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中国共产党重庆市北碚区委员会组织部
2020年度部门决算公开情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,按照市委组织部和区委的要求,负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面进行指导、组织、管理;负责全区领导班子和干部队伍建设的监督管理、教育培训,对区管领导班子换届、调整、任免等提出建议;负责全区公务员队伍建设及党群系统事业单位及人员管理、协调开展全区机关和事业单位工资福利工作;指导全区人才工作,负责人才队伍建设的宏观管理、协调、服务。
(二)机构设置
区委组织部为一级预算单位,内设“八科两室”:办公室、干部一科、干部二科、干监科、组织一科、组织二科、公务员管理科、干教科、人才科、研究室;下属5个事业单位:北碚区党员电化教育中心(参公)、北碚区考核工作领导小组办公室、北碚区党员干部现代远程教育中心、北碚区非公经济和社会组织党建工作中心、北碚区公务员干部人事档案管理中心。
(三)人员情况
2020年截至12月31日,本单位共有在编在职人员32人,其中公务员22名、参公2名、事业人员8名。调入3名公务员、1名参公人员、1名事业人员。调出2名公务员。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,628.40万元,支出总计1,628.40万元。收支较上年决算数增加228.06万元、 增长 16.3%,主要原因是全年共调入5名职工,增人增资,同时新增兑现鸿雁计划人员奖金的项目支出。
2.收入情况。2020年度收入合计1,628.40万元,较上年决算数增加228.06万元,增长16.3%,主要原因是全年共调入5名职工,增人增资,同时新增兑现鸿雁计划人员奖金的项目支出。其中:财政拨款收入1,628.40万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计1,628.40万元,较上年决算数增加228.06万元,增长16.3%,主要原因是全年共调入5名职工,增人增资,同时新增兑现鸿雁计划人员奖金的项目支出。其中:基本支出 715.87万元,占44%;项目支出912.53万元,占56%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,628.40万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加228.06万元,增长16.3%。主要原因是全年共调入5名职工,增人增资,同时新增兑现鸿雁计划人员奖金的项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,628.40万元,较上年决算数增加228.06万元,增长16.3%。主要原因是全年共调入5名职工,增人增资,同时新增兑现鸿雁计划人员奖金的项目支出。较年初预算数减少198.92万元,下降10.9%,主要原因是全年未举办人才活动周等大型活动,碚有引力专项支出大幅减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,628.40万元,较上年决算数增加228.06万元,增长16.3%。主要原因是全年共调入5名职工,增人增资。较年初预算数减少198.92万元,下降10.9%。主要原因是发放的老党员补贴、非公党组织工作经费使用的2018、2019年的上级配套经费,本级预算支出较少,同时档案数字化委托服务因受疫情影响未完成合同任务未结算尾款。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,497.74万元,占92%,较年初预算数减少200.25万元,下降11.8%,主要原因是发放的老党员补贴、非公党组织工作经费使用的2018、2019年的上级配套经费,本级预算支出较少,同时档案数字化委托服务因受疫情影响未完成合同任务未结算尾款。
(2)社会保障与就业支出57.24万元,占3.5%,较年初预算数减少10.15万元,下降15.1%,主要原因是全年共调入5名职工,增人增资。
(3)卫生健康支出31.36万元,占1.9%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0.00%。
(4)住房保障支出42.06万元,占2.6%,较年初预算数增加11.48万 元,增长37.5%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出715.87万元。其中:人员经费511.58万元,较上年决算数增加37.07万 元,增长7.8%,主要原因是全年共调入5名职工,增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、社会保障缴费等。公用经费204.29万元,较上年决算数增加85.61万元,增长72.1%,主要原因是全年共调入5名职工,增人增资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务车运行维护费、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计10.29万元,较年初预算数减少7.71万元,下降42.8%,主要原因是强化公务接待支出管理,接待费减少。较上年支出数减少5.01万 元,下降32.7%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费5.9万元,主要用于到市委组织部等区外上级部门交送机要文件、市内因公出行、督查街镇党建工作、街镇班子回访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.2%。较上年支出数减少0.11万元,下降1.8%,主要原因是加强了公车管理,整合出行需求,倡导绿色出行。
公务接待费4.3万元,主要用于接待市委考察组考察干部、市委组织部干部处、组织处、非公党建处、人才处等业务处室到碚督查基层党建、非公党建、人才、干教工作,接待各区县委组织部来碚交流学习,接待市内外挂职干部来碚挂职等工作,接待人才工作专家,接待绵阳市委组织部干部到碚合作等。费用支出较年初预算数减少7.70万元,下降64.2%,较上年支出数减少4.90万元,下降53.3%,两者均有下降主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待68批次476人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费90.34元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出204.29万元,主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加85.61万元,增长72.1%,主要原因是增人增资后导致日常办公费用、差旅费、通讯补贴、公车补贴等支出增加。
此外,本年度一般公共预算财政拨款本年度会议费支出27.24万元,较上年决算数增加21.93万元,增长413%,主要承办了三次市委组织部举办的全市业务片区会,举办了智汇北碚等大型人才活动。本年度一般公共预算财政拨款本年度培训费支出 11.81万元,较上年决算数增加0.42万元,增长3.7%,主要原因是实行以训代会的方式,举办了全区组织人事工作专题培训、企业人才联络员培训、专家人才研修等活动。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额10.19万元,其中:政府采购货物支出10.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.19万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额10.19万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于办公电脑购置。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对20个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评20项,涉及资金912.53万元;从评价情况来看,我单位项目预算执行情况较好,年初设定的绩效目标全部实现。
(二)绩效自评结果
1.2020年度非公组织党组织书记岗位补贴项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标, 12月发放党支部书记288人共32.82万,其中党总支书记8人共1.92万,党委书记12人共3.78万,实现在规定时限前补贴全覆盖。完成的绩效指标:一是发放工作补贴的人数大于等于280个;二是发放工作经费时间在12月底前;三是有效提高了党组织书记工作效率。
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北碚区2020年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
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项目名称 |
2020年度非公组织党组织书记岗位补贴 |
自评总分(分) |
100 | ||||||||
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业务主管部门 |
中国共产党重庆市北碚区委员会组织部 |
实施单位 |
中国共产党重庆市北碚区委员会组织部 |
联系人 |
胡云晓 | ||||||
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项目资金(万元) |
全年预算数 (A) |
全年执行数 (B ) |
执行率 | ||||||||
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年度总金额 |
43.16 |
38.52 |
89% | ||||||||
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其中:上级资金 |
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区级资金 |
43.16 |
38.52 |
89% | ||||||||
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年度总体目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
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按党组织书记实际履职月份补贴,10月下发文件布置工作,11月汇总各党组织数据并核实,12月发放到位,实现符合条件的党组织书记全覆盖。 |
2020年12月发放党支部书记288人共32.82万,其中党总支书记8人共1.92万,党委书记12人共3.78万。实现在规定时限前补贴全覆盖。 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年度指标值 |
指标权重 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分 |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放工作补贴的人数 |
个 |
≥ |
280 |
40 |
288 |
102.86% |
40 |
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时效指标 |
发放工作经费时间 |
无 |
无 |
12月前 |
30 |
12月 |
100% |
30 |
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效益指标 |
社会效益 |
提高党组织书记工作效率 |
无 |
无 |
有效提高 |
30 |
有效提高 |
100% |
30 |
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合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
100 |
— |
2. 2020年度党龄40年以上老党员生活补贴自评综述:2020年1月发放2019年下半年老党员补贴1946人,共134.732万;7月发放老党员补贴1917人,共132.71万。全年合计发放267.442万,因2018-2019年市级配套资金滚存到2020年,优先使用市级资金补贴45万,剩余部分区级资金支付222.442万元。实现在绩效目标规定时限前应补尽补。
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北碚区2020年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
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项目名称 |
2020年度党龄40年以上老党员生活补贴 |
自评总分(分) |
100 | ||||||||
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业务主管部门 |
北碚区委组织部 |
实施单位 |
北碚区委组织部 |
联系人 |
胡云晓 | ||||||
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项目资金(万元) |
全年预算数 (A) |
全年执行数 (B ) |
执行率 | ||||||||
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年度总金额 |
280 |
222.442 |
79% | ||||||||
|
其中:上级资金 |
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区级资金 |
280 |
222.442 |
79% | ||||||||
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年度总体目标 |
年度绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
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发放符合文件规定部分老党员生活补贴,全年分两次发放,上半年于6月底由各街镇汇总并审核数据上报,7月发放到位,下半年于12月底由各街镇汇总并审核数据上报,次年1月发放到位,在审核后应发尽补。 |
2020年1月发放2019年下半年老党员补贴1946人,共134.732万;7月发放老党员补贴1917人,共132.71万。全年合计发放267.442万,因2018-2019年市级配套资金滚存到2020年,优先使用市级资金补贴45万,剩余部分区级资金支付222.442万元。实现在预设时限前应补尽补。 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
年度指标值 |
指标权重 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分 |
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 |
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产出指标 |
时效指标 |
发放补贴时间 |
无 |
无 |
1月前、7月前 |
40 |
1月、7月 |
100% |
40 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
发放补贴覆盖率 |
% |
= |
100 |
40 |
100 |
100% |
40 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
20 |
95 |
100% |
20 |
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合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
— |
— |
100 |
— |
(三)重点绩效评价结果
本单位无重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68869929。
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