• 文章标题
  • 重庆市北碚区澄江镇人民政府2016年度部门决算情况说明
  • 索引号
  • 115001090092988276/2017-00074
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区澄江镇
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2017-10-13
  • 发布日期
  • 2017-10-13
  • 有效性
  • 有效

一、基本情况

(一)职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策,落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法制宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益,把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来,不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。乡镇要按照有所为有所不为的原则,把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来,着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作,推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理,加快城镇化步伐;坚持依法管理社会事务,加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作;协同有关镇搞好农村市场管理、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制,提高对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式,建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络,不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来,将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展,加强农村公益性基础设施建设和管理;健全农村服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务;加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展;加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质,促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和农村贫困人口救助工作,搞好城镇社会保障,保证困难群众的基本生活;加强安全生产监督,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护良好治安秩序,保障农民群众安居乐业。

(二)机构设置

设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(挂民政办公室、人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室(挂安全生产监督管理办公室牌子)、财政办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监管办公室。党政办公室主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘、机要等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发等方面职责。社会事务办公室主要承担民政、人口和计划生育、科学、教育、卫生、社会救济、残疾人事业等方面职责。社会治安综合治理办公室主要承担法制建设、人民调解、信访、社会治安综合治理、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、森林防火、安全生产监督管理等方面的职责。财政办公室负责具体编制财政收支预算草案,组织执行镇人大批准的财政预算,提出并编制预算调整方案,管理和监督单位预算的执行,编制财政年度决算。负责农村发展专项资金、惠农资金、家电下乡等资金的管理和监督。参与各项基本建设招投标、政府采购基础性工作及其经济业务收支活动的全过程,实施财务管理和监督。负责管理行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产,确保其安全、完整。规划建设管理环保办公室主要承担场镇环境卫生、社区管理、城镇建设管理等方面职责。食品药品监督管理办公室主要承担食品、药品卫生安全监督管理等方面职责。

设置3个公益性事业机构,即农业服务中心、文化服务中心和社会保障服务所。农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广,信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。社会保障服务所主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移劳动和社会保障,城镇居民最低生活保障,优抚救济等社会保障工作。 

二、决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本镇2016年度收入总计3143.3万元,支出总计3143.3万元。与2015年决算数相比,收入增加96万元、增长3.15%,主要原因是城乡社区公共建设支出有所增加。支出增加96万元,增长3.15%,主要原因是城乡社区公共建设支出有所增加。

本镇2016年度收入合计3143.3万元,其中:财政拨款收入3143.3万元,占100%。

本镇2016年度支出合计3143.3万元,其中:基本支出1918.2万元,占61.03%;项目支出1225.1万元,占38.97%。

本镇2016年度无年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本镇2016年度财政拨款收入3143.3万元,较上年决算数增加96万元,增长3.15%。主要是城乡社区公共建设支出有所增加。与年初预算数基本一致。

本镇2016年度财政拨款支出3143.3万元,较上年决算数增加96万元,增长3.15%。主要原因是城乡社区公共建设支出有所增加。与年初预算数基本一致。主要原因是年底时按实际支出情况报人代会对年初预算数进行了调整。

本镇2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出965.5万元,占30.72%,与年初预算数基本一致。主要原因是年底时按实际支出情况报人代会对年初预算数进行了调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本镇2016年度一般公共财政拨款基本支出1918.2万元。其中:人员经费1424.1万元,较上年增加156.5万元,主要原因是人员增加、人员工资薪酬增加,社保基数提高,社保缴费数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费494.1万元,较上年增加117.1万元,主要原因是市政管理人员增加,白防夜巡人员增加,物价上涨 ,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本镇 “三公”经费支出共计49.3万元,与年初预算数一致,较上年支出数减少23.8万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我镇今年实施公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本镇因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费14万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、森林防火、水上安全、交通执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出严格按照年初预算数,较上年支出数减少18万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我镇今年实施公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,区内公务出行以公共交通为主,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费35.2万元,一是用于接待其他区县镇街及各企业到我镇学习调研或是考察投资环境的工作人员。二是由于乡镇工作的特点,日常工作中相关镇来镇检查指导工作往往发生在户外施工现场等地,无法回食堂就餐,故产生一些接待支出。2016年公务接待费支出严格按照年初预算数,较上年支出数减少5.9万元,减少的主要原因是三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,且能在食堂就餐的一律在食堂就餐,故公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本镇因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为7辆。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本镇机关运行经费支出494.1万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、公务车运行维护费、会议费、培训费。机关运行经费较2015年增加117.1万元,增长31.06%,主要原因是市政管理人员增加,白防夜巡人员增加,物价上涨 ,换届之年会议费增加,培训费增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本镇共有车辆7辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、待报废车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本镇政府采购支出总额5.7万元,其中:政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出2.8万元。主要用于采购办公电脑及我镇春节期间灯饰工程。

(四)预算绩效管理情况说明。

一是加强资金的管理和使用。二是严格政府采购。三是推进绩效评价。四是规范资金拨付。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:68226846。

重庆市北碚区澄江镇人民政府2016年收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

1

3,143.3

一般公共服务支出

28

965.5

上级补助收入

2

0.0

外交支出

29

0.0

事业收入

3

0.0

国防支出

30

0.0

经营收入

4

0.0

公共安全支出

31

59.0

附属单位上缴收入

5

0.0

教育支出

32

0.0

其他收入

6

0.0

科学技术支出

33

0.0

7

文化体育与传媒支出

34

98.7

8

社会保障和就业支出

35

716.7

9

医疗卫生与计划生育支出

36

99.2

10

节能环保支出

37

0.0

11

城乡社区支出

38

331.8

12

农林水支出

39

733.8

13

交通运输支出

40

0.0

14

资源勘探信息等支出

41

0.0

15

商业服务业等支出

42

0.0

16

金融支出

43

0.0

17

援助其他地区支出

44

0.0

18

国土海洋气象等支出

45

0.0

19

住房保障支出

46

138.6

20

粮油物资储备支出

47

0.0

21

其他支出

48

0.0

22

债务还本支出

49

0.0

23

债务付息支出

50

0.0

本年收入合计

24

3,143.3

本年支出合计

51

3,143.3

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

26

0.0

年末结转和结余

53

0.0

总计

27

3,143.3

总计

54

3,143.3

重庆市北碚区澄江镇人民政府2016年收入决算表

公开02表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,143.3

3,143.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

965.5

965.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20101

人大事务

10.5

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010101

  行政运行

10.5

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

881.8

881.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010301

  行政运行

874.8

874.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010308

  信访事务

7.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20105

统计信息事务

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010599

  其他统计信息事务支出

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20106

财政事务

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010601

  行政运行

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20107

税收事务

12.1

12.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010708

  协税护税

12.1

12.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20111

纪检监察事务

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2011101

  行政运行

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20126

档案事务

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2012601

  行政运行

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20129

群众团体事务

17.8

17.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2012901

  行政运行

17.8

17.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

29.9

29.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013101

  行政运行

29.9

29.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

59.0

59.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20402

公安

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040299

  其他公安支出

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20406

司法

21.1

21.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040604

  基层司法业务

21.1

21.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20499

其他公共安全支出

37.7

37.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2049901

  其他公共安全支出

37.7

37.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

207

文化体育与传媒支出

98.7

98.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20701

文化

98.6

98.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070199

  其他文化支出

98.6

98.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20704

新闻出版广播影视

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070404

  广播

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

716.7

716.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

47.8

47.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080109

  社会保险经办机构

47.8

47.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20802

民政管理事务

67.0

67.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080205

  老龄事务

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080208

  基层政权和社区建设

61.3

61.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080299

  其他民政管理事务支出

2.8

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

348.2

348.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

182.4

182.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

165.8

165.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

28.9

28.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

  死亡抚恤

19.7

19.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080802

  伤残抚恤

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080899

  其他优抚支出

7.8

7.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20810

社会福利

16.7

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2081002

  老年福利

7.6

7.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2081004

  殡葬

9.2

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20811

残疾人事业

1.5

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2081199

  其他残疾人事业支出

1.5

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20820

临时救助

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082001

  临时救助支出

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20821

特困人员供养

182.8

182.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082101

  城市特困人员供养支出

147.5

147.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082102

  农村五保供养支出

35.2

35.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20825

其他生活救助

12.9

12.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082502

  其他农村生活救助

12.9

12.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

10.2

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2089901

  其他社会保障和就业支出

10.2

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

99.2

99.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

74.9

74.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

41.7

41.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

33.2

33.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21007

计划生育事务

16.8

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100717

  计划生育服务

14.1

14.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100799

  其他计划生育事务支出

2.8

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21010

食品和药品监督管理事务

7.4

7.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101001

  行政运行

7.4

7.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

331.8

331.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

69.5

69.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120101

  行政运行

17.5

17.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120104

  城管执法

1.6

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

50.3

50.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21202

城乡社区规划与管理

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120201

  城乡社区规划与管理

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21203

城乡社区公共设施

163.3

163.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

163.3

163.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21205

城乡社区环境卫生

86.7

86.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120501

  城乡社区环境卫生

86.7

86.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21299

其他城乡社区支出

11.9

11.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2129999

  其他城乡社区支出

11.9

11.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

733.8

733.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21301

农业

401.4

401.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130104

  事业运行

165.6

165.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130142

  农村道路建设

5.1

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130199

  其他农业支出

230.7

230.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21302

林业

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130234

  林业防灾减灾

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21303

水利

4.7

4.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130314

  防汛

4.7

4.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21305

扶贫

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130599

  其他扶贫支出

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21307

农村综合改革

326.5

326.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130701

  对村级一事一议的补助

326.5

326.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

138.6

138.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

138.6

138.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

78.2

78.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

  购房补贴

60.4

60.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

重庆市北碚区澄江镇人民政府2016年支出决算表

公开03表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,143.3

1,918.2

1,225.1

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

965.5

946.4

19.1

0.0

0.0

0.0

20101

人大事务

10.5

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2010101

  行政运行

10.5

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

881.8

874.8

7.0

0.0

0.0

0.0

2010301

  行政运行

874.8

874.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2010308

  信访事务

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

20105

统计信息事务

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2010599

  其他统计信息事务支出

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

20106

财政事务

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010601

  行政运行

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20107

税收事务

12.1

0.0

12.1

0.0

0.0

0.0

2010708

  协税护税

12.1

0.0

12.1

0.0

0.0

0.0

20111

纪检监察事务

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2011101

  行政运行

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

20126

档案事务

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2012601

  行政运行

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

20129

群众团体事务

17.8

17.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2012901

  行政运行

17.8

17.8

0.0

0.0

0.0

0.0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

29.9

29.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2013101

  行政运行

29.9

29.9

0.0

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

59.0

21.1

37.9

0.0

0.0

0.0

20402

公安

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

2040299

  其他公安支出

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

20406

司法

21.1

21.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2040604

  基层司法业务

21.1

21.1

0.0

0.0

0.0

0.0

20499

其他公共安全支出

37.7

0.0

37.7

0.0

0.0

0.0

2049901

  其他公共安全支出

37.7

0.0

37.7

0.0

0.0

0.0

207

文化体育与传媒支出

98.7

98.6

0.1

0.0

0.0

0.0

20701

文化

98.6

98.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2070199

  其他文化支出

98.6

98.6

0.0

0.0

0.0

0.0

20704

新闻出版广播影视

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

2070404

  广播

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

716.7

396.0

320.7

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

47.8

47.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2080109

  社会保险经办机构

47.8

47.8

0.0

0.0

0.0

0.0

20802

民政管理事务

67.0

0.0

67.0

0.0

0.0

0.0

2080205

  老龄事务

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

2080208

  基层政权和社区建设

61.3

0.0

61.3

0.0

0.0

0.0

2080299

  其他民政管理事务支出

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

348.2

348.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

182.4

182.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

165.8

165.8

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

28.9

0.0

28.9

0.0

0.0

0.0

2080801

  死亡抚恤

19.7

0.0

19.7

0.0

0.0

0.0

2080802

  伤残抚恤

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

2080899

  其他优抚支出

7.8

0.0

7.8

0.0

0.0

0.0

20810

社会福利

16.7

0.0

16.7

0.0

0.0

0.0

2081002

  老年福利

7.6

0.0

7.6

0.0

0.0

0.0

2081004

  殡葬

9.2

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

20811

残疾人事业

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

2081199

  其他残疾人事业支出

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

20820

临时救助

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

2082001

  临时救助支出

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

20821

特困人员供养

182.8

0.0

182.8

0.0

0.0

0.0

2082101

  城市特困人员供养支出

147.5

0.0

147.5

0.0

0.0

0.0

2082102

  农村五保供养支出

35.2

0.0

35.2

0.0

0.0

0.0

20825

其他生活救助

12.9

0.0

12.9

0.0

0.0

0.0

2082502

  其他农村生活救助

12.9

0.0

12.9

0.0

0.0

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

10.2

0.0

10.2

0.0

0.0

0.0

2089901

  其他社会保障和就业支出

10.2

0.0

10.2

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

99.2

82.3

16.8

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

74.9

74.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

41.7

41.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

33.2

33.2

0.0

0.0

0.0

0.0

21007

计划生育事务

16.8

0.0

16.8

0.0

0.0

0.0

2100717

  计划生育服务

14.1

0.0

14.1

0.0

0.0

0.0

2100799

  其他计划生育事务支出

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

21010

食品和药品监督管理事务

7.4

7.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2101001

  行政运行

7.4

7.4

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

331.8

69.5

262.4

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

69.5

69.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2120101

  行政运行

17.5

17.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2120104

  城管执法

1.6

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

50.3

50.3

0.0

0.0

0.0

0.0

21202

城乡社区规划与管理

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

2120201

  城乡社区规划与管理

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

21203

城乡社区公共设施

163.3

0.0

163.3

0.0

0.0

0.0

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

163.3

0.0

163.3

0.0

0.0

0.0

21205

城乡社区环境卫生

86.7

0.0

86.7

0.0

0.0

0.0

2120501

  城乡社区环境卫生

86.7

0.0

86.7

0.0

0.0

0.0

21299

其他城乡社区支出

11.9

0.0

11.9

0.0

0.0

0.0

2129999

  其他城乡社区支出

11.9

0.0

11.9

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

733.8

165.6

568.1

0.0

0.0

0.0

21301

农业

401.4

165.6

235.8

0.0

0.0

0.0

2130104

  事业运行

165.6

165.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2130142

  农村道路建设

5.1

0.0

5.1

0.0

0.0

0.0

2130199

  其他农业支出

230.7

0.0

230.7

0.0

0.0

0.0

21302

林业

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

2130234

  林业防灾减灾

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

21303

水利

4.7

0.0

4.7

0.0

0.0

0.0

2130314

  防汛

4.7

0.0

4.7

0.0

0.0

0.0

21305

扶贫

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130599

  其他扶贫支出

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21307

农村综合改革

326.5

0.0

326.5

0.0

0.0

0.0

2130701

  对村级一事一议的补助

326.5

0.0

326.5

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

138.6

138.6

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

138.6

138.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

78.2

78.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

  购房补贴

60.4

60.4

0.0

0.0

0.0

0.0

重庆市北碚区澄江镇人民政府2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

3,143.3

一般公共服务支出

29

965.5

965.5

0.0

政府性基金预算财政拨款

2

0.0

外交支出

30

0.0

0.0

0.0

3

国防支出

31

0.0

0.0

0.0

4

公共安全支出

32

59.0

59.0

0.0

5

教育支出

33

0.0

0.0

0.0

6

科学技术支出

34

0.0

0.0

0.0

7

文化体育与传媒支出

35

98.7

98.7

0.0

8

社会保障和就业支出

36

716.7

716.7

0.0

9

医疗卫生与计划生育支出

37

99.2

99.2

0.0

10

节能环保支出

38

0.0

0.0

0.0

11

城乡社区支出

39

331.8

331.8

0.0

12

农林水支出

40

733.8

733.8

0.0

13

交通运输支出

41

0.0

0.0

0.0

14

资源勘探信息等支出

42

0.0

0.0

0.0

15

商业服务业等支出

43

0.0

0.0

0.0

16

金融支出

44

0.0

0.0

0.0

17

援助其他地区支出

45

0.0

0.0

0.0

18

国土海洋气象等支出

46

0.0

0.0

0.0

19

住房保障支出

47

138.6

138.6

0.0

20

粮油物资储备支出

48

0.0

0.0

0.0

21

其他支出

49

0.0

0.0

0.0

22

债务还本支出

50

0.0

0.0

0.0

23

债务付息支出

51

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

3,143.3

本年支出合计

52

3,143.3

3,143.3

0.0

年初财政拨款结转和结余

25

0.0

年末财政拨款结转和结余

53

0.0

0.0

0.0

一般公共预算财政拨款

26

0.0

54

政府性基金预算财政拨款

27

0.0

55

总计

28

3,143.3

总计

56

3,143.3

3,143.3

0.0

重庆市北碚区澄江镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,143.3

1,918.2

1,225.1

201

一般公共服务支出

965.5

946.4

19.1

20101

人大事务

10.5

10.5

0.0

2010101

  行政运行

10.5

10.5

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

881.8

874.8

7.0

2010301

  行政运行

874.8

874.8

0.0

2010308

  信访事务

7.0

0.0

7.0

20105

统计信息事务

0.9

0.9

0.0

2010599

  其他统计信息事务支出

0.9

0.9

0.0

20106

财政事务

12.0

12.0

0.0

2010601

  行政运行

12.0

12.0

0.0

20107

税收事务

12.1

0.0

12.1

2010708

  协税护税

12.1

0.0

12.1

20111

纪检监察事务

0.5

0.5

0.0

2011101

  行政运行

0.5

0.5

0.0

20126

档案事务

0.1

0.1

0.0

2012601

  行政运行

0.1

0.1

0.0

20129

群众团体事务

17.8

17.8

0.0

2012901

  行政运行

17.8

17.8

0.0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

29.9

29.9

0.0

2013101

  行政运行

29.9

29.9

0.0

204

公共安全支出

59.0

21.1

37.9

20402

公安

0.2

0.0

0.2

2040299

  其他公安支出

0.2

0.0

0.2

20406

司法

21.1

21.1

0.0

2040604

  基层司法业务

21.1

21.1

0.0

20499

其他公共安全支出

37.7

0.0

37.7

2049901

  其他公共安全支出

37.7

0.0

37.7

207

文化体育与传媒支出

98.7

98.6

0.1

20701

文化

98.6

98.6

0.0

2070199

  其他文化支出

98.6

98.6

0.0

20704

新闻出版广播影视

0.1

0.0

0.1

2070404

  广播

0.1

0.0

0.1

208

社会保障和就业支出

716.7

396.0

320.7

20801

人力资源和社会保障管理事务

47.8

47.8

0.0

2080109

  社会保险经办机构

47.8

47.8

0.0

20802

民政管理事务

67.0

0.0

67.0

2080205

  老龄事务

2.9

0.0

2.9

2080208

  基层政权和社区建设

61.3

0.0

61.3

2080299

  其他民政管理事务支出

2.8

0.0

2.8

20805

行政事业单位离退休

348.2

348.2

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

182.4

182.4

0.0

2080502

  事业单位离退休

165.8

165.8

0.0

20808

抚恤

28.9

0.0

28.9

2080801

  死亡抚恤

19.7

0.0

19.7

2080802

  伤残抚恤

0.7

0.0

0.7

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

0.7

0.0

0.7

2080899

  其他优抚支出

7.8

0.0

7.8

20810

社会福利

16.7

0.0

16.7

2081002

  老年福利

7.6

0.0

7.6

2081004

  殡葬

9.2

0.0

9.2

20811

残疾人事业

1.5

0.0

1.5

2081199

  其他残疾人事业支出

1.5

0.0

1.5

20820

临时救助

0.6

0.0

0.6

2082001

  临时救助支出

0.6

0.0

0.6

20821

特困人员供养

182.8

0.0

182.8

2082101

  城市特困人员供养支出

147.5

0.0

147.5

2082102

  农村五保供养支出

35.2

0.0

35.2

20825

其他生活救助

12.9

0.0

12.9

2082502

  其他农村生活救助

12.9

0.0

12.9

20899

其他社会保障和就业支出

10.2

0.0

10.2

2089901

  其他社会保障和就业支出

10.2

0.0

10.2

210

医疗卫生与计划生育支出

99.2

82.3

16.8

21005

医疗保障

74.9

74.9

0.0

2100501

  行政单位医疗

41.7

41.7

0.0

2100502

  事业单位医疗

33.2

33.2

0.0

21007

计划生育事务

16.8

0.0

16.8

2100717

  计划生育服务

14.1

0.0

14.1

2100799

  其他计划生育事务支出

2.8

0.0

2.8

21010

食品和药品监督管理事务

7.4

7.4

0.0

2101001

  行政运行

7.4

7.4

0.0

212

城乡社区支出

331.8

69.5

262.4

21201

城乡社区管理事务

69.5

69.5

0.0

2120101

  行政运行

17.5

17.5

0.0

2120104

  城管执法

1.6

1.6

0.0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

50.3

50.3

0.0

21202

城乡社区规划与管理

0.5

0.0

0.5

2120201

  城乡社区规划与管理

0.5

0.0

0.5

21203

城乡社区公共设施

163.3

0.0

163.3

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

163.3

0.0

163.3

21205

城乡社区环境卫生

86.7

0.0

86.7

2120501

  城乡社区环境卫生

86.7

0.0

86.7

21299

其他城乡社区支出

11.9

0.0

11.9

2129999

  其他城乡社区支出

11.9

0.0

11.9

213

农林水支出

733.8

165.6

568.1

21301

农业

401.4

165.6

235.8

2130104

  事业运行

165.6

165.6

0.0

2130142

  农村道路建设

5.1

0.0

5.1

2130199

  其他农业支出

230.7

0.0

230.7

21302

林业

1.2

0.0

1.2

2130234

  林业防灾减灾

1.2

0.0

1.2

21303

水利

4.7

0.0

4.7

2130314

  防汛

4.7

0.0

4.7

21305

扶贫

0.0

0.0

0.0

2130599

  其他扶贫支出

0.0

0.0

0.0

21307

农村综合改革

326.5

0.0

326.5

2130701

  对村级一事一议的补助

326.5

0.0

326.5

221

住房保障支出

138.6

138.6

0.0

22102

住房改革支出

138.6

138.6

0.0

2210201

  住房公积金

78.2

78.2

0.0

2210203

  购房补贴

60.4

60.4

0.0

重庆市北碚区澄江镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

1,918.2

1,424.1

494.1

301

工资福利支出

829.0

829.0

0.0

30101

  基本工资

219.2

219.2

0.0

30102

  津贴补贴

139.7

139.7

0.0

30103

  奖金

18.2

18.2

0.0

30104

  其他社会保障缴费

93.7

93.7

0.0

30106

  伙食补助费

40.2

40.2

0.0

30107

  绩效工资

112.3

112.3

0.0

30199

  其他工资福利支出

205.8

205.8

0.0

302

商品和服务支出

488.6

0.0

488.6

30201

  办公费

54.0

0.0

54.0

30202

  印刷费

3.3

0.0

3.3

30205

  水费

0.9

0.0

0.9

30206

  电费

8.0

0.0

8.0

30207

  邮电费

19.4

0.0

19.4

30211

  差旅费

114.4

0.0

114.4

30213

  维修(护)费

8.4

0.0

8.4

30214

  租赁费

0.4

0.0

0.4

30215

  会议费

30.1

0.0

30.1

30216

  培训费

7.9

0.0

7.9

30217

  公务接待费

29.0

0.0

29.0

30226

  劳务费

26.6

0.0

26.6

30227

  委托业务费

67.4

0.0

67.4

30231

  公务用车运行维护费

14.0

0.0

14.0

30239

  其他交通费用

15.4

0.0

15.4

30299

  其他商品和服务支出

89.3

0.0

89.3

303

对个人和家庭的补助

595.1

595.1

0.0

30301

  离休费

3.4

3.4

0.0

30302

  退休费

315.6

315.6

0.0

30304

  抚恤金

5.2

5.2

0.0

30305

  生活补助

1.9

1.9

0.0

30307

  医疗费

79.9

79.9

0.0

30309

  奖励金

0.3

0.3

0.0

30311

  住房公积金

78.2

78.2

0.0

30313

  购房补贴

60.4

60.4

0.0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

50.3

50.3

0.0

310

其他资本性支出

5.5

0.0

5.5

31002

  办公设备购置

5.5

0.0

5.5

重庆市北碚区澄江镇人民政府2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

重庆市北碚区澄江镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

公开08表

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

494.1

(一)支出合计

49.3

49.3

(一)行政单位

494.1

  1.因公出国(境)费

0.0

0.0

(二)参照公务员法管理事业单位

0.0

  2.公务用车购置及运行维护费

14.0

14.0

 

    (1)公务用车购置费

0.0

0.0

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

14.0

14.0

(一)车辆数合计(辆)

7

  3.公务接待费

35.2

35.2

  1.部级领导干部用车

0

    (1)国内接待费

35.2

35.2

  2.一般公务用车

7

         其中:外事接待费

0.0

0.0

  3.一般执法执勤用车

0

    (2)国(境)外接待费

0.0

0.0

  4.特种专业技术用车

0

(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

0

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

  3.公务用车购置数(辆)

────

0

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

────

7

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

────

690

 

 

     其中:外事接待批次(个)

────

0

  6.国内公务接待人次(人)

────

6,880

 

 

     其中:外事接待人次(人)

────

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0

 

 

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