重庆市北碚区金融工作办公室2016年部门决算情况说明
日期:2017-10-13

一、部门基本情况

(一)职能职责。

北碚区金融工作办公室是财政全额拨款的正处级事业单位。主要职责是研究国家金融法律法规及相关政策,实施全区金融业发展规划,制定、完善和落实全区金融政策,帮助、解决金融企业发展中的困难,收集金融信息,引进各类金融机构。

(二)机构设置。

内设两个科室:综合科、业务科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计173.8万元,支出总计224.4万元。与2015年决算数相比,收入减少5450.6万元、下降96.9%,主要原因是2015年市财政局转贷2015年第一批新增债券资金,共计5000万元,用于区建委下属的碚城建设开发有限责任公司的棚户区改造项目,按区财政局要求由区金融办代编部门决算,而2016年度未无政府债券资金纳入部门决算编报。支出减少5397.5万元,下降96.0%,主要原因是2015年市财政局转贷的5000万元用于棚户区改造,故住房保障支出项为5017.3万元,而2016年我办并无转贷项目,住房保障支出为10.8万元。

本部门2016年度收入合计173.8万元,其中:财政拨款收入173.8万元,占100.0%。

本部门2016年度支出合计224.4万元,其中:基本支出177.7万元,占79.2%;项目支出46.7万元,占20.8%。

本部门2016年度年末结转和结余4.7万元,较上年减少3.9万元,原因是以上年度基本支出结转结余弥补本年收入小于支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入173.8万元,较上年决算数减少5450.6万元,下降96.9%。主要原因是2015年市财政局转贷的2015年第一批新增债券资金,共计5000万元,用于区建委下属的碚城建设开发有限责任公司的棚户区改造项目,按区财政局要求由区金融办代编部门决算,而2016年并无此项财政拨款收入。较年初预算数增加26.6万元,增长18.1%。主要原因一是年中追加安排处置非法集资宣传工作经费(碚财〔2016〕166号);二是年末调剂预算指标(碚财行〔2016〕221号);三是年中财政兑现2015年城乡居民小额人身保险财政补贴资金。

本部门2016年度财政拨款支出224.4万元,较上年决算数减少5397.5万元,下降96.0%,主要原因是2016年无转贷资金。较年初预算数增加77.1万元,增长52.4%。主要原因一是年中追加安排处置非法集资宣传工作经费(碚财〔2016〕166号);二是年末调剂预算指标(碚财行〔2016〕221号);三是年中财政兑现2015年城乡居民小额人身保险财政补贴资金。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出160.6万元,占71.6%,较年初预算数增加30.5万元,决算数大于年初预算数,主要原因一是年中追加安排处置非法集资宣传工作经费(碚财〔2016〕166号),二是年末调剂预算指标(碚财行〔2016〕221号);医疗卫生与生育计划支出6.3万元,占2.8%,与年初预算数一致;金融支出46.7万元,占20.8%,较年初预算数增加46.7万元,决算数大于年初预算数,主要原因是财政兑现2015年城乡居民小额人身保险财政补贴资金;住房保障支出10.8万元,占4.8%,与年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出177.7万元。其中:人员经费80.9万元,较上年减少21.4万元,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制经费,全年实际支出较上年决算有所下降;二是领导调动导致的工资福利等支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费96.8万元,较上年增加40.1万元,主要原因是2016年度我单位按照区委区政府要求,加大金融招商引资和打击非法金融活动工作力度,如制定“北碚区金融“十三五”规划”。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明 

 (一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计16.3万元,较年初预算数增加6.7万元,较上年支出数增加6.7万元,增加的主要原因是本年度按照区领导要求,参加中国香港第十届“亚洲金融论坛”(渝外侨函〔2016〕82号),共安排单位人员3人出境1次,产生因公出国(境)费5.2万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用5.2万元,主要是用于参加中国香港第十届“亚洲金融论坛”(渝外侨函〔2016〕82号),费用支出较年初预算数增加5.2万元,较上年支出数增加5.2万元,增加的主要原因是2015年并未安排出国(境)出访活动。

公务车购置费0.0万元,2016年度并未购置新的公务用车。

公务车运行维护费4.8万元,主要用于单位公务运行,费用支出较年初预算数增加1.5万元,较上年支出数增加1.5万元,主要原因如下:一是随着车辆使用年限和行驶里程数增加,车况变差,维修费增加;二是我单位加大金融招商引资工作力度,公务车出勤时间和里程数增加。

公务接待费6.3万元,主要用于招商引资对接其他金融机构发生的接待支出,费用支出与年初预算数一致,与上年支出数一致。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计1个团组,3人;公务用车购置0辆,保有量为1辆;国内公务接待28批次,324人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费0.019万元,车均购置费0.0万元,车均维护费4.8万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0.0万元,本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.0万元,本单位2016年度无政府采购事项。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年我单位进一步加强专项资金管理,提高资金使用效率,主要措施为:一是严格执行项目资金专款专用;二是建立资金管理制度,规范专项资金使用;三是严密关注预算执行进度,提高资金使用效率。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68282728


2016年收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

1

173.8

一般公共服务支出

28

160.6

上级补助收入

2

0.0

外交支出

29

0.0

事业收入

3

0.0

国防支出

30

0.0

经营收入

4

0.0

公共安全支出

31

0.0

附属单位上缴收入

5

0.0

教育支出

32

0.0

其他收入

6

0.0

科学技术支出

33

0.0

7

文化体育与传媒支出

34

0.0

8

社会保障和就业支出

35

0.0

9

医疗卫生与计划生育支出

36

6.3

10

节能环保支出

37

0.0

11

城乡社区支出

38

0.0

12

农林水支出

39

0.0

13

交通运输支出

40

0.0

14

资源勘探信息等支出

41

0.0

15

商业服务业等支出

42

0.0

16

金融支出

43

46.7

17

援助其他地区支出

44

0.0

18

国土海洋气象等支出

45

0.0

19

住房保障支出

46

10.8

20

粮油物资储备支出

47

0.0

21

其他支出

48

0.0

22

债务还本支出

49

0.0

23

债务付息支出

50

0.0

本年收入合计

24

173.8

本年支出合计

51

224.4

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

26

55.3

年末结转和结余

53

4.7

总计

27

229.1

总计

54

229.1

2016年收入决算表

公开02表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

173.8

173.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

156.7

156.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

156.7

156.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

156.7

156.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

6.3

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

6.3

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

事业单位医疗

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

公务员医疗补助

1.3

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

10.8

10.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

10.8

10.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

6.4

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

购房补贴

4.4

4.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


2016年支出决算表

公开03表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

224.4

177.7

46.7

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

160.6

160.6

0.0

0.0

0.0

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

160.6

160.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

160.6

160.6

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

6.3

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

6.3

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

事业单位医疗

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100503

公务员医疗补助

1.3

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

217

金融支出

46.7

0.0

46.7

0.0

0.0

0.0

21799

其他金融支出

46.7

0.0

46.7

0.0

0.0

0.0

2179901

其他金融支出

46.7

0.0

46.7

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

10.8

10.8

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

10.8

10.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

6.4

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

购房补贴

4.4

4.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

173.8

一般公共服务支出

29

160.6

160.6

0.0

政府性基金预算财政拨款

2

0.0

外交支出

30

0.0

0.0

0.0

3

国防支出

31

0.0

0.0

0.0

4

公共安全支出

32

0.0

0.0

0.0

5

教育支出

33

0.0

0.0

0.0

6

科学技术支出

34

0.0

0.0

0.0

7

文化体育与传媒支出

35

0.0

0.0

0.0

8

社会保障和就业支出

36

0.0

0.0

0.0

9

医疗卫生与计划生育支出

37

6.3

6.3

0.0

10

节能环保支出

38

0.0

0.0

0.0

11

城乡社区支出

39

0.0

0.0

0.0

12

农林水支出

40

0.0

0.0

0.0

13

交通运输支出

41

0.0

0.0

0.0

14

资源勘探信息等支出

42

0.0

0.0

0.0

15

商业服务业等支出

43

0.0

0.0

0.0

16

金融支出

44

46.7

46.7

0.0

17

援助其他地区支出

45

0.0

0.0

0.0

18

国土海洋气象等支出

46

0.0

0.0

0.0

19

住房保障支出

47

10.8

10.8

0.0

20

粮油物资储备支出

48

0.0

0.0

0.0

21

其他支出

49

0.0

0.0

0.0

22

债务还本支出

50

0.0

0.0

0.0

23

债务付息支出

51

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

173.8

本年支出合计

52

224.4

224.4

0.0

年初财政拨款结转和结余

25

55.3

年末财政拨款结转和结余

53

4.7

4.7

0.0

一般公共预算财政拨款

26

55.3

54

政府性基金预算财政拨款

27

0.0

55

总计

28

229.1

总计

56

229.1

229.1

0.0

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

224.4

177.7

46.7

201

一般公共服务支出

160.6

160.6

0.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

160.6

160.6

0.0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

160.6

160.6

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

6.3

6.3

0.0

21005

医疗保障

6.3

6.3

0.0

2100502

事业单位医疗

5.0

5.0

0.0

2100503

公务员医疗补助

1.3

1.3

0.0

217

金融支出

46.7

0.0

46.7

21799

其他金融支出

46.7

0.0

46.7

2179901

其他金融支出

46.7

0.0

46.7

221

住房保障支出

10.8

10.8

0.0

22102

住房改革支出

10.8

10.8

0.0

2210201

住房公积金

6.4

6.4

0.0

2210203

购房补贴

4.4

4.4

0.0

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

177.7

80.9

96.8

301

工资福利支出

70.1

70.1

0.0

30101

基本工资

18.9

18.9

0.0

30102

津贴补贴

1.5

1.5

0.0

30104

其他社会保障缴费

8.1

8.1

0.0

30107

绩效工资

19.9

19.9

0.0

30199

其他工资福利支出

21.7

21.7

0.0

302

商品和服务支出

86.7

0.0

86.7

30201

办公费

2.7

0.0

2.7

30202

印刷费

12.4

0.0

12.4

30203

咨询费

19.0

0.0

19.0

30205

水费

0.4

0.0

0.4

30206

电费

1.0

0.0

1.0

30207

邮电费

0.4

0.0

0.4

30211

差旅费

14.9

0.0

14.9

30212

因公出国(境)费用

5.2

0.0

5.2

30213

维修(护)费

8.7

0.0

8.7

30215

会议费

0.3

0.0

0.3

30216

培训费

1.7

0.0

1.7

30217

公务接待费

6.3

0.0

6.3

30228

工会经费

0.4

0.0

0.4

30231

公务用车运行维护费

4.8

0.0

4.8

30299

其他商品和服务支出

8.5

0.0

8.5

303

对个人和家庭的补助

10.8

10.8

0.0

30311

住房公积金

6.4

6.4

0.0

30313

购房补贴

4.4

4.4

0.0

310

其他资本性支出

10.1

0.0

10.1

31002

办公设备购置

10.1

0.0

10.1

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2016年部门决算相关信息统计表

公开08表

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

0.0

(一)支出合计

9.6

16.3

(一)行政单位

0.0

1.因公出国(境)费

0.0

5.2

(二)参照公务员法管理事业单位

0.0

2.公务用车购置及运行维护费

3.3

4.8

(1)公务用车购置费

0.0

0.0

三、国有资产占用情况

────

(2)公务用车运行维护费

3.3

4.8

(一)车辆数合计(辆)

1

3.公务接待费

6.3

6.3

1.部级领导干部用车

0

(1)国内接待费

6.3

6.3

2.一般公务用车

1

其中:外事接待费

0.0

0.0

3.一般执法执勤用车

0

(2)国(境)外接待费

0.0

0.0

4.特种专业技术用车

0

(二)相关统计数

────

────

5.其他用车

0

1.因公出国(境)团组数(个)

────

1

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

2.因公出国(境)人次数(人)

────

3

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

3.公务用车购置数(辆)

────

0

4.公务用车保有量(辆)

────

1

5.国内公务接待批次(个)

────

28

其中:外事接待批次(个)

────

0

6.国内公务接待人次(人)

────

324

其中:外事接待人次(人)

────

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0

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