一、部门基本情况
(一)重庆北碚广播电视台《事业单位法人证书》为事证12500109756224848C,为财政差额拨款的一级预算事业单位,负责全区新闻宣传报道、播映、转播广播电视节目、其他专题、文艺、资讯服务节目和广告制作播出、广播电视研究及产业经营。
(二)机构设置
2016年度,北碚广播电视台纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。2015年末在编职工59人,2016年在职工转退休2人、台网分离调出职工9人。2016年末在编职工48人,退休人员32人,单位自聘43人。北碚广播电视台设置的部门包括:综合办公室、财务科、总编室、电视新闻中心、广播节目中心、频道运营中心、技术播出中心。
(一)收入支出决算总体情况说明
2016年度重庆北碚广播电视台收入总计1686.6万元,支出总计1686.6万元。与2015年决算数相比,收入增加了198.1万元、增长13%,主要原因是项目增加179.7万元,职工增资18.4万元。支出增加198.1万元,增长13%,主要原因是项目增加179.7万元,职工增资18.4万元。
2016年度重庆北碚广播电视台收入合计1686.6万元,其中:财政拨款收入1686.6万元,占100%。
2016年度重庆北碚广播电视台支出合计1686.6万元,其中:基本支出1506.8万元,占89%;项目支出179.7万元,占11%。
2016年度重庆北碚广播电视台年末结转和结余-34.2万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度重庆北碚广播电视台财政拨款收入1686.6万元,较上年决算数增加198.1万元,增长13%。主要原因是项目增加179.7万元,职工增资18.4万元。较年初预算数增加226万元,增长15%。主要原因是财政追加退休人员支出10.9万元、追加在职人员支出13万元、追加其他人员支出13.1万元,追加职工购房补贴费9.3万元、根据碚财行〔2016〕215号文件追加重庆北碚广播电视台房屋租金和补足瑕疵资产资金179.7万元。
2016年度重庆北碚广播电视台财政拨款支出1686.6万元,较上年决算数增加198.1万元,增长13%。主要原因是项目增加179.7万元,职工增资18.4万元。较年初预算数增加226万元,增长15%。主要原因是.2016年财政追加重庆北碚广播电视台房租及瑕疵资产资金179.7万元,财政追加退休人员支出10.9万元、追加在职人员支出13万元、追加其他人员支出13.1万元,追加职工购房补贴费9.3万元。
2016年度重庆北碚广播电视台财政拨款支出主要用于以下方面:一般文化体育与传媒支出1401.4万元,占83.1%,较年初预算数增加205.8万元,决算数大于年初预算数,主要原因是根据碚财行〔2016〕215号文件追加重庆北碚广播电视台房屋租金和补足瑕疵资产资金179.7万元;追加职工其他支出26.3万元。社会保障和就业支出165.1万元,占9.8%,较年初预算数增加10.9万元,决算数大于年初预算数,主要原因是追加退休人员支出费用。医疗卫生与计划生育支出61.8万元,占3.6%,决算数与年初预算数持平。住房保障支出58.2万元,占3.5% ,较年初预算数增加9.3万元,决算数大于年初预算数,主要原因是财政追加了在职人员的购房补贴。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度重庆北碚广播电视台一般公共财政拨款基本支出1506.8万元。其中:人员经费1203.1万元,较上年增加26.8万元,主要原因是工资福利支出中其他社会保障缴费(补调出职工未缴的其他社会保障缴费)和其他工资福利支出增加,对个人和家庭的补助增加5.6万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费303.7万元,较上年增加31.5万元,主要原因是物价上涨,办公费增加;各种设备逐年老化,维修费用增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出以及其他资本性支出(办公设备购置)等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2016年度重庆北碚广播电视台认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。“三公”经费支出共计26.5万元,较年初预算数减少6.1万元,较上年支出数减少6.2万元,减少的主要原因是:
(1)重庆北碚广播电视台公务用车4辆,主要用于新闻采访和广播电视技术维护保障用。公务用车运行维护费年初预算21.2万元,实际支付15.1万元,比2015年公务用车运行维护费减少6.1万元,是因为严格落实公车使用规定并加强了内部管理。
(2)“三公”经费中公务接待费年初预算数为11.4万元,2016年实际支付公务接待11.4万元与2015年公务接待费11.5万元减少0.1万元。主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。
2016年度未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费15.1万元,主要用于新闻采访和广播电视技术维护保障和机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少6.1万元,较上年支出数减少6.1万元,是因为严格落实公车使用规定并加强了内部管理。
公务接待费11.4万元,主要用于重庆电视台、各区县电视台及设备供应和维护商家的业务接待9.0万元,业务部门洽谈业务工作用餐2.4万元。费用支出较年初预算数持平,较上年支出数减少0.1万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
公务用车保有量为4辆;国内公务接待144批次,1200人, 2016年重庆北碚广播电视台人均接待费95元,车均维护费3.8万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2016年本部门运行经费支出1506.84万元,其中人员经费1204.12万元,主要用于在编人员和离退休人员的工资福利支出以及招聘员工的工资福利支出;公用经遇303.72万元,主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务车运行维护费、劳务费等。运行经费较2015年增加58.32万元,增长4.03%,主要原因是人员工资调整以及物价上涨造成公用经费增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,重庆北碚广播电视台共有车辆4辆,为其他用车4辆,其他用车主要用于新闻采访和广播电视技术维护保障和机要文件交换、市内因公出行等。单价50万元以上通用设备10台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2016年重庆北碚广播电视台未进行政府采购。
(四)预算绩效管理情况说明。
重庆北碚广播电视台为了进一步加强预算绩效管理,建立完善“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制,推进预算绩效管理与财政业务需求相结合,与预算管理各环节相融合,提升管理成效相契合,让预算绩效管理有“绩效”。 有效使用专项资金,严控资金流向,达到绩效目标,并开展一系列的目标自评、专项自评。对年初预算超过50万元以上的专项资金,除了实施目标自评、专项自评以外,还将实施重点评价。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
重庆北碚广播电视台决算公开信息反馈和联系方式:.
联系方式:023--89865863.
重庆市北碚广播电视台2016年收入支出决算总表 | |||||
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|
公开01表 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
财政拨款收入 |
1 |
1,686.6 |
一般公共服务支出 |
28 |
0.0 |
上级补助收入 |
2 |
0.0 |
外交支出 |
29 |
0.0 |
事业收入 |
3 |
0.0 |
国防支出 |
30 |
0.0 |
经营收入 |
4 |
0.0 |
公共安全支出 |
31 |
0.0 |
附属单位上缴收入 |
5 |
0.0 |
教育支出 |
32 |
0.0 |
其他收入 |
6 |
0.0 |
科学技术支出 |
33 |
0.0 |
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
34 |
1,401.4 |
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
35 |
165.1 |
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
61.8 |
|
10 |
|
节能环保支出 |
37 |
0.0 |
|
11 |
|
城乡社区支出 |
38 |
0.0 |
|
12 |
|
农林水支出 |
39 |
0.0 |
|
13 |
|
交通运输支出 |
40 |
0.0 |
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
41 |
0.0 |
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
42 |
0.0 |
|
16 |
|
金融支出 |
43 |
0.0 |
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
44 |
0.0 |
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
45 |
0.0 |
|
19 |
|
住房保障支出 |
46 |
58.2 |
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
47 |
0.0 |
|
21 |
|
其他支出 |
48 |
0.0 |
|
22 |
|
债务还本支出 |
49 |
0.0 |
|
23 |
|
债务付息支出 |
50 |
0.0 |
本年收入合计 |
24 |
1,686.6 |
本年支出合计 |
51 |
1,686.6 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.0 |
结余分配 |
52 |
0.0 |
年初结转和结余 |
26 |
-34.2 |
年末结转和结余 |
53 |
-34.2 |
总计 |
27 |
1,652.4 |
总计 |
54 |
1,652.4 |
|
|
|
|
|
|
重庆市北碚广播电视台2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,686.6 |
1,686.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,401.4 |
1,401.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20704 |
新闻出版广播影视 |
1,401.4 |
1,401.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
1,401.4 |
1,401.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
165.1 |
165.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
165.1 |
165.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080502 |
事业单位离退休 |
165.1 |
165.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.8 |
61.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21005 |
医疗保障 |
61.8 |
61.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2100502 |
事业单位医疗 |
61.8 |
61.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
221 |
住房保障支出 |
58.2 |
58.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
22102 |
住房改革支出 |
58.2 |
58.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2210201 |
住房公积金 |
49.0 |
49.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2210203 |
购房补贴 |
9.3 |
9.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市北碚广播电视台2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,686.6 |
1,506.8 |
179.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,401.4 |
1,221.7 |
179.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20704 |
新闻出版广播影视 |
1,401.4 |
1,221.7 |
179.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
1,401.4 |
1,221.7 |
179.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
165.1 |
165.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
165.1 |
165.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080502 |
事业单位离退休 |
165.1 |
165.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.8 |
61.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21005 |
医疗保障 |
61.8 |
61.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2100502 |
事业单位医疗 |
61.8 |
61.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
221 |
住房保障支出 |
58.2 |
58.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
22102 |
住房改革支出 |
58.2 |
58.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2210201 |
住房公积金 |
49.0 |
49.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2210203 |
购房补贴 |
9.3 |
9.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市北碚广播电视台2016年财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 | ||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,686.6 |
一般公共服务支出 |
29 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
外交支出 |
30 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
3 |
|
国防支出 |
31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
4 |
|
公共安全支出 |
32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
5 |
|
教育支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
6 |
|
科学技术支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
35 |
1,401.4 |
1,401.4 |
0.0 |
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
36 |
165.1 |
165.1 |
0.0 |
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
61.8 |
61.8 |
0.0 |
|
10 |
|
节能环保支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
11 |
|
城乡社区支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
12 |
|
农林水支出 |
40 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
13 |
|
交通运输支出 |
41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
16 |
|
金融支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
19 |
|
住房保障支出 |
47 |
58.2 |
58.2 |
0.0 |
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21 |
|
其他支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22 |
|
债务还本支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
23 |
|
债务付息支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
本年收入合计 |
24 |
1,686.6 |
本年支出合计 |
52 |
1,686.6 |
1,686.6 |
0.0 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.0 |
|
54 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.0 |
|
55 |
|
|
|
总计 |
28 |
1,686.6 |
总计 |
56 |
1,686.6 |
1,686.6 |
0.0 |
重庆市北碚广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,686.6 |
1,506.8 |
179.7 | |||
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,401.4 |
1,221.7 |
179.7 | ||
20704 |
新闻出版广播影视 |
1,401.4 |
1,221.7 |
179.7 | ||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
1,401.4 |
1,221.7 |
179.7 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
165.1 |
165.1 |
0.0 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
165.1 |
165.1 |
0.0 | ||
2080502 |
事业单位离退休 |
165.1 |
165.1 |
0.0 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.8 |
61.8 |
0.0 | ||
21005 |
医疗保障 |
61.8 |
61.8 |
0.0 | ||
2100502 |
事业单位医疗 |
61.8 |
61.8 |
0.0 | ||
221 |
住房保障支出 |
58.2 |
58.2 |
0.0 | ||
22102 |
住房改革支出 |
58.2 |
58.2 |
0.0 | ||
2210201 |
住房公积金 |
49.0 |
49.0 |
0.0 | ||
2210203 |
购房补贴 |
9.3 |
9.3 |
0.0 | ||
|
|
|
|
|
重庆市北碚广播电视台2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
2016年一般公共预算基本支出 | |||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
合 计 |
1,506.8 |
1,203.1 |
303.7 | |
301 |
工资福利支出 |
884.4 |
884.4 |
0.0 |
30101 |
基本工资 |
208.5 |
208.5 |
0.0 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
202.2 |
202.2 |
0.0 |
30107 |
绩效工资 |
208.4 |
208.4 |
0.0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
265.3 |
265.3 |
0.0 |
302 |
商品和服务支出 |
302.0 |
0.0 |
302.0 |
30201 |
办公费 |
11.7 |
0.0 |
11.7 |
30202 |
印刷费 |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
30205 |
水费 |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
30206 |
电费 |
16.6 |
0.0 |
16.6 |
30207 |
邮电费 |
1.1 |
0.0 |
1.1 |
30211 |
差旅费 |
48.4 |
0.0 |
48.4 |
30213 |
维修(护)费 |
35.9 |
0.0 |
35.9 |
30215 |
会议费 |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
30216 |
培训费 |
0.9 |
0.0 |
0.9 |
30217 |
公务接待费 |
11.4 |
0.0 |
11.4 |
30226 |
劳务费 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
30227 |
委托业务费 |
138.1 |
0.0 |
138.1 |
30228 |
工会经费 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
30229 |
福利费 |
6.3 |
0.0 |
6.3 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.1 |
0.0 |
15.1 |
30240 |
税金及附加费用 |
10.5 |
0.0 |
10.5 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
318.7 |
318.7 |
0.0 |
30302 |
退休费 |
165.1 |
165.1 |
0.0 |
30307 |
医疗费 |
61.8 |
61.8 |
0.0 |
30311 |
住房公积金 |
49.0 |
49.0 |
0.0 |
30313 |
购房补贴 |
15.5 |
15.5 |
0.0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
27.4 |
27.4 |
0.0 |
310 |
其他资本性支出 |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
31002 |
办公设备购置 |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
重庆市北碚广播电视台2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市北碚广播电视台2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||||
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
──── |
──── |
二、机关运行经费 |
0.0 |
(一)支出合计 |
32.6 |
26.5 |
(一)行政单位 |
0.0 |
1.因公出国(境)费 |
0.0 |
0.0 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.0 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
21.2 |
15.1 |
| |
(1)公务用车购置费 |
0.0 |
0.0 |
三、国有资产占用情况 |
──── |
(2)公务用车运行维护费 |
21.2 |
15.1 |
(一)车辆数合计(辆) |
4 |
3.公务接待费 |
11.4 |
11.4 |
1.部级领导干部用车 |
0 |
(1)国内接待费 |
11.4 |
11.4 |
2.一般公务用车 |
4 |
其中:外事接待费 |
0.0 |
0.0 |
3.一般执法执勤用车 |
0 |
(2)国(境)外接待费 |
0.0 |
0.0 |
4.特种专业技术用车 |
0 |
(二)相关统计数 |
──── |
──── |
5.其他用车 |
0 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
──── |
0 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
10 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
──── |
0 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
──── |
0 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
──── |
4 |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
──── |
144 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
──── |
0 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
──── |
1,200 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
──── |
0 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
──── |
0 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
──── |
0 |
|
|