贴补贴 22.10 22.10
  30103     奖金 2.07 2.07
  30108     机关事业单位基本养老保险缴费 9.46 9.46
  30109     职业年金缴费 3.79 3.79
  30112     其他社会保障缴费 4.97 4.97
  30113     住房公积金 5.68 5.68
  30114     医疗费 0.96 0.96
  30199     其他工资福利支出 23.81 23.81
302 商品和服务支出 32.09
32.09
  30201     办公费 3.45
3.45
  30202     印刷费 0.10
0.10
  30203     咨询费 0.50
0.50
  30204     手续费


  30205     水费


  30206     电费


  30207     邮电费 1.87
1.87
  30208     取暖费


  30209     物业管理费


  30211     差旅费 16.00
16.00
  30212     因公出国(境)费用


  30213     维修(护)费


  30214     租赁费


  30215     会议费 1.00
1.00
  30216     培训费 2.03
2.03
  30217     公务接待费 1.80
1.80
  30218     专用材料费


  30224     被装购置费


  30225     专用燃料费


  30226     劳务费


  30227     委托业务费


  30228     工会经费 0.91
0.91
  30229     福利费 0.69
0.69
  30231     公务用车运行维护费


  30239     其他交通费用 3.74
3.74
  30240     税金及附加费用


  30299     其他商品和服务支出



附表四









一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:北碚水土组团管理委员会





单位:万元
2018年预算数 2019年预算数
合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
2.00



2.00 1.80



1.80


附表五


政府性基金预算支出表

单位:北碚水土组团管理委员会

 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
   
合计 基本支出 项目支出





本单位无政府性基金预算财政拨款收入,故无相应支出。


附表六


部门收支总体情况表

单位:北碚水土组团管理委员会

单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算收入 128.19 一般公共服务支出 103.46
政府性基金预算收入
外交支出
国有资本经营预算收入
国防支出
事业收入
公共安全支出
事业单位经营收入
教育支出
上级补助收入
科学技术支出
其他收入
文化旅游体育与传媒支出


转移性支出


资源勘探信息等支出


粮油物资储备支出


卫生健康支出 5.69


援助其他地区支出


债务付息支出


灾害防治及应急管理支出


其他支出


预备费


社会保障和就业支出 13.35


城乡社区支出


自然资源海洋气象等支出


金融支出


交通运输支出


商业服务业等支出


社会保险基金支出


农林水支出


国有资本经营预算支出


住房保障支出 5.68


节能环保支出


债务发行费用支出


债务还本支出
            本年收入合计 128.19               本年支出合计 128.19
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


               收入总计 128.19               支出总计 128.19


附表七


部门收入总体情况表

单位:北碚水土组团管理委员会

单位:万元
   
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营算拨款收入 事业收入 上级补助收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 非教育收费收入 教育收费收入

总计: 128.19
128.19







201 一般公共服务支出 103.46
103.46







  20199      其他一般公共服务支出 103.46
103.46







    2019999       其他一般公共服务支出 103.46
103.46







208 社会保障和就业支出 13.35
13.35







  20805      行政事业单位离退休 13.35
13.35







    2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.46
9.46







    2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 3.79
3.79







    2080599       其他行政事业单位离退休支出 0.10
0.10







210 卫生健康支出 5.69
5.69







  21011      行政事业单位医疗 5.69
5.69







    2101101       行政单位医疗 2.74
2.74







    2101102       事业单位医疗 2.00
2.00







    2101103       公务员医疗补助 0.50
0.50







    2101199       其他行政事业单位医疗支出 0.50
0.50







221 住房保障支出 5.69
5.69







  22102      住房改革支出 5.69
5.69







    2210201       住房公积金 5.69
5.69








附表八

部门支出总体情况表

单位:北碚水土组团管理委员会

单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出
   
对下级单位补助支出

总计: 128.19 128.19



201 一般公共服务支出 103.46 103.46



  20199      其他一般公共服务支出 103.46 103.46



    2019999       其他一般公共服务支出 103.46 103.46



208 社会保障和就业支出 13.35 13.35



  20805      行政事业单位离退休 13.35 13.35



    2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.46 9.46



    2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 3.79 3.79



    2080599       其他行政事业单位离退休支出 0.10 0.10



210 卫生健康支出 5.69 5.69



  21011      行政事业单位医疗 5.69 5.69



    2101101       行政单位医疗 2.74 2.74



    2101102       事业单位医疗 2.00 2.00



    2101103       公务员医疗补助 0.50 0.50



    2101199       其他行政事业单位医疗支出 0.50 0.50



221 住房保障支出 5.69 5.69



  22102      住房改革支出 5.69 5.69



    2210201       住房公积金 5.69 5.69





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