• 文章标题
  • 重庆市北碚区人民政府朝阳街道办事处2016年部门决算情况说明
  • 索引号
  • 115001090092987713/2017-00065
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区朝阳街道
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2017-10-13
  • 发布日期
  • 2017-10-13
  • 有效性
  • 有效

一、部门基本情况

(一)职能职责。朝阳街道辖区2016年末共有户籍户数12067户,户籍人口30444人,实际居住人口64000人,幅员面积2.34平方公里。承担着辖区一般公共服务事务、公共安全、文化体育、社会保障和就业事务、医疗卫生事务、城乡社区事务等管理职能。

(二)机构设置。朝阳街道2016年共有行政事业单位3个,其中行政单位1个,即重庆市北碚区人民政府朝阳街道办事处;事业单位2个:即北碚区朝阳街道文化服务中心、北碚区朝阳街道社会保障服务所。下辖7个社区,另有城管执法大队、社区清洁队,还承担治安巡逻队、派出所协勤保险费等费用。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本单位2016年度收入总计2353.2万元,支出总计2353.2万元。与2015年决算数相比,收入减少37.8万元、下降1.59%,主要原因是营改增影响,税收收入减少。支出2353.2万元,与2015年决算数相比减少37.8万元,下降1.59%,主要原因是坚持厉行节约,严控“三公经费”支出,严格招投标,特别是严格限额以下工程招标比价,各类工程支出下降。另外,2015年有精准扶贫支出20万元,2016年没有此项支出。

本单位2016年度收入合计2353.2万元,其中:财政拨款收入2353.2万元,占100%。

本单位2016年度支出合计2353.2万元,其中:基本支出1131.1万元,占48.1%;项目支出1222.1万元,占51.9%。 

本单位2016年度年末没有结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本单位2016年度财政拨款收入2353.2万元,较上年决算数减少37.8万元,下降1.59%。主要原因是受营改增影响,税收收入减少。

本单位2016年度财政拨款支出2353.2万元,较上年决算数减少37.8万元,下降1.59%。主要原因是坚持厉行节约,严控“三公经费”支出,严格招投标,特别是严格限额以下工程招标比价,各类工程支出下降。另外,2015年有精准扶贫支出20万元,2016年没有此项支出。

本单位2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出759.0万元,占32.3%;公共安全支出123.2万元,占5.2%;科学技术支出2.1万元;文化体育与传媒支出140.9万元,占6.0%;社会保障和就业支出743.8万元,占31.6%;医疗卫生与计划生育支出131.4万元,占5.6%;节能环保支出1.2万元;城乡社区支出369.4万元,占15.7%;住房保障支出81.6万元,占3.6%;其它支出0.5万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共财政拨款基本支出1131.1万元。其中:人员经费735.0万元,较上年增加72.5万元,主要是因为增人增资、社保提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费等。公用经费396.1万元,较上年增加56.7万元,主要原因是物价上涨,临时聘用人员劳务费上涨、新增公务用车补贴等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、电话费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、公务车运行维护费等。

本单位2016年没有政府性基金收支,所以政府性基金预算财政拨款收入支出据算表是空表。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本单位 “三公”经费支出共计59.8万元,较年初预算数减少28.7万元,较上年支出数减少8.7万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车购置费19.8万元,用于购买城市综合执法用车1辆,费用支出较年初预算数减少1.2万元,较上年支出数增加19.8万元,增加的主要原因是上年没有购买公务车,本年购买城市综合执法用车。

公务车运行维护费24.1万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、信访稳定、城市综合执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少14.9万元,较上年支出数减少15.2万元,主要原因是年中公车改革后封存了2辆车,加上严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护支出下降。

公务接待费15.9万元,主要用于接待其他单位到我单位交流、调研工作发生的接待费,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,来街道挂职的西藏干部住宿、生活费,招商引资接待费等,费用支出较年初预算数减少12.6万元,较上年支出数减少13.3万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本单位购置公务用车1辆,保有量为5辆(其中2辆封存);国内公务接待146批次,1620人。2016年本单位人均接待费98元,车均购置费19.8万元,车均维护费4.82万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出396.1万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、劳务费,水电费、电话费等。机关运行经费较2015年增加56.7万元,主要原因是新增公务用车补贴、物价上涨,临时聘用人员劳务费上涨等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本单位共有车辆5辆(其中2辆封存),其中一般公务用车2辆、其他用车1辆(由城管执法大队使用)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本单位政府采购支出总额40.7万元,其中:政府采购货物支出40.7万元。主要用于采购城管执法队对讲机、执法记录仪、摄像机、执法车;7个社区办公设备、办公家具及监控设备;社区残疾人康复室器材;街道机关办公设备、办公家具等。

(四)预算绩效管理情况说明

2016年,本单位严格资金管理,充分发挥资金使用效益,保障和促进各项事业稳步发展。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68356466。

 

 

 

 

 

2016年收入支出决算总表

公开01表

 

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

2,353.2

一般公共服务支出

28

759.0

上级补助收入

2

0.0

外交支出

29

0.0

事业收入

3

0.0

国防支出

30

0.0

经营收入

4

0.0

公共安全支出

31

123.2

附属单位上缴收入

5

0.0

教育支出

32

0.0

其他收入

6

0.0

科学技术支出

33

2.1

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

140.9

 

8

 

社会保障和就业支出

35

743.8

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

131.4

 

10

 

节能环保支出

37

1.2

 

11

 

城乡社区支出

38

369.4

 

12

 

农林水支出

39

0.0

 

13

 

交通运输支出

40

0.0

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

0.0

 

15

 

商业服务业等支出

42

0.0

 

16

 

金融支出

43

0.0

 

17

 

援助其他地区支出

44

0.0

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

0.0

 

19

 

住房保障支出

46

81.6

 

20

 

粮油物资储备支出

47

0.0

 

21

 

其他支出

48

0.5

 

22

 

债务还本支出

49

0.0

 

23

 

债务付息支出

50

0.0

本年收入合计

24

2,353.2

本年支出合计

51

2,353.2

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

26

0.0

年末结转和结余

53

0.0

总计

27

2,353.2

总计

54

2,353.2

金额单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

2016年收入决算表

 公开02表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,353.2

2,353.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

759.0

759.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20101

人大事务

15.9

15.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010108

代表工作

15.9

15.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

635.3

635.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010301

行政运行

596.2

596.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010308

信访事务

10.1

10.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

29.0

29.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20105

统计信息事务

1.1

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010508

统计抽样调查

1.1

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20106

财政事务

5.9

5.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010699

其他财政事务支出

5.9

5.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20107

税收事务

40.6

40.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010708

协税护税

40.6

40.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20129

群众团体事务

23.7

23.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2012999

其他群众团体事务支出

23.7

23.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

16.8

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

16.8

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20199

其他一般公共服务支出

19.7

19.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2019999

其他一般公共服务支出

19.7

19.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

123.2

123.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20406

司法

6.7

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2040604

基层司法业务

6.7

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20499

其他公共安全支出

116.5

116.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2049901

其他公共安全支出

106.8

106.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2049902

其他消防

9.7

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

206

科学技术支出

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20607

科学技术普及

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2060702

科普活动

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

207

文化体育与传媒支出

140.9

140.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20701

文化

109.2

109.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070109

群众文化

109.2

109.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20703

体育

31.7

31.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2070308

群众体育

31.7

31.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

743.8

743.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

96.4

96.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080104

综合业务管理

95.1

95.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20802

民政管理事务

375.8

375.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080204

拥军优属

1.1

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080205

老龄事务

3.5

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080208

基层政权和社区建设

371.3

371.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

223.6

223.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

归口管理的行政单位离退休

205.3

205.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

事业单位离退休

18.3

18.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

14.3

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080805

义务兵优待

13.6

13.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080899

其他优抚支出

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20819

最低生活保障

11.6

11.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2081901

城市最低生活保障金支出

11.6

11.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20820

临时救助

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082001

临时救助支出

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20821

特困人员供养

9.8

9.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082101

城市特困人员供养支出

9.8

9.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20825

其他生活救助

9.6

9.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082501

其他城市生活救助

9.6

9.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

1.9

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2089901

其他社会保障和就业支出

1.9

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

131.4

131.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21004

公共卫生

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100408

基本公共卫生服务

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

49.5

49.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

行政单位医疗

28.2

28.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

事业单位医疗

9.3

9.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

公务员医疗补助

11.5

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100504

优抚对象医疗补助

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21007

计划生育事务

75.7

75.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100717

计划生育服务

68.9

68.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100799

其他计划生育事务支出

6.9

6.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21010

食品和药品监督管理事务

6.1

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

6.1

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

211

节能环保支出

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21103

污染防治

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2110302

水体

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

369.4

369.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

113.4

113.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120104

城管执法

113.4

113.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21203

城乡社区公共设施

193.7

193.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

193.7

193.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21205

城乡社区环境卫生

62.4

62.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120501

城乡社区环境卫生

62.4

62.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

81.6

81.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

81.6

81.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

43.2

43.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

购房补贴

38.3

38.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

229

其他支出

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22999

其他支出

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2299901

其他支出

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年支出决算表

 公开03表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,353.2

1,131.1

1,222.1

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

759.0

646.0

113.0

0.0

0.0

0.0

20101

人大事务

15.9

0.0

15.9

0.0

0.0

0.0

2010108

代表工作

15.9

0.0

15.9

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

635.3

596.2

39.1

0.0

0.0

0.0

2010301

行政运行

596.2

596.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2010308

信访事务

10.1

0.0

10.1

0.0

0.0

0.0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

29.0

0.0

29.0

0.0

0.0

0.0

20105

统计信息事务

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

2010508

统计抽样调查

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

20106

财政事务

5.9

0.0

5.9

0.0

0.0

0.0

2010699

其他财政事务支出

5.9

0.0

5.9

0.0

0.0

0.0

20107

税收事务

40.6

0.0

40.6

0.0

0.0

0.0

2010708

协税护税

40.6

0.0

40.6

0.0

0.0

0.0

20129

群众团体事务

23.7

23.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2012999

其他群众团体事务支出

23.7

23.7

0.0

0.0

0.0

0.0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

16.8

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

16.8

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

20199

其他一般公共服务支出

19.7

9.4

10.3

0.0

0.0

0.0

2019999

其他一般公共服务支出

19.7

9.4

10.3

0.0

0.0

0.0

204

公共安全支出

123.2

6.6

116.7

0.0

0.0

0.0

20406

司法

6.7

6.6

0.2

0.0

0.0

0.0

2040604

基层司法业务

6.7

6.6

0.2

0.0

0.0

0.0

20499

其他公共安全支出

116.5

0.0

116.5

0.0

0.0

0.0

2049901

其他公共安全支出

106.8

0.0

106.8

0.0

0.0

0.0

2049902

其他消防

9.7

0.0

9.7

0.0

0.0

0.0

206

科学技术支出

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

20607

科学技术普及

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

2060702

科普活动

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

207

文化体育与传媒支出

140.9

29.2

111.6

0.0

0.0

0.0

20701

文化

109.2

29.2

80.0

0.0

0.0

0.0

2070109

群众文化

109.2

29.2

80.0

0.0

0.0

0.0

20703

体育

31.7

0.0

31.7

0.0

0.0

0.0

2070308

群众体育

31.7

0.0

31.7

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

743.8

318.7

425.1

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

96.4

95.1

1.4

0.0

0.0

0.0

2080104

综合业务管理

95.1

95.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

20802

民政管理事务

375.8

0.0

375.8

0.0

0.0

0.0

2080204

拥军优属

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

2080205

老龄事务

3.5

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

2080208

基层政权和社区建设

371.3

0.0

371.3

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

223.6

223.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

归口管理的行政单位离退休

205.3

205.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

事业单位离退休

18.3

18.3

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

14.3

0.0

14.3

0.0

0.0

0.0

2080805

义务兵优待

13.6

0.0

13.6

0.0

0.0

0.0

2080899

其他优抚支出

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

20819

最低生活保障

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

2081901

城市最低生活保障金支出

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

20820

临时救助

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

2082001

临时救助支出

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

20821

特困人员供养

9.8

0.0

9.8

0.0

0.0

0.0

2082101

城市特困人员供养支出

9.8

0.0

9.8

0.0

0.0

0.0

20825

其他生活救助

9.6

0.0

9.6

0.0

0.0

0.0

2082501

其他城市生活救助

9.6

0.0

9.6

0.0

0.0

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

2089901

其他社会保障和就业支出

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

131.4

49.0

82.5

0.0

0.0

0.0

21004

公共卫生

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100408

基本公共卫生服务

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

49.5

49.0

0.6

0.0

0.0

0.0

2100501

行政单位医疗

28.2

28.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

事业单位医疗

9.3

9.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

公务员医疗补助

11.5

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2100504

优抚对象医疗补助

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

21007

计划生育事务

75.7

0.0

75.7

0.0

0.0

0.0

2100717

计划生育服务

68.9

0.0

68.9

0.0

0.0

0.0

2100799

其他计划生育事务支出

6.9

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

21010

食品和药品监督管理事务

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

211

节能环保支出

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

21103

污染防治

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

2110302

水体

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

369.4

0.0

369.4

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

113.4

0.0

113.4

0.0

0.0

0.0

2120104

城管执法

113.4

0.0

113.4

0.0

0.0

0.0

21203

城乡社区公共设施

193.7

0.0

193.7

0.0

0.0

0.0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

193.7

0.0

193.7

0.0

0.0

0.0

21205

城乡社区环境卫生

62.4

0.0

62.4

0.0

0.0

0.0

2120501

城乡社区环境卫生

62.4

0.0

62.4

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

81.6

81.6

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

81.6

81.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

43.2

43.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

购房补贴

38.3

38.3

0.0

0.0

0.0

0.0

229

其他支出

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

22999

其他支出

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

2299901

其他支出

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

2,353.2

一般公共服务支出

29

759.0

759.0

0.0

政府性基金预算财政拨款

2

0.0

外交支出

30

0.0

0.0

0.0

 

3

 

国防支出

31

0.0

0.0

0.0

 

4

 

公共安全支出

32

123.2

123.2

0.0

 

5

 

教育支出

33

0.0

0.0

0.0

 

6

 

科学技术支出

34

2.1

2.1

0.0

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

140.9

140.9

0.0

 

8

 

社会保障和就业支出

36

743.8

743.8

0.0

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

131.4

131.4

0.0

 

10

 

节能环保支出

38

1.2

1.2

0.0

 

11

 

城乡社区支出

39

369.4

369.4

0.0

 

12

 

农林水支出

40

0.0

0.0

0.0

 

13

 

交通运输支出

41

0.0

0.0

0.0

 

14